預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元()
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法,以建立完整會務制度;輔導團體辦理公益勸募,建立
捐款責信制度;扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果,提供多元身心障礙社會福利服務,含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務,以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務,以滿足長者不同之需求,達全面照顧老人目標;建構老人福利服務網絡
,提供更近便性、高品質服務。
4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理,提升托育服務品質;辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、臺北玩具轉運站。
5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定;建構兒少性剝削防制網路;結合民間資源提供社區服務及
安置照顧;完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度,監督財務運用;研議跨專業社福政策,回應社福需求;提升委託經
營效率及監督管理,落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務,促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 兒童托育 | 較上年度預算數554,518,000元,增加120,848,000元。 | 675,366,000 | 554,518,000 | 120,848,000 | 21.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 589,656,000 | 480,154,000 | 109,502,000 | 22.81% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 托育及育兒相關業務通知聯繫郵資及電話費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,646,400 | 15,609,600 | 1,036,800 | 6.64% | ||||
| 本市公辦民營托嬰機構監視影音現地儲存及異地備援系 統租賃及傳輸費用。 |
1 | 年 | 16,646,400 | 16,646,400 | 15,609,600 | 1,036,800 | 6.64% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 674,474 | 674,474 | 0 | 0.00% | ||||
| 托育服務設施房屋稅。 | 1 | 年 | 674,474 | 674,474 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 378,500 | 378,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席兒童福利及托育業務相關會議、審查兒童 福利方案、居家式托育管理 出席費。 |
121 | 人次 | 2,500 | 302,500 | |||||
| 托嬰中心、居家托育及親子館工作人員講習、機構輔導 鐘點費。 |
38 | 節 | 2,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 565,748,205 | 458,782,885 | 106,965,320 | 23.32% | ||||
| 辦理公辦民營托嬰中心。一、人事費:197,132,695元。 二、大樓分攤費:4,998,000 元。 |
1 | 年 | 202,130,695 | 202,130,695 | 202,130,695 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理托嬰中心評鑑輔導方案。 一、人事費:1,983,220元。 二、方案服務費:1,694,211 元。 三、一般事務費:210,000 元。 四、場地使用補貼費: 480,000元。 五、臨時人員酬勞及鐘點 費:228,000元。 六、管理費:132,000元。 |
1 | 年 | 4,727,431 | 4,727,431 | 5,453,608 | -726,177 | -13.32% | ||
| 辦理育兒資源暨培力中心、臺北玩具轉運站及親子館。 一、人事費:87,813,480元。 二、一般事務費:12,921,948 元。 三、方案服務費:27,680,000 元。 四、大樓分攤費:6,331,360 元。 五、臨時酬勞費:3,311,700 元。 六、管理費:2,584,000元。 |
1 | 年 | 140,642,488 | 140,642,488 | |||||
| 辦理托嬰機構訪視輔導。一、人事費:7,515,360元。 二、方案之執行或服務費: 756,500元。 三、一般事務費:645,748 元。 四、臨時人員酬勞及鐘點 費:190,000元。 |
1 | 年 | 9,107,608 | 9,107,608 | 8,277,196 | 830,412 | 10.03% | ||
| 辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練。 一、人事費:77,951,568元。 二、一般事務費:2,016,000 元。 三、方案服務費:6,000,000 元。 四、場地使用補貼: 1,440,000元。 五、托育人員體檢費: 1,500,000元。 六、托育人員責任保險費: 1,650,000元。 七、準公共托育人員團體保 險:1,000,000元。 八、大樓分攤費:2,000,000 元。 九、管理費:3,180,000元。 |
