預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元()
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法,以建立完整會務制度;輔導團體辦理公益勸募,建立
捐款責信制度;扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果,提供多元身心障礙社會福利服務,含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務,以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務,以滿足長者不同之需求,達全面照顧老人目標;建構老人福利服務網絡
,提供更近便性、高品質服務。
4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理,提升托育服務品質;辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、臺北玩具轉運站。
5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定;建構兒少性剝削防制網路;結合民間資源提供社區服務及
安置照顧;完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度,監督財務運用;研議跨專業社福政策,回應社福需求;提升委託經
營效率及監督管理,落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務,促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 老人福利 | 較上年度預算數5,268,764,000元,增加392,160,000元。 | 5,660,924,000 | 5,268,764,000 | 392,160,000 | 7.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 159,881,000 | 1,100,000 | 158,781,000 | 14,434.64% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人福利業務用電話費及郵資等。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,600 | 107,364 | -64,764 | -60.32% | ||||
| 租用本府都市發展局中正國宅及國防部所有房舍作為辦 理中正國宅銀髮族服務站之 用。 |
1 | 年 | 42,600 | 42,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,174,921 | 8,875,260 | -700,339 | -7.89% | ||||
| 公辦民營老人福利機構、老人公寓(住宅)、老人服務暨日 間照顧中心、社區關懷據點 地價稅。 |
1 | 年 | 3,661,220 | 3,661,220 | 3,742,740 | -81,520 | -2.18% | ||
| 公辦民營老人福利機構、老人公寓(住宅)、老人服務暨日 間照顧中心、社區關懷據點 房屋稅。 |
1 | 年 | 4,513,701 | 4,513,701 | 5,132,520 | -618,819 | -12.06% | ||
| 2027 | 保險費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人服務中心志工、獨居認養單位志工團體意外險。 | 800 | 人 | 180 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理長期照顧服務、社區照顧關懷據點及老人福利推動 小組等相關業務聘請專家學 者參與機構甄選、評鑑、指 |
100 | 人次 | 2,500 | 250,000 | |||||
| 導及評估等出席費。 | 0 | ||||||||
| 長期照顧服務及老人福利相關訓練、老人服務中心及獨 居認養單位志願服務人員訓 練等講師鐘點費。 |
108 | 節 | 2,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 非上班時間緊急案件處遇費。 | 7 | 次 | 2,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 114,839,363 | 1,100,000 | 113,739,363 | 10,339.94% | ||||
| 委託辦理老人安養暨長期照顧服務機構評鑑輔導及教育 訓練方案。 一、人事費:834,680元。 二、業務費:1,710,080元。 三、行政管理費:254,476 元。 |
1 | 年 | 2,799,236 | 2,799,236 | 2,694,386 | 104,850 | 3.89% | ||
| 辦理老人服務中心及日間照顧中心。 一、人事費:85,172,344元。 二、臨時人員酬勞費: 3,192,000元。 三、老人服務中心社工人員 夜間及假日出勤費:260,000 元。 四、一般事務費:12,505,660 元。 五、大樓管理費:4,881,043 元。 六、方案活動費:5,900,000 元。 |
1 | 年 | 111,911,047 | 111,911,047 | |||||
| 廣慈衛福大樓淨零碳排建物效能評估案專業評估機構申 請評定並製作報告書、管理 及輔導(新增)。 |
1 | 式 | 129,080 | 129,080 | |||||
| 2051 | 物品 | 173,595 | 174,398 | -803 | -0.46% | ||||
| 辦理老人福利業務等工作所需文具、紙張、資料夾、傳 真機用品及用紙、筆墨及物 品等費用。 |
1 | 年 | 173,595 | 173,595 | 174,398 | -803 | -0.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 33,908,820 | 26,175,820 | 7,733,000 | 29.54% | ||||
| 長期照顧、獨居服務及機構簡介、輔導管理訪視會勘表 及代書費等費用。 |
1 | 年 | 138,720 | 138,720 | 138,720 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人安養暨長期照顧機構座談會。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人保護個案(含獨居老人個案)緊急接送、驗傷、急診診 療、藥材、衛材、住院及看 護費等。 |
7×12 | 人、月 | 17,500 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×13000 | 臺、月、張 | 280,800 | 280,800 | 0 | 0.00% | |||
| 老人服務中心及獨居長者認養單位電話問安、關懷訪視 及諮詢服務志工餐點及交通 補助費。 |
17000 | 人次 | 150 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製老人福利活動文宣。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人福利或配合福利機構或社團辦理老人活動獎 品、摸彩品、獎牌等。 |
1 | 年 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項老人福利相關會議、研討會及聯繫會報與老 人福利推動小組會議所需資 料、茶點、餐盒及場佈相關 費用。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理獎勵優良長青志工計畫費(含紀念品、獎狀框、審查 費、表揚大會各項費用)。 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 悠遊卡製卡費、宣導單張、資料更新通信費與郵寄費 等。 |
