預算機關
臺北市政府警察局刑事警察大隊
承辦單位
行政組、人事室、會計室、科偵隊、特勤中隊
預算金額
676,036,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
3.提高員警電腦知識、能力及辦公室全面電腦化,期達成資訊e化。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數611,136,000元,增加12,178,000元。 | 623,314,000 | 611,136,000 | 12,178,000 | 1.99% | |||
| 1000 | 人事費 | 623,314,000 | 611,136,000 | 12,178,000 | 1.99% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 350,588,960 | 342,305,877 | 8,283,083 | 2.42% | ||||
| 職員29人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 12,523,800 | 12,523,800 | 12,523,800 | 0 | 0.00% | ||
| 警員367人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 338,065,160 | 338,065,160 | 329,782,077 | 8,283,083 | 2.51% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,432,940 | 4,784,840 | 648,100 | 13.54% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,432,940 | 5,432,940 | 4,784,840 | 648,100 | 13.54% | ||
| 1030 | 獎金 | 108,333,105 | 106,855,105 | 1,478,000 | 1.38% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 41,600,000 | 41,600,000 | 41,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 35,155,105 | 35,155,105 | 35,155,105 | 0 | 0.00% | ||
| 查捕逃犯獎勵金。 | 1 | 年 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查獲犯罪組織獎勵金。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查獲金融詐欺刑案獎勵金。 | 1 | 年 | 8,873,000 | 8,873,000 | 7,395,000 | 1,478,000 | 19.99% | ||
| 執行重要偵防犯罪工作及重要勤業務等績優獎勵金。 | 1 | 年 | 11,355,000 | 11,355,000 | 11,355,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查獲竊盜案獎勵金。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查獲槍枝獎勵金。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查獲重大刑案獎勵金。 | 1 | 年 | 4,510,000 | 4,510,000 | 4,510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 10,169,832 | 10,169,832 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,618,000 | 6,618,000 | 6,618,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 163×12 | 人、月 | 630 | 1,232,280 | 120,960 | 1,111,320 | 918.75% | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 71×12 | 人、月 | 1,008 | 858,816 | 120,960 | 737,856 | 610.00% | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 48×12 | 人、月 | 1,176 | 677,376 | 120,960 | 556,416 | 460.00% | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 46×12 | 人、月 | 1,200 | 662,400 | 662,400 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上、下班交通費(4級)。 | 8×12 | 人、月 | 1,260 | 120,960 | 120,960 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 83,754,718 | 82,951,867 | 802,851 | 0.97% | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 6,598,198 | 6,598,198 | 6,189,187 | 409,011 | 6.61% | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 63,634,680 | 63,634,680 | 63,634,680 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 13,521,840 | 13,521,840 | 13,128,000 | 393,840 | 3.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 111,720 | 148,540 | -36,820 | -24.79% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 111,720 | 111,720 | 148,540 | -36,820 | -24.79% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,055,833 | 32,069,741 | 986,092 | 3.07% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 32,243,986 | 32,243,986 | 31,304,841 | 939,145 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 811,847 | 811,847 | 764,900 | 46,947 | 6.14% | ||
| 1055 | 保險 | 31,866,892 | 31,850,198 | 16,694 | 0.05% | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 22,455,015 | 22,455,015 | 22,455,015 | 0 | 0.00% | ||
| 職員及警員公保費。 | 1 | 年 | 8,838,720 | 8,838,720 | 8,838,720 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 573,157 | 573,157 | 556,463 | 16,694 | 3.00% |