1 | 年 | 96,737,568 | 96,737,568 | |||||
| 辦理托育人員在職訓練。一、人事費:1,792,140元。 二、一般事務費:580,500 元。 三、講師鐘點費:1,520,000 元。 四、臨時人員酬勞及鐘點 費:209,000元。 五、場地使用補貼: 1,612,500元。 六、管理費:60,000元。 |
1 | 年 | 5,774,140 | 5,774,140 | |||||
| 辦理社區公共托育家園(新增)。 一、人事費:103,388,275元。 二、大樓分攤費:3,240,000 元。 |
1 | 年 | 106,628,275 | 106,628,275 | |||||
| 2051 | 物品 | 497,000 | 497,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理兒童托育綜合業務用文具紙張及相關物品材料等。 | 1 | 年 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,172,559 | 2,672,679 | 1,499,880 | 56.12% | ||||
| 辦理托育服務、親子館及育兒友善園等整體宣(輔)導費 用。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理托育業務說明會、聯繫會報及訓練所需之費用及印 製證書、獎狀費。 |
1 | 年 | 113,759 | 113,759 | 113,879 | -120 | -0.11% | ||
| 影印機使用費。 | 1×12×3000 | 臺、月、張 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理托育及育兒相關業務逾時誤餐餐盒費用。 | 310 | 人次 | 120 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理托育人員績優表揚典禮活動(新增)。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 584,562 | 584,562 | 0 | 0.00% | ||||
| 育兒資源暨培力中心、臺北玩具轉運站、親子館、居家 托育服務中心及托嬰中心房 屋建築養護費。鋼筋混凝土 建造,計算方式如下: (1)未滿30年共計8棟,100平 方公尺以內每棟9,335元,合 計74,680元;超過100平方公 尺部分共計2,993.27平方公 尺,每平方公尺67元,合計 200,549元。 (2)超過30年共計11棟,100平 方公尺以內每棟14,002元,合 計154,022元;超過100平方公 尺部分共計3,560.32平方公 尺,每平方公尺100元,合計 356,032元。 (3)全部共計19棟,100平方公 尺以內合計228,702元,100平 方公尺以上合計556,581元, 總計785,283元。 (4)另考量以往執行情形以 584,562元編列。 |
1 | 年 | 584,562 | 584,562 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,300 | 40,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市參加兒童托育業務聯繫及會議差旅費。 | 13×2 | 人、天 | 1,550 | 40,300 | 40,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 85,710,000 | 74,364,000 | 11,346,000 | 15.26% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 74,493,400 | 63,217,000 | 11,276,400 | 17.84% | ||||
| 補助兒童福利、社會福利相關團體或學校等辦理育兒友 善園。 一、人事費:24,424,920元。 二、一般事務費:4,140,000 元。 三、方案服務費:4,262,000 元。 四、場地租借費:6,156,000 元。 |
1 | 年 | 38,982,920 | 38,982,920 | 31,239,000 | 7,743,920 | 24.79% | ||
| 獎助托嬰中心及居家托育人員提升服務品質(經常門)。 | 1 | 年 | 34,670,480 | 34,670,480 | 30,993,000 | 3,677,480 | 11.87% | ||
| 獎助托嬰中心及居家托育人員提升服務品質(資本門)。 | 1 | 年 | 840,000 | 840,000 | 985,000 | -145,000 | -14.72% | ||
| 4055 | 社會保險負擔 | 6,503,400 | 5,991,000 | 512,400 | 8.55% | ||||
| 補助托育兒童平安保險費、慰問金及相關費用。 一、慰問金:100,000元。 二、保險費:6,403,400元。 |
1 | 年 | 6,503,400 | 6,503,400 | 5,991,000 | 512,400 | 8.55% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 3,303,200 | 3,246,000 | 57,200 | 1.76% | ||||
| 補助辦理臨時托育服務、收托身心障礙幼童及發展遲緩 幼童服務。 一、臨時托育補助: 2,480,000元。 二、收托身心障礙及發展遲 緩兒童:823,200元。 |
1 | 年 | 3,303,200 | 3,303,200 | 3,246,000 | 57,200 | 1.76% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,410,000 | 1,910,000 | -500,000 | -26.18% | ||||
| 托嬰中心評鑑及定點臨托服務獎勵金。 | 1 | 年 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,910,000 | -500,000 | -26.18% |