預算機關
海洋委員會海巡署中部分署
承辦單位
預算金額
78,642,000 元()
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保
產業發展及國人健康。
3.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。
4.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業
資源。
5.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。
6.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生
命財產安全。
7.遵循向海致敬政策,優化海洋教育及休憩空間,提升國
人海洋意識。
8.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事務
處理能量。
9.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發展
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 中部海巡勤務 | 中部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列78,642 千元,包括業務費52,471千元、設備及投資26,1 71千元,內容如下: 1.業務費52,471千元: (1)教育訓練費2,381千元: <1>辦理各項教育訓練及講習經費167千元。 <2>旋翼型無人機試辦計畫,經行政院112年 1月18日院臺交字第1110041028號函核定 ,計畫總經費172,260千元,分5年辦理 ,112至114年度已編列156,120千元,本 年度續編第4年經費8,070千元,本科目 編列無人機操作教育訓練費2,214千元, 未來年度經費需求8,070千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費16,80 9千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊等經費1,538千元。 (4)土地租金13千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費86千元。 (6)其他業務租金267千元: <1>各項訓練用車及事務機具等租金257千元 。 <2>新兵接運車輛租金10千元。 (7)稅捐及規費760千元: <1>車輛牌照稅211千元。 <2>車輛燃料費181千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等368千 元。 (8)保險費2,731千元: <1>車輛保險費1,490千元。 <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,151千元 。 <3>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,經 行政院114年6月11日院臺交字第1141009 976號函核定,計畫總經費371,052千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費68, 512千元,本科目編列404千元(包含保 險費90千元、講座鐘點費150千元及一般 事務費164千元),預計辦理海巡志工投 保之保險費90千元。 (9)按日按件計資酬金522千元: <1>辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費372千元 (含員工協助方案經費8千元、性別平等 及性騷擾防治相關經費23千元)。 <2>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編 列海巡志工教育訓練所需講座鐘點費150 千元。 (10)物品8,536千元: <1>車輛油料費6,170千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費230千元 。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、 會議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費1,262千元(含員工 協助方案經費16千元)。 <4>購置生活設施與應勤物品等經費717千元 。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費157千元。 (11)一般事務費7,818千元: <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加 菜金269千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有 線電視收訊等經費964千元(含員工協助 方案經費20千元)。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費138千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、 環境清潔及行政事務等經費1,860千元。 <5>辦理各項文康活動經費3,537千元。 <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願 役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣 導等經費886千元(含媒體政策及業務宣 導費600千元)。 <7>海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫,編 列海巡志工服務津貼及行政雜支164千元 。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費1, 729千元。 (13)車輛養護費3,019千元,辦公器具養護10 千元,合計3,029千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏 、通訊器材、留置室及發電機等各項機具 設備養護及營區道路、排水溝、給水、消 防、高壓電力管線等設施維護5,091千元 。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電及後勤 補給等業務所需國內旅費963千元。 (16)辦理物資裝卸等經費19千元。 (17)特別費179千元。(首長1人×14,900元× 12月) 2.設備及投資26,171千元: (1)辦理王功安檢所基層廳舍新建計畫,分年 辦理,113至114年度已編列5,660千元,本 年度續編第3年經費743千元,預計辦理廳 舍規劃設計作業。(房屋建築及設備費; 工程管理費115年度編列157千元。) (2)辦理鹿港機動巡邏站等3處基層廳舍整建工 程計畫,分年辦理,本年度編列第1年經費 14,371千元,預計完成3處廳舍整建工程。 (房屋建築及設備費;工程管理費115年度 編列387千元。) (3)發電機及抽水機汰換(增購)計畫,編列5 ,840千元,預計籌補發電機5臺。(機械設 備費) (4)生活設施改善籌補計畫,編列4,427千元, 預計籌補冷氣機及木質沙發椅組等設備。 (雜項設備費) (5)防護裝備汰換計畫,編列550千元,預計籌 補外穿型防彈背心22件及防護頭盔22頂。 (雜項設備費) (6)安檢裝備籌補計畫,編列240千元,預計籌 補電子內視檢查搜索鏡4具。(雜項設備費 ) |
78,642,000 | 88,470,000 | -9,828,000 | -11.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 52,471,000 | 52,349,000 | 122,000 | 0.23% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,381,000 | 433,000 | 1,948,000 | 449.88% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,809,000 | 14,519,000 | 2,290,000 | 15.77% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,538,000 | 1,538,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 86,000 | 57,000 | 29,000 | 50.88% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 267,000 | 401,000 | -134,000 | -33.42% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 760,000 | 558,000 | 202,000 | 36.20% | ||||
| 2027 | 保險費 | 2,731,000 | 3,537,000 | -806,000 | -22.79% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 522,000 | 441,000 | 81,000 | 18.37% | ||||
| 2051 | 物品 | 8,536,000 | 13,807,000 | -5,271,000 | -38.18% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,818,000 | 7,132,000 | 686,000 | 9.62% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,729,000 | 1,842,000 | -113,000 | -6.13% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,029,000 | 3,281,000 | -252,000 | -7.68% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,091,000 | 3,714,000 | 1,377,000 | 37.08% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 963,000 | 869,000 | 94,000 | 10.82% | ||||
| 2081 | 運費 | 19,000 | 28,000 | -9,000 | -32.14% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,171,000 | 36,121,000 | -9,950,000 | -27.55% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 15,114,000 | 5,176,000 | 9,938,000 | 192.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,840,000 | 1,180,000 | 4,660,000 | 394.92% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,217,000 | 25,455,000 | -20,238,000 | -79.51% |