預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元()
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法,以建立完整會務制度;輔導團體辦理公益勸募,建立
捐款責信制度;扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果,提供多元身心障礙社會福利服務,含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務,以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務,以滿足長者不同之需求,達全面照顧老人目標;建構老人福利服務網絡
,提供更近便性、高品質服務。
4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理,提升托育服務品質;辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、臺北玩具轉運站。
5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定;建構兒少性剝削防制網路;結合民間資源提供社區服務及
安置照顧;完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度,監督財務運用;研議跨專業社福政策,回應社福需求;提升委託經
營效率及監督管理,落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務,促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 綜合企劃業務 | 較上年度預算數9,122,000元,增加4,377,000元。 | 13,499,000 | 9,122,000 | 4,377,000 | 47.98% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,499,000 | 9,122,000 | 4,377,000 | 47.98% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 15,640 | 15,140 | 500 | 3.30% | ||||
| 公務電話費。 | 1 | 年 | 15,640 | 15,640 | 15,140 | 500 | 3.30% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理臺北市社會福利委員會、住宅政策專家學者會議 等各項綜合規劃業務、研究 發展業務聘請專家學者出席 費。 |
160 | 人次 | 2,500 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育訓練講師鐘點費。 | 12 | 節 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務研習資料撰稿及校對等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 12,020,000 | 7,591,000 | 4,429,000 | 58.35% | ||||
| 公辦民營機構、私立福利機構及方案委託之機構財務查 核。 |
1 | 年 | 5,220,000 | 5,220,000 | 4,630,000 | 590,000 | 12.74% | ||
| 辦理115年婦女生活狀況調查(5年1編)。 一、人事費:1,188,275元。 二、業務費:1,357,214元。 三、行政管理費:254,511 元。 |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 辦理115年身心障礙者生活狀況調查(5年1編)。 一、人事費:1,361,435元。 二、業務費:2,480,500元。 三、行政管理費:158,065 元。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關社會福利團體會員會費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張、事務用品及物品等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 894,860 | 831,360 | 63,500 | 7.64% | ||||
| 辦理社會福利委員會及各項綜合研討業務研討、座談會 場地佈置、刊物編輯、版權 使用、印刷、餐盒及雜支 等。 |
1 | 年 | 497,100 | 497,100 | 433,600 | 63,500 | 14.64% | ||
| 製作社會福利服務訊息簡介、市議會大會本局工作報 告等。 |
1 | 年 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 1×12×5800 | 臺、月、張 | 41,760 | 41,760 | 0 | 0.00% | |||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市會議出差旅費。 | 10×1 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% |