預算機關
臺北市政府警察局文山第二分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、秘書室
預算金額
359,582,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物、提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能、確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數1,285,000元,減少37,000元。 | 1,248,000 | 2,856,000 | -1,608,000 | -56.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,248,000 | 2,856,000 | -1,608,000 | -56.30% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,007,550 | 2,609,350 | -1,601,800 | -61.39% | ||||
| 副分局長工作活動費。 | 1×12 | 人、月 | 2,000 | 24,000 | 48,000 | -24,000 | -50.00% | ||
| 統籌業務費,按職員及警員每人每月360元編列。 | 227×12 | 人、月 | 360 | 980,640 | 2,509,920 | -1,529,280 | -60.93% | ||
| 統籌業務費,按駕駛、工友每人每月50元編列。 | 4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | 10,800 | -8,400 | -77.78% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數510元。 | 1 | 年 | 510 | 510 | 630 | -120 | -19.05% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,450 | 66,650 | -6,200 | -9.30% | ||||
| 國內出差旅費。 | 39×1 | 人、天 | 1,550 | 60,450 | 66,650 | -6,200 | -9.30% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分局長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |