預算機關
臺北市政府警察局婦幼警察隊
承辦單位
行政組、人事機構、主計機構
預算金額
118,171,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、主計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數440,000元,增加4,000元。 | 444,000 | 440,000 | 4,000 | 0.91% | |||
| 2000 | 業務費 | 444,000 | 440,000 | 4,000 | 0.91% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 368,900 | 364,900 | 4,000 | 1.10% | ||||
| 統籌業務費,按職員及警員每人每月360元編列。 | 85×12 | 人、月 | 360 | 367,200 | 362,880 | 4,320 | 1.19% | ||
| 統籌業務費,按工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數500元。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 820 | -320 | -39.02% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1×2 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 隊長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |