資料來源:115-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第389頁
預算機關
海洋委員會海巡署東部分署
承辦單位
預算金額
62,286,000 元(
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。  
預期成果
1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防  制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保  產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業  資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生  命財產安全。 7.遵循向海致敬政策,優化海洋教育及休憩空間,提升國  人海洋意識。 8.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事務  處理能量。 9.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發展  。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
05 東部海巡勤務 東部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護
、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列62,286
千元,包括業務費36,569千元、設備及投資25,7
17千元,內容如下:
1.業務費36,569千元: 
 (1)辦理各項教育訓練及講習經費94千元。
 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費10,49
   9千元。
 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及
   網路通訊等經費1,560千元。
 (4)辦理網路資訊設備維護等經費237千元。
 (5)其他業務租金508千元:
   <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金4
     87千元。
   <2>新兵接運車輛租金21千元。
 (6)稅捐及規費414千元:
   <1>車輛牌照稅193千元。
   <2>車輛燃料費180千元。
   <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等41千
     元。
 (7)保險費2,129千元:
   <1>車輛保險費806千元。
   <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,233千元
     。
   <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,經
     行政院114年6月11日院臺交字第1141009
     976號函核定,計畫總經費371,052千元
     ,分4年辦理,本年度編列第1年經費68,
     512千元,本科目編列402千元(包含保
     險費90千元、講座鐘點費150千元及一般
     事務費162千元),預計辦理海巡志工投
     保之保險費90千元。
 (8)按日按件計資酬金300千元:
   <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
     消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
     費、顧問費及評鑑裁判費等經費150千元
     (含員工協助方案經費9千元、性別平等
     及性騷擾防治相關經費4千元)。
   <2>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編
     列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150
     千元。
 (9)物品5,140千元:
   <1>車輛油料費3,771千元。
   <2>艇筏、發電機等動力機具油料費115千元
     。
   <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、
     會議會報整理等工作所需耗材、文具紙
     張及報章雜誌等經費1,097千元(含員工
     協助方案經費7千元)。
   <4>偵搜犬所需飼料及用品等經費157千元。
 (10)一般事務費5,601千元:
   <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加
     菜金126千元。
   <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有
     線電視收訊等經費341千元。
   <3>辦理偵搜犬醫療等經費138千元。
   <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、
     環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政
     事務等經費1,544千元。
   <5>辦理各項文康活動經費2,514千元。
   <6>辦理志願役軍職人員招募與海巡任務執
     行成效宣導等經費776千元(含媒體政策
     及業務宣導費600千元)。
   <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編
     列海巡志工服務津貼及行政雜支162千元
     。
 (11)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費3,
    178千元。
 (12)車輛養護費2,627千元、辦公器具養護67
    千元,合計2,694千元。
 (13)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏
    、通訊器材及發電機等各項機具設備養護
    及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓
    電力管線等設施維護2,493千元。
 (14)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤
    補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內
    旅費1,493千元(含員工協助方案經費25
    千元)。
 (15)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經
    費50千元。
 (16)特別費179千元。(首長1人x14,900元x12
    月)
2.設備及投資25,717千元:
 (1)辦理金樽安檢所等2處基層廳舍新建計畫,
   分年辦理,114年度已編列885千元,本年
   度續編第2年經費1,140千元,預計辦理廳
   舍規劃設計。(房屋建築及設備費;工程
   管理費115年度編列90千元。)
 (2)辦理公館執檢站等3處基層廳舍整建工程計
   畫,分年辦理,本年度編列第1年經費16,7
   60千元,預計辦理廳舍規劃設計、工程發
   包及施工作業 。(房屋建築及設備費;工
   程管理費115年度編列422千元。)
 (3)發電機及抽水機汰換(增購)計畫,編列3
   ,420千元,預計籌補發電機7臺。(機械設
   備費)
 (4)生活設施改善籌補計畫,編列3,042千元,
   預計籌補冷氣機及木質沙發椅組等設備。
   (雜項設備費)
 (5)防護裝備汰換計畫,編列1,050千元,預計
   籌補外穿型防彈背心42件及防護頭盔42頂
   。(雜項設備費)
 (6)安檢裝備籌補計畫,編列305千元,預計籌
   補人身金屬感應門1具及電子內視檢查搜索
   鏡2具。(雜項設備費)
62,286,000 60,043,000 2,243,000 3.74%
2000 業務費 36,569,000 40,974,000 -4,405,000 -10.75%
2003 教育訓練費 94,000 101,000 -7,000 -6.93%
2006 水電費 10,499,000 10,264,000 235,000 2.29%
2009 通訊費 1,560,000 1,561,000 -1,000 -0.06%
2018 資訊服務費 237,000 237,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 508,000 529,000 -21,000 -3.97%
2024 稅捐及規費 414,000 424,000 -10,000 -2.36%
2027 保險費 2,129,000 2,131,000 -2,000 -0.09%
2036 按日按件計資酬金 300,000 163,000 137,000 84.05%
2051 物品 5,140,000 10,682,000 -5,542,000 -51.88%
2054 一般事務費 5,601,000 5,453,000 148,000 2.71%
2063 房屋建築養護費 3,178,000 3,345,000 -167,000 -4.99%
2066 車輛及辦公器具養護費 2,694,000 2,553,000 141,000 5.52%
2069 設施及機械設備養護費 2,493,000 1,899,000 594,000 31.28%
2072 國內旅費 1,493,000 1,363,000 130,000 9.54%
2081 運費 50,000 90,000 -40,000 -44.44%
2093 特別費 179,000 179,000 0 0.00%
3000 設備及投資 25,717,000 19,069,000 6,648,000 34.86%
3010 房屋建築及設備費 17,900,000 885,000 17,015,000 1,922.60%
3020 機械設備費 3,420,000 820,000 2,600,000 317.07%
3035 雜項設備費 4,397,000 14,540,000 -10,143,000 -69.76%