預算機關
海洋委員會海巡署東部分署
承辦單位
預算金額
62,286,000 元()
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策,優化海洋教育及休憩空間,提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 東部海巡勤務 | 東部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列62,286 千元,包括業務費36,569千元、設備及投資25,7 17千元,內容如下: 1.業務費36,569千元: (1)辦理各項教育訓練及講習經費94千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費10,49 9千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費1,560千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費237千元。 (5)其他業務租金508千元: <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金4 87千元。 <2>新兵接運車輛租金21千元。 (6)稅捐及規費414千元: <1>車輛牌照稅193千元。 <2>車輛燃料費180千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等41千 元。 (7)保險費2,129千元: <1>車輛保險費806千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,233千元 。 <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,經 行政院114年6月11日院臺交字第1141009 976號函核定,計畫總經費371,052千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費68, 512千元,本科目編列402千元(包含保 險費90千元、講座鐘點費150千元及一般 事務費162千元),預計辦理海巡志工投 保之保險費90千元。 (8)按日按件計資酬金300千元: <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費150千元 (含員工協助方案經費9千元、性別平等 及性騷擾防治相關經費4千元)。 <2>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150 千元。 (9)物品5,140千元: <1>車輛油料費3,771千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費115千元 。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費1,097千元(含員工 協助方案經費7千元)。 <4>偵搜犬所需飼料及用品等經費157千元。 (10)一般事務費5,601千元: <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加 菜金126千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費341千元。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費138千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政 事務等經費1,544千元。 <5>辦理各項文康活動經費2,514千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募與海巡任務執 行成效宣導等經費776千元(含媒體政策 及業務宣導費600千元)。 <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編 列海巡志工服務津貼及行政雜支162千元 。 (11)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費3, 178千元。 (12)車輛養護費2,627千元、辦公器具養護67 千元,合計2,694千元。 (13)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏 、通訊器材及發電機等各項機具設備養護 及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓 電力管線等設施維護2,493千元。 (14)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤 補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內 旅費1,493千元(含員工協助方案經費25 千元)。 (15)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經 費50千元。 (16)特別費179千元。(首長1人x14,900元x12 月) 2.設備及投資25,717千元: (1)辦理金樽安檢所等2處基層廳舍新建計畫, 分年辦理,114年度已編列885千元,本年 度續編第2年經費1,140千元,預計辦理廳 舍規劃設計。(房屋建築及設備費;工程 管理費115年度編列90千元。) (2)辦理公館執檢站等3處基層廳舍整建工程計 畫,分年辦理,本年度編列第1年經費16,7 60千元,預計辦理廳舍規劃設計、工程發 包及施工作業 。(房屋建築及設備費;工 程管理費115年度編列422千元。) (3)發電機及抽水機汰換(增購)計畫,編列3 ,420千元,預計籌補發電機7臺。(機械設 備費) (4)生活設施改善籌補計畫,編列3,042千元, 預計籌補冷氣機及木質沙發椅組等設備。 (雜項設備費) (5)防護裝備汰換計畫,編列1,050千元,預計 籌補外穿型防彈背心42件及防護頭盔42頂 。(雜項設備費) (6)安檢裝備籌補計畫,編列305千元,預計籌 補人身金屬感應門1具及電子內視檢查搜索 鏡2具。(雜項設備費) |
62,286,000 | 60,043,000 | 2,243,000 | 3.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,569,000 | 40,974,000 | -4,405,000 | -10.75% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 94,000 | 101,000 | -7,000 | -6.93% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,499,000 | 10,264,000 | 235,000 | 2.29% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,560,000 | 1,561,000 | -1,000 | -0.06% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 508,000 | 529,000 | -21,000 | -3.97% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 414,000 | 424,000 | -10,000 | -2.36% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,129,000 | 2,131,000 | -2,000 | -0.09% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 163,000 | 137,000 | 84.05% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,140,000 | 10,682,000 | -5,542,000 | -51.88% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,601,000 | 5,453,000 | 148,000 | 2.71% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,178,000 | 3,345,000 | -167,000 | -4.99% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,694,000 | 2,553,000 | 141,000 | 5.52% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,493,000 | 1,899,000 | 594,000 | 31.28% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,493,000 | 1,363,000 | 130,000 | 9.54% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 90,000 | -40,000 | -44.44% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 25,717,000 | 19,069,000 | 6,648,000 | 34.86% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 17,900,000 | 885,000 | 17,015,000 | 1,922.60% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,420,000 | 820,000 | 2,600,000 | 317.07% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,397,000 | 14,540,000 | -10,143,000 | -69.76% |