資料來源:115-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第389頁
預算機關
海洋委員會海巡署金馬澎分署
承辦單位
預算金額
200,112,000 元(
計畫內容
1.強化海域治安。 2.維護海洋權益。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。  
預期成果
1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防  制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保  產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業  資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生  命財產安全。 7.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事務  處理能量。 8.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發展  。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 金馬澎海巡勤務 金馬澎分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維
護、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列200,
112千元,包括業務費66,595千元、設備及投資1
33,517千元,內容如下:
1.業務費66,595千元: 
 (1)教育訓練費2,361千元:
   <1>辦理各項教育訓練及講習經費597千元。
   <2>旋翼型無人機試辦計畫,經行政院112年
     1月18日院臺交字第1110041028號函核定
     ,計畫總經費172,260千元,分5年辦理
     ,112至114年度已編列156,120千元,本
     年度續編第4年經費8,070千元,本科目
     編列無人機操作教育訓練費1,764千元,
     未來年度經費需求8,070千元。
 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費21,19
   9千元。
 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及
   網路通訊等經費2,216千元。
 (4)土地租金225千元。
 (5)辦理網路資訊設備維護等經費735千元(含
   資通安全經費594千元)。
 (6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等其
   他業務租金2,732千元。
 (7)稅捐及規費561千元:
   <1>車輛牌照稅268千元。
   <2>車輛燃料費210千元。
   <3>車輛及土地鑑界相關規費等83千元。
 (8)保險費1,589千元:
   <1>車輛保險費1,392千元。
   <2>無人飛行載具保險費107千元。
   <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,經
     行政院114年6月11日院臺交字第1141009
     976號函核定,計畫總經費371,052千元
     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費68,
     512千元,本科目編列402千元(包含保
     險費90千元、講座鐘點費150千元及一般
     事務費162千元),預計辦理海巡志工投
     保之保險費90千元。
 (9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適
   服現役評審會等兼職費11千元。
 (10)按日按件計資酬金207千元:
   <1>辦理各種專長訓練、講習及律師諮詢或
     委任等業務所需鐘點費57千元(含資通
     安全經費17千元)。
   <2>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編
     列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150
     千元。
 (11)物品11,743千元:
   <1>車輛油料費6,074千元。
   <2>艇筏、發電機等動力機具油料費1,231千
     元。
   <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、
     會議會報整理等工作所需耗材、文具紙
     張及報章雜誌等經費2,862千元。
   <4>購置生活設施與應勤物品等經費1,263千
     元。
   <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費313千元。
 (12)一般事務費10,728千元:
   <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加
     菜金277千元。
   <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有
     線電視收訊等經費480千元。
   <3>辦理偵搜犬醫療等經費277千元。
   <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、
     環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政
     事務等經費2,576千元。
   <5>辦理各項文康活動經費4,998千元。
   <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願
     役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣
     導等經費1,958千元(含媒體政策及業務
     宣導費750千元)。
   <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編
     列海巡志工服務津貼及行政雜支162千元
     。
 (13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費2,
    438千元。
 (14)車輛養護費2,958千元。
 (15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、通訊
    器材、留置室及發電機等各項機具設備養
    護及營區道路、排水溝、給水、消防、高
    壓電力管線等設施維護3,235千元。
 (16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤
    補給及外離島軍士官兵往返等業務所需國
    內旅費2,670千元。
 (17)辦理外離島陸、海交通運輸及物質裝卸等
    經費808千元。
 (18)特別費179千元。(首長1人×14,900元×
    12月)
2.設備及投資133,517千元:
 (1)辦理通樑安檢所等6處基層廳舍新建計畫,
   分年辦理,113至114年度已編列91,075千
   元,本年度續編第3年經費100,041千元,
   其中公共藝術設置費540千元,預計辦理廳
   舍規劃設計暨施工作業。(房屋建築及設
   備費;工程管理費115年度編列839千元。
   )
 (2)辦理秀峰營區等7處基層廳舍整建工程計畫
   ,分年辦理,本年度編列第1年經費20,582
   千元,預計完成7處廳舍整建工程。(房屋
   建築及設備費;工程管理費115年度編列53
   5千元。)
 (3)發電機及抽水機汰換(增購)計畫,編列4
   ,555千元。包括:
   <1>預計籌補發電機4臺4,540千元。(機械
     設備費)
   <2>預計籌補抽水機1臺15千元。(雜項設備
     費)
 (4)生活設施改善籌補計畫,編列3,102千元,
   預計籌補冷氣機及電冰箱等設備。(雜項
   設備費)
 (5)防護裝備汰換計畫,編列1,075千元,預計
   籌補外穿型防彈背心43件及防護頭盔43頂
   。(雜項設備費)
 (6)安檢裝備籌補計畫,編列4,162千元,預計
   籌補X光機行李檢查儀2具、人身金屬感應
   門2具及電子內視檢查搜索鏡2具。(雜項
   設備費)
200,112,000 142,386,000 57,726,000 40.54%
2000 業務費 66,595,000 67,201,000 -606,000 -0.90%
2003 教育訓練費 2,361,000 649,000 1,712,000 263.79%
2006 水電費 21,199,000 20,407,000 792,000 3.88%
2009 通訊費 2,216,000 2,236,000 -20,000 -0.89%
2012 土地租金 225,000 210,000 15,000 7.14%
2018 資訊服務費 735,000 1,051,000 -316,000 -30.07%
2021 其他業務租金 2,732,000 1,783,000 949,000 53.22%
2024 稅捐及規費 561,000 543,000 18,000 3.31%
2027 保險費 1,589,000 2,227,000 -638,000 -28.65%
2030 兼職費 11,000 33,000 -22,000 -66.67%
2036 按日按件計資酬金 207,000 162,000 45,000 27.78%
2051 物品 11,743,000 15,584,000 -3,841,000 -24.65%
2054 一般事務費 10,728,000 10,024,000 704,000 7.02%
2063 房屋建築養護費 2,438,000 2,566,000 -128,000 -4.99%
2066 車輛及辦公器具養護費 2,958,000 3,045,000 -87,000 -2.86%
2069 設施及機械設備養護費 3,235,000 3,706,000 -471,000 -12.71%
2072 國內旅費 2,670,000 1,952,000 718,000 36.78%
2081 運費 808,000 844,000 -36,000 -4.27%
2093 特別費 179,000 179,000 0 0.00%
3000 設備及投資 133,517,000 75,185,000 58,332,000 77.58%
3010 房屋建築及設備費 120,623,000 41,283,000 79,340,000 192.19%
3020 機械設備費 4,540,000 2,955,000 1,585,000 53.64%
3035 雜項設備費 8,354,000 30,947,000 -22,593,000 -73.01%