預算機關
臺北市政府警察局婦幼警察隊
承辦單位
行政組、人事機構、主計機構
預算金額
118,171,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、主計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 財物業務 | 較上年度預算數3,479,000元,增加330,000元。 | 3,809,000 | 3,479,000 | 330,000 | 9.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,809,000 | 3,479,000 | 330,000 | 9.49% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,172,390 | 1,784,032 | 388,358 | 21.77% | ||||
| 本隊各單位水費。 | 1 | 年 | 74,047 | 74,047 | 67,437 | 6,610 | 9.80% | ||
| 本隊各單位電費。 | 1 | 年 | 2,098,343 | 2,098,343 | 1,716,595 | 381,748 | 22.24% | ||
| 2009 | 通訊費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本隊各單位電話費。 | 7×12 | 部、月 | 1,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,825 | 19,347 | -15,522 | -80.23% | ||||
| 消防安全設備檢測申報費。 | 1 | 年 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 滅火器換藥費(20型)。 | 50 | 支 | 300 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項勤業務所需物品購置費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 710,913 | 753,749 | -42,836 | -5.68% | ||||
| 隊部辦公廳舍清潔維持費。 | 1095×12 | 坪、月 | 50 | 657,000 | 699,836 | -42,836 | -6.12% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×1191 | 臺、月、張 | 17,150 | 17,150 | 0 | 0.00% | |||
| 財物業務用表卡簿冊等印刷費。 | 1 | 年 | 31,003 | 31,003 | 31,003 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 48 | 人次 | 120 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 182,852 | 182,852 | 0 | 0.00% | ||||
| 本隊經管辦公廳舍維護費。(鋼筋混凝土造使用年限未達 30年者共1棟計3,620平方公 尺,100平方公尺以內1年計 列6,852元,超過100平方公尺 部分,每增加1平方公尺增列 50元,(6,852元+(3,620-100) *50元)=182,852元)。 |
1×1 | 棟、年 | 182,852 | 182,852 | 182,852 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 560,020 | 560,020 | 0 | 0.00% | ||||
| 空調系統及附屬設備、熱水爐、水塔清洗、監視器等養 護費。 |
1 | 年 | 439,060 | 439,060 | 439,060 | 0 | 0.00% | ||
| 槍枝保養費。 | 58×12 | 枝、月 | 10 | 6,960 | 6,960 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯養護費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% |