1 | 年 | 12,070,000 | 12,070,000 | 10,217,000 | 1,853,000 | 18.14% | ||
| 辦理重陽節系列敬老活動。 | 1 | 年 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分擔合署大樓公設民營老人機構、公寓(住宅)公共設施管 理費。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 重陽禮金發放作業相關費用。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | -2,000,000 | -20.00% | ||
| 老人乘車交通運具系統修改及維運費用(新增)。 | 1 | 年 | 7,880,000 | 7,880,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,562,100 | 969,676 | 592,424 | 61.10% | ||||
| 9處老人服務中心及2處老人日間照顧中心房屋建築養護 費。鋼筋混凝土建造,計算 方式如下: (1)未滿30年共計9處,100平 方公尺以內每棟9,335元,合 |
1 | 年 | 1,562,100 | 1,562,100 | |||||
| 計84,015元;超過100平方公 尺部分共計15,046.82平方公 尺,每平方公尺67元,合計 1,008,136元。 (2)超過30年共計2處,100平 方公尺以內每棟14,002元,合 計28,004元;超過100平方公 尺部分共計4,419.45平方公 尺,每平方公尺100元,合計 441,945元。 (3)全部共計11處,100平方公 尺以內合計112,019元,100平 方公尺以上合計1,450,081 元,總計1,562,100元。 |
0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 敬老卡軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴其他縣市參加老人福利會議、業務觀摩及評鑑等差旅 費。 |
6×2 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 62,001 | 62,001 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 62,001 | 62,001 | 62,001 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 5,229,171,000 | 32,448,000 | 5,196,723,000 | 16,015.54% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 131,311,913 | 32,448,000 | 98,863,913 | 304.68% | ||||
| 補助特約長期照顧服務提供機構或單位辦理失能者營養 餐飲服務方案。 |
1 | 年 | 37,241,913 | 37,241,913 | 36,976,972 | 264,941 | 0.72% | ||
| 補助非營利法人、機構、學校或團體辦理獨居與失能長 者服務方案。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助與本局簽訂本市長期照顧交通接送服務特約契約者 辦理長期照顧交通接送方 案。 |
240 | 輛 | 80,000 | 19,200,000 | 16,800,000 | 2,400,000 | 14.29% | ||
| 補助家照支持中心辦理長照家庭照顧者服務計畫。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 2,504,233 | -2,284,233 | -91.21% | ||
| 補助公辦民營老人福利機構修繕費及住宿式長照機構開 辦費(經常門)。 |
1 | 年 | 22,650,000 | 22,650,000 | 12,000,000 | 10,650,000 | 88.75% | ||
| 補助公辦民營老人福利機構修繕費及住宿式長照機構開 | 1 | 年 | 47,000,000 | 47,000,000 | |||||
| 辦費(資本門)。 | 0 | ||||||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,530,500,000 | 1,530,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理中低收入老人特別照顧津貼。 | 25×12 | 人、月 | 5,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人生活津貼。 | 1 | 年 | 1,529,000,000 | 1,529,000,000 | 1,529,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 421,477,505 | 421,477,505 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費(含低收 入戶安置補助243,957,305元、 中低收入安置補助費 123,178,800元、一般戶安置補 助42,614,400元、特別處遇費 11,727,000元)。 |
1 | 年 | 421,477,505 | 421,477,505 | 421,477,505 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 10,550,000 | 10,300,000 | 250,000 | 2.43% | ||||
| 辦理績優老人福利機構評鑑及輔導獎勵金。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 350,000 | 250,000 | 71.43% | ||
| 照服員獎勵。 | 100 | 人 | 2,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 收容弱勢長者獎勵金。 | 1 | 年 | 9,750,000 | 9,750,000 | 9,750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,135,331,582 | 2,957,230,290 | 178,101,292 | 6.02% | ||||
| 中低收入老人住屋修繕補助。 | 190 | 件 | 81,000 | 15,390,000 | 15,390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 長者重陽節禮金費。 | 1 | 年 | 996,849,331 | 996,849,331 | 955,821,000 | 41,028,331 | 4.29% | ||
| 99歲及百歲以上人瑞敬老禮品。 | 1 | 年 | 23,847,592 | 23,847,592 | 20,100,965 | 3,746,627 | 18.64% | ||
| 老人乘車及文康休閒補助費。 | 1 | 年 | 1,735,000,000 | 1,735,000,000 | |||||
| 中低收入老人假牙補助(含活動假牙24,309,000元、固定假 牙13,338,000元、假牙維修 405,000元)。 |
1 | 年 | 38,052,000 | 38,052,000 | 34,640,000 | 3,412,000 | 9.85% | ||
| 辦理長期照顧十年計畫2.0之各項照顧服務個案服務費。 | 1 | 年 | 304,172,659 | 304,172,659 | 286,978,325 | 17,194,334 | 5.99% | ||
