預算機關
臺北市政府警察局少年警察隊
承辦單位
行政組、預防組、人事機構、主計機構
預算金額
188,587,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事工作與辦公廳舍整修及警用車輛維護等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,支援各項業務之推動,維護公有財物及提高員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數543,000元,減少5,000元。 | 538,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 538,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 428,750 | ||||
| 統籌業務費,按職員及警員每人每月360元編列。 | 78×12 | 人、月 | 360 | 336,960 | ||
| 統籌業務費,按約聘人員每人每月120元編列。 | 48×12 | 人、月 | 120 | 69,120 | ||
| 統籌業務費,按駕駛及工友每人每月50元編列。 | 4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | ||
| 退休人員退休紀念品。 | 4 | 人 | 5,000 | 20,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數270元。 | 1 | 年 | 270 | 270 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,850 | ||||
| 國內出差旅費。 | 1×7 | 人、天 | 1,550 | 10,850 | ||
| 2093 | 特別費 | 98,400 | ||||
| 隊長特別費。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 |