預算機關
臺北市政府警察局捷運警察隊
承辦單位
行政組、會計室、人事室
預算金額
370,244,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數373,441,000元,減少10,434,000元。 | 363,007,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 363,007,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 216,913,434 | ||||
| 職員5人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,331,434 | 3,331,434 | ||
| 警員203人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 213,582,000 | 213,582,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 480,000 | ||||
| 職工1人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 52,842,129 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 30,020,000 | 30,020,000 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 22,822,129 | 22,822,129 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,480,384 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,344,000 | 3,344,000 | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 112×12 | 人、月 | 630 | 846,720 | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 43×12 | 人、月 | 1,008 | 520,128 | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 28×12 | 人、月 | 1,176 | 395,136 | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 26×12 | 人、月 | 1,200 | 374,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 45,210,689 | ||||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 36,800,000 | 36,800,000 | ||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 952,689 | 952,689 | ||
| 駐站服勤人員伙食費。 | 3×365 | 人、日 | 200 | 219,000 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 7,239,000 | 7,239,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,037,056 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 20,966,400 | 20,966,400 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 70,656 | 70,656 | ||
| 1055 | 保險 | 21,043,308 | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 14,521,320 | 14,521,320 | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 6,439,680 | 6,439,680 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 82,308 | 82,308 |