| 老人居家修繕個案補助。 | 367 | 人 | 60,000 | 22,020,000 | 30,000,000 | -7,980,000 | -26.60% | ||
| 01-114年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服 務費 本案係114-115年度連續性計 |
714,000 | ||||||||
| 畫,總經費經議會審定為 3,571,000元,除至以前年度 已編列2,857,000元外,本年 度編列最後1年經費714,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 714,000 | 1,100,000 | -386,000 | -35.09% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 714,000 | 1,100,000 | -386,000 | -35.09% | ||||
| 114年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服務 費。 |
1 | 年 | 714,000 | 714,000 | 2,857,000 | -2,143,000 | -75.01% | ||
| 02-115年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服 務費 本案係115-116年度連續性計 畫,總經費3,571,000元,本 年度編列2,857,000元,餘 714,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
2,857,000 | 2,857,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 2,857,000 | 1,100,000 | 1,757,000 | 159.73% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 2,857,000 | 1,100,000 | 1,757,000 | 159.73% | ||||
| 115年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服務 費。 |
1 | 年 | 2,857,000 | 2,857,000 | 2,857,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,571,000 | 1,178,000 | 2,393,000 | 203.14% | |||||
| 115年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服務 費。 |
1 | 式 | 3,571,000 | 3,571,000 | 2,857,000 | 714,000 | 24.99% | ||
| 04-114年度辦理緊急救援系統服務方案 本案係114-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 36,274,000元,除至以前年度 已編列32,611,000元外,本年 度編列最後1年經費3,663,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
3,663,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 3,663,000 | 1,100,000 | 2,563,000 | 233.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,663,000 | 1,100,000 | 2,563,000 | 233.00% | ||||
| 114年度辦理緊急救援系統服務方案。 | 1 | 年 | 3,663,000 | 3,663,000 | 36,274,000 | -32,611,000 | -89.90% | ||
| 05-115年度辦理緊急救援系統服務方案 本案係115-116年度連續性計 畫,總經費36,274,000元,本 年度編列32,611,000元,餘 3,663,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
32,611,000 | 32,611,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 32,611,000 | 1,100,000 | 31,511,000 | 2,864.64% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 32,611,000 | 1,100,000 | 31,511,000 | 2,864.64% | ||||
| 115年度辦理緊急救援系統服務方案。 | 1 | 年 | 32,611,000 | 32,611,000 | 36,274,000 | -3,663,000 | -10.10% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 36,274,000 | 1,178,000 | 35,096,000 | 2,979.29% | |||||
| 115年度辦理緊急救援系統服務方案。 | 1 | 式 | 36,274,000 | 36,274,000 | 36,274,000 | 0 | 0.00% | ||
| 07-114年度委託辦理老人居家修繕方案 本案係114-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 8,361,000元,除至以前年度 已編列4,940,000元外,本年 度編列最後1年經費3,421,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
3,421,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 3,421,000 | 1,100,000 | 2,321,000 | 211.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,421,000 | 1,100,000 | 2,321,000 | 211.00% | ||||
| 114年度委託辦理老人居家修繕方案。 | 1 | 年 | 3,421,000 | 3,421,000 | 4,940,000 | -1,519,000 | -30.75% | ||
| 08-115年度委託辦理老人居家修繕方案 本案係115-116年度連續性計 畫,總經費8,365,000元,本 年度編列4,943,000元,餘 3,422,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
4,943,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 4,943,000 | 1,100,000 | 3,843,000 | 349.36% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,943,000 | 1,100,000 | 3,843,000 | 349.36% | ||||
| 115年度委託辦理老人居家修繕方案。 | 1 | 年 | 4,943,000 | 4,943,000 | 4,940,000 | 3,000 | 0.06% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 8,365,000 | 1,178,000 | 7,187,000 | 610.10% | |||||
| 115年度委託辦理老人居家修繕方案。 | 1 | 式 | 8,365,000 | 8,365,000 | 4,940,000 | 3,425,000 | 69.33% | ||
| 10-114年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案 本案為114-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,178,000元,除至以前年度 已編列1,100,000元外,本年 度編列最後1年經費78,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
78,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 78,000 | 1,100,000 | -1,022,000 | -92.91% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 78,000 | 1,100,000 | -1,022,000 | -92.91% | ||||
| 114年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 1,100,000 | -1,022,000 | -92.91% | ||
| 11-115年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案 本案為115-116年度連續性計 畫,總經費1,182,000元,本 年度編列1,100,000元,餘 82,000元編列於以後年度,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,182,000 | 1,178,000 | 4,000 | 0.34% | |||||
| 115年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案。 | 1 | 式 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,100,000 | 82,000 | 7.45% | ||
| 12-建置本市公立、公辦民營老人福利機構、老人住宅(公 寓)、綜合式長照機構之監視 影音現地儲存及異地備援系 統之租賃費用 本項為111-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 48,705,000元,除至以前年度 |
9,741,000 | ||||||||
| 已編列38,964,000元外,本年 度編列最後1年經費9,741,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,741,000 | 1,000 | 9,740,000 | 974,000.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 9,741,000 | 1,000 | 9,740,000 | 974,000.00% | ||||
| 建置本市公立、公辦民營老人福利機構、老人住宅(公 寓)、綜合式長照機構之監視 影音現地儲存及異地備援系 統之租賃費用。 |
1 | 年 | 9,741,000 | 9,741,000 | 9,741,000 | 0 | 0.00% | ||
| 13-忠義國小市有房地招租辦理社區照顧關懷據點設置廚 房相關設施設備 本案係114-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 945,224元,除至以前年度已 編列1,000元外,本年度編列 最後1年經費944,000元,餘 224元不再編列,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
944,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 944,000 | 1,000 | 943,000 | 94,300.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 944,000 | 1,000 | 943,000 | 94,300.00% | ||||
| 本年度所需設備費。 | 1 | 式 | 944,000 | 944,000 | 1,000 | 943,000 | 94,300.00% | ||
| 14-114年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人 津貼相關費用 本案係114-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 42,448,000元,除至以前年度 已編列32,448,000元外,本年 度編列最後1年經費10,000,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 10,000,000 | 32,448,000 | -22,448,000 | -69.18% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 10,000,000 | 32,448,000 | -22,448,000 | -69.18% | ||||
| 114年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津 貼相關費用。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 42,448,000 | -32,448,000 | -76.44% | ||
| 15-115年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人 津貼相關費用 本案係115-116年度連續性計 |
200,000,000 | ||||||||
| 畫,總經費240,000,000元,本 年度編列200,000,000元,餘 40,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 200,000,000 | 32,448,000 | 167,552,000 | 516.37% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 200,000,000 | 32,448,000 | 167,552,000 | 516.37% | ||||
| 115年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津 貼相關費用。 |
1 | 年 | 200,000,000 | 200,000,000 | 42,448,000 | 157,552,000 | 371.16% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 240,000,000 | 42,448,000 | 197,552,000 | 465.40% | |||||
| 115年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津 貼相關費用。 |
1 | 式 | 240,000,000 | 240,000,000 | 42,448,000 | 197,552,000 | 465.40% | ||
| 17-興豐合署大樓電梯設備汰換分攤款 本計畫由文化局主辦,文山 區公所、警察局交通警察大 隊及本局合併參建,總經費 4,500,000元,按使用樓層比 例分攤,本局分攤40%,負 擔總經費1,800,000元。 |
1,800,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,800,000 | 1,000 | 1,799,000 | 179,900.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,800,000 | 1,000 | 1,799,000 | 179,900.00% | ||||
| 興豐合署大樓電梯設備汰換分攤款。 | 1 | 式 | 1,800,000 | 1,800,000 |