預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元()
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法,以建立完整會務制度;輔導團體辦理公益勸募,建立
捐款責信制度;扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果,提供多元身心障礙社會福利服務,含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務,以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務,以滿足長者不同之需求,達全面照顧老人目標;建構老人福利服務網絡
,提供更近便性、高品質服務。
4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理,提升托育服務品質;辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、臺北玩具轉運站。
5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定;建構兒少性剝削防制網路;結合民間資源提供社區服務及
安置照顧;完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度,監督財務運用;研議跨專業社福政策,回應社福需求;提升委託經
營效率及監督管理,落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務,促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 兒童及少年福利 | 較上年度預算數513,342,000元,增加2,535,000元。 | 515,877,000 | 513,342,000 | 2,535,000 | 0.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 291,083,000 | 281,210,000 | 9,873,000 | 3.51% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理兒少福利業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,170,249 | 2,712,500 | 457,749 | 16.88% | ||||
| 兒少福利促進委員會、早期療育工作會報、諮詢小組會 議、兒童及少年保護等各項 研討(含個案研討、座談、會 議、機構輔導、評鑑、專題 諮詢、親職示範服務等)專家 學者出席費。 |
496 | 人次 | 2,500 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兒童及少年保護、早期療育在職訓練、個案研討、 宣導及志工講習講師鐘點 費。 |
125 | 節 | 2,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理早期療育通報轉介、療育補助及系統介接等資料之 建檔服務。 |
3 | 人 | 560,083 | 1,680,249 | 1,222,500 | 457,749 | 37.44% | ||
| 2039 | 委辦費 | 284,512,527 | 275,124,906 | 9,387,621 | 3.41% | ||||
| 委託辦理本市收出養家庭培力中心。 一、人事費:4,665,684元。 二、一般事務費:438,000 元。 三、大樓分攤費:121,800 元。 四、大樓管理費:120,000 元。 五、方案費:1,350,000元。 六、管理費:193,144元。 |
1 | 年 | 6,888,628 | 6,888,628 | 6,611,304 | 277,324 | 4.19% | ||
| 委託辦理親職教育輔導中心(含通知性親職教育)。 一、人事費:3,766,680元。 二、一般事務費:438,000 元。 三、大樓分攤費:121,800 元。 四、大樓管理費:120,000 元。 五、方案費:2,200,000元。 六、管理費:183,488元。 |
1 | 年 | 6,829,968 | 6,829,968 | 6,547,034 | 282,934 | 4.32% | ||
| 委託辦理2家兒童及少年安置家園。 一、人事費:22,266,168元。 二、一般事務費:1,553,736 元。 三、方案服務費:1,450,000 元。 四、大樓分攤費:850,000 元。 五、管理費:1,318,546元。 |
1 | 年 | 27,438,450 | 27,438,450 | |||||
| 辦理7家少年服務中心。一、人事費:37,484,412元。 二、業務費:8,510,360元。 三、方案服務費:6,040,000 元。 四、管理費:3,197,462元。 |
1 | 年 | 55,232,234 | 55,232,234 | 48,821,265 | 6,410,969 | 13.13% | ||
| 辦理3家兒童服務中心。一、人事費:14,378,148元。 二、業務費:2,734,000元。 三、方案服務費:5,700,000 元。 四、管理費:1,387,429元。 |
1 | 年 | 24,199,577 | 24,199,577 | 23,587,911 | 611,666 | 2.59% | ||
| 辦理兒童及少年寄養服務。一、專業行政費:10,194,000 元。 二、方案服務費:2,646,000 元。 三、場地使用補貼:960,000 元。 |
1 | 年 | 13,800,000 | 13,800,000 | 14,499,960 | -699,960 | -4.83% | ||
| 委託辦理早期療育社工及相關專業人員訓練。 一、臨時人員酬勞及鐘點 費:190,000元。 二、講師鐘點及交通費: 231,000元。 三、場地暨器材租借費: 152,000元。 四、電訊通信費:10,470元 (包含電話、傳真、簡訊、郵 資、網路通訊費等)。 五、印刷(製)費(講義費): 33,640元(含講義、成果報 告、報名簡章等印刷(製) 費)。 六、誤餐與茶水費:30,250 元。 七、一般事務費:52,640元。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 辦理6家早期療育社區資源中心及相關方案。 一、人事費:43,618,392元。 二、臨時人員酬勞費: 640,800元。 三、一般事務費:1,323,664 元。 四、個案服務費:2,677,500 元。 五、活動費:660,000元。 六、業務指導出席費: 270,000元。 七、房租及公共意外責任險 保費補貼費:3,670,000元。 八、二代健保補充保費: 66,250元。 九、大樓分攤及管理費: 596,640元。 十、管理費:1,537,000元。 |
1 | 年 | 55,060,246 | 55,060,246 | |||||
| 辦理9家兒少團體家庭。一、人事費:77,157,579元。 二、方案服務費:4,478,250 元。 三、一般事務費:5,953,804 元。 四、大樓分攤費:1,453,520 元。 |
1 | 年 | 94,363,424 | 94,363,424 | |||||
| 五、管理費:5,320,271元。 | 0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理各項兒童及少年服務業務(含早期療育)、活動所需文 具紙張、書籍及影音等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,566,314 | 2,544,684 | 21,630 | 0.85% | ||||
| 辦理兒童及少年福利服務、保護與安置、早期療育服務 等各項研討、座談、會議及 訓練等所需費用。 |
1 | 年 | 499,314 | 499,314 | 498,584 | 730 | 0.15% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×9000 | 臺、月、張 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理兒童及少年安全與權益倡導、兒少保護、發展遲緩 兒童早期療育業務等宣導及 研討與審查會費用。 |
1 | 式 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聲請法院裁定費。 | 20 | 人次 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民生社區大樓早療通報及轉介中心公共事務費用分攤 費。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 早療通報及轉介中心保全費用。 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 早療通報及轉介中心清潔外包及用品費。 | 1 | 年 | 402,000 | 402,000 | 360,000 | 42,000 | 11.67% | ||
| 辦理早期療育轉銜服務。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | -10.00% | ||
| 早療中心志工餐點及交通補助費。 | 666 | 人次 | 150 | 99,900 | 111,000 | -11,100 | -10.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 113,410 | 113,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理兒少服務中心、公辦民營兒少機構、團體家庭、親 職教育中心、收出養家庭培 力中心、早療通報及轉介中 心及青少年自立住宅房屋建 築養護費。鋼筋混凝土建 造,計算方式如下: (1)未滿30年共計13棟,100平 方公尺以內每棟9,335元,合 計121,355元;超過100平方公 尺部分共計8,533.07平方公 尺,每平方公尺67元,合計 571,715元。 (2)超過30年共計7棟,100平 |
1 | 年 | 113,410 | 113,410 | |||||
| 方公尺以內每棟14,002元,合 計98,014元;超過100平方公 尺部分共計2,731.68平方公 尺,每平方公尺100元,合計 273,168元。 (3)全部共計20棟,100平方公 尺以內合計219,369元,100平 方公尺以上合計844,883元, 總計1,064,252元,惟考量以 前年度實際執行情形,以 113,410元編列。 |
0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 135,000 | 129,000 | 6,000 | 4.65% | ||||
| 早療通報及轉介中心設施設備維護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 129,000 | 6,000 | 4.65% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 139,500 | 139,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理兒童及少年各項業務(含早期療育)差旅費。 | 10×9 | 人、天 | 1,550 | 139,500 | 139,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 224,794,000 | 232,132,000 | -7,338,000 | -3.16% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 89,000,000 | 73,720,000 | 15,280,000 | 20.73% | ||||
| 發展遲緩兒童早期療育補助費。 | 1 | 年 | 89,000,000 | 89,000,000 | 73,720,000 | 15,280,000 | 20.73% | ||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 133,604,000 | 156,092,000 | -22,488,000 | -14.41% | ||||
| 受保護兒童及少年醫療、心理治療輔導、損害賠償費、 服裝購買費、兒少安置期間 平安保險費及學雜費(含獨 立生活少年)等。 |
1 | 年 | 3,572,000 | 3,572,000 | 3,572,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童及少年家庭寄養、社會福利機構、團體家庭安置及 特別照顧費。 |
1 | 年 | 130,032,000 | 130,032,000 | 152,520,000 | -22,488,000 | -14.74% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 930,000 | 1,060,000 | -130,000 | -12.26% | ||||
| 寄養家庭評鑑獎勵金。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 1,000,000 | -150,000 | -15.00% | ||
| 兒少服務中心年度評鑑獎勵金。 | 4 | 所 | 20,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獨立生活少年生活補助費(含 | 10×12 | 人、月 | 10,000 | 1,200,000 | |||||
| 生活、房租押金、個人成長 與社會參與等費用)。 |
0 | ||||||||
| 補助民間團體辦理監護兒少出養工作。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |