資料來源:09190社會局第89頁
預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元(
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法,以建立完整會務制度;輔導團體辦理公益勸募,建立 捐款責信制度;扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。 2.依需求評估結果,提供多元身心障礙社會福利服務,含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照 顧者喘息服務,以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。 3.提供多元化老人福利服務,以滿足長者不同之需求,達全面照顧老人目標;建構老人福利服務網絡 ,提供更近便性、高品質服務。 4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理,提升托育服務品質;辦理育兒資源暨培力中 心、親子館、臺北玩具轉運站。 5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。 6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定;建構兒少性剝削防制網路;結合民間資源提供社區服務及 安置照顧;完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。 7.健全權管機構、團體會計制度,監督財務運用;研議跨專業社福政策,回應社福需求;提升委託經 營效率及監督管理,落實服務品質。 8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。 9.提供完善多元之照顧服務,促進住民安享樂齡晚年。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 老人福利 較上年度預算數5,268,764,000元,增加392,160,000元。 5,660,924,000 5,268,764,000 392,160,000 7.44%
2000 業務費 159,881,000 1,100,000 158,781,000 14,434.64%
2009 通訊費 225,000 225,000 0 0.00%
老人福利業務用電話費及郵資等。 1 225,000 225,000 225,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 42,600 107,364 -64,764 -60.32%
租用本府都市發展局中正國宅及國防部所有房舍作為辦
理中正國宅銀髮族服務站之
用。
1 42,600 42,600
2024 稅捐及規費 8,174,921 8,875,260 -700,339 -7.89%
公辦民營老人福利機構、老人公寓(住宅)、老人服務暨日
間照顧中心、社區關懷據點
地價稅。
1 3,661,220 3,661,220 3,742,740 -81,520 -2.18%
公辦民營老人福利機構、老人公寓(住宅)、老人服務暨日
間照顧中心、社區關懷據點
房屋稅。
1 4,513,701 4,513,701 5,132,520 -618,819 -12.06%
2027 保險費 144,000 144,000 0 0.00%
老人服務中心志工、獨居認養單位志工團體意外險。 800 180 144,000 144,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 480,000 480,000 0 0.00%
辦理長期照顧服務、社區照顧關懷據點及老人福利推動
小組等相關業務聘請專家學
者參與機構甄選、評鑑、指
100 人次 2,500 250,000
導及評估等出席費。 0
長期照顧服務及老人福利相關訓練、老人服務中心及獨
居認養單位志願服務人員訓
練等講師鐘點費。
108 2,000 216,000 216,000 0 0.00%
非上班時間緊急案件處遇費。 7 2,000 14,000 14,000 0 0.00%
2039 委辦費 114,839,363 1,100,000 113,739,363 10,339.94%
委託辦理老人安養暨長期照顧服務機構評鑑輔導及教育
訓練方案。
一、人事費:834,680元。
二、業務費:1,710,080元。
三、行政管理費:254,476
元。
1 2,799,236 2,799,236 2,694,386 104,850 3.89%
辦理老人服務中心及日間照顧中心。
一、人事費:85,172,344元。
二、臨時人員酬勞費:
3,192,000元。
三、老人服務中心社工人員
夜間及假日出勤費:260,000
元。
四、一般事務費:12,505,660
元。
五、大樓管理費:4,881,043
元。
六、方案活動費:5,900,000
元。
1 111,911,047 111,911,047
廣慈衛福大樓淨零碳排建物效能評估案專業評估機構申
請評定並製作報告書、管理
及輔導(新增)。
1 129,080 129,080
2051 物品 173,595 174,398 -803 -0.46%
辦理老人福利業務等工作所需文具、紙張、資料夾、傳
真機用品及用紙、筆墨及物
品等費用。
1 173,595 173,595 174,398 -803 -0.46%
2054 一般事務費 33,908,820 26,175,820 7,733,000 29.54%
長期照顧、獨居服務及機構簡介、輔導管理訪視會勘表
及代書費等費用。
1 138,720 138,720 138,720 0 0.00%
辦理老人安養暨長期照顧機構座談會。 1 15,000 15,000 15,000 0 0.00%
老人保護個案(含獨居老人個案)緊急接送、驗傷、急診診
療、藥材、衛材、住院及看
護費等。
7×12 人、月 17,500 1,470,000 1,470,000 0 0.00%
影印機使用費。 3×12×13000 臺、月、張 280,800 280,800 0 0.00%
老人服務中心及獨居長者認養單位電話問安、關懷訪視
及諮詢服務志工餐點及交通
補助費。
17000 人次 150 2,550,000 2,550,000 0 0.00%
印製老人福利活動文宣。 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
辦理老人福利或配合福利機構或社團辦理老人活動獎
品、摸彩品、獎牌等。
1 54,300 54,300 54,300 0 0.00%
辦理各項老人福利相關會議、研討會及聯繫會報與老
人福利推動小組會議所需資
料、茶點、餐盒及場佈相關
費用。
1 55,000 55,000 55,000 0 0.00%
辦理獎勵優良長青志工計畫費(含紀念品、獎狀框、審查
費、表揚大會各項費用)。
1 240,000 240,000 240,000 0 0.00%
悠遊卡製卡費、宣導單張、資料更新通信費與郵寄費
等。
1 12,070,000 12,070,000 10,217,000 1,853,000 18.14%
辦理重陽節系列敬老活動。 1 665,000 665,000 665,000 0 0.00%
分擔合署大樓公設民營老人機構、公寓(住宅)公共設施管
理費。
1 450,000 450,000 450,000 0 0.00%
重陽禮金發放作業相關費用。 1 8,000,000 8,000,000 10,000,000 -2,000,000 -20.00%
老人乘車交通運具系統修改及維運費用(新增)。 1 7,880,000 7,880,000
2063 房屋建築養護費 1,562,100 969,676 592,424 61.10%
9處老人服務中心及2處老人日間照顧中心房屋建築養護
費。鋼筋混凝土建造,計算
方式如下:
(1)未滿30年共計9處,100平
方公尺以內每棟9,335元,合
1 1,562,100 1,562,100
計84,015元;超過100平方公
尺部分共計15,046.82平方公
尺,每平方公尺67元,合計
1,008,136元。
(2)超過30年共計2處,100平
方公尺以內每棟14,002元,合
計28,004元;超過100平方公
尺部分共計4,419.45平方公
尺,每平方公尺100元,合計
441,945元。
(3)全部共計11處,100平方公
尺以內合計112,019元,100平
方公尺以上合計1,450,081
元,總計1,562,100元。
0
2069 設施及機械設備養護費 250,000 250,000 0 0.00%
敬老卡軟硬體設備維護費。 1 250,000 250,000 250,000 0 0.00%
2072 國內旅費 18,600 18,600 0 0.00%
赴其他縣市參加老人福利會議、業務觀摩及評鑑等差旅
費。
6×2 人、天 1,550 18,600 18,600 0 0.00%
2084 短程車資 62,001 62,001 0 0.00%
員工外出洽辦公務所需之交通費。 1 62,001 62,001 62,001 0 0.00%
4000 獎補助費 5,229,171,000 32,448,000 5,196,723,000 16,015.54%
4040 對國內團體之捐助 131,311,913 32,448,000 98,863,913 304.68%
補助特約長期照顧服務提供機構或單位辦理失能者營養
餐飲服務方案。
1 37,241,913 37,241,913 36,976,972 264,941 0.72%
補助非營利法人、機構、學校或團體辦理獨居與失能長
者服務方案。
1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0.00%
補助與本局簽訂本市長期照顧交通接送服務特約契約者
辦理長期照顧交通接送方
案。
240 80,000 19,200,000 16,800,000 2,400,000 14.29%
補助家照支持中心辦理長照家庭照顧者服務計畫。 1 220,000 220,000 2,504,233 -2,284,233 -91.21%
補助公辦民營老人福利機構修繕費及住宿式長照機構開
辦費(經常門)。
1 22,650,000 22,650,000 12,000,000 10,650,000 88.75%
補助公辦民營老人福利機構修繕費及住宿式長照機構開 1 47,000,000 47,000,000
辦費(資本門)。 0
4065 社會福利津貼及濟助 1,530,500,000 1,530,500,000 0 0.00%
辦理中低收入老人特別照顧津貼。 25×12 人、月 5,000 1,500,000 1,500,000 0 0.00%
中低收入老人生活津貼。 1 1,529,000,000 1,529,000,000 1,529,000,000 0 0.00%
4070 公費就養及醫療補助 421,477,505 421,477,505 0 0.00%
老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費(含低收
入戶安置補助243,957,305元、
中低收入安置補助費
123,178,800元、一般戶安置補
助42,614,400元、特別處遇費
11,727,000元)。
1 421,477,505 421,477,505 421,477,505 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 10,550,000 10,300,000 250,000 2.43%
辦理績優老人福利機構評鑑及輔導獎勵金。 1 600,000 600,000 350,000 250,000 71.43%
照服員獎勵。 100 2,000 200,000 200,000 0 0.00%
收容弱勢長者獎勵金。 1 9,750,000 9,750,000 9,750,000 0 0.00%
4090 其他補助及捐助 3,135,331,582 2,957,230,290 178,101,292 6.02%
中低收入老人住屋修繕補助。 190 81,000 15,390,000 15,390,000 0 0.00%
長者重陽節禮金費。 1 996,849,331 996,849,331 955,821,000 41,028,331 4.29%
99歲及百歲以上人瑞敬老禮品。 1 23,847,592 23,847,592 20,100,965 3,746,627 18.64%
老人乘車及文康休閒補助費。 1 1,735,000,000 1,735,000,000
中低收入老人假牙補助(含活動假牙24,309,000元、固定假
牙13,338,000元、假牙維修
405,000元)。
1 38,052,000 38,052,000 34,640,000 3,412,000 9.85%
辦理長期照顧十年計畫2.0之各項照顧服務個案服務費。 1 304,172,659 304,172,659 286,978,325 17,194,334 5.99%
老人居家修繕個案補助。 367 60,000 22,020,000 30,000,000 -7,980,000 -26.60%
01-114年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服
務費
本案係114-115年度連續性計
714,000
畫,總經費經議會審定為
3,571,000元,除至以前年度
已編列2,857,000元外,本年
度編列最後1年經費714,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
2000 業務費 714,000 1,100,000 -386,000 -35.09%
2039 委辦費 714,000 1,100,000 -386,000 -35.09%
114年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服務
費。
1 714,000 714,000 2,857,000 -2,143,000 -75.01%
02-115年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服
務費
本案係115-116年度連續性計
畫,總經費3,571,000元,本
年度編列2,857,000元,餘
714,000元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
2,857,000 2,857,000 0 0.00%
2000 業務費 2,857,000 1,100,000 1,757,000 159.73%
2039 委辦費 2,857,000 1,100,000 1,757,000 159.73%
115年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服務
費。
1 2,857,000 2,857,000 2,857,000 0 0.00%
總工程費(或總經費)明細如下: 3,571,000 1,178,000 2,393,000 203.14%
115年度委託辦理長期照顧交通接送統一預約及管理服務
費。
1 3,571,000 3,571,000 2,857,000 714,000 24.99%
04-114年度辦理緊急救援系統服務方案
本案係114-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
36,274,000元,除至以前年度
已編列32,611,000元外,本年
度編列最後1年經費3,663,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
3,663,000
2000 業務費 3,663,000 1,100,000 2,563,000 233.00%
2039 委辦費 3,663,000 1,100,000 2,563,000 233.00%
114年度辦理緊急救援系統服務方案。 1 3,663,000 3,663,000 36,274,000 -32,611,000 -89.90%
05-115年度辦理緊急救援系統服務方案
本案係115-116年度連續性計
畫,總經費36,274,000元,本
年度編列32,611,000元,餘
3,663,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
32,611,000 32,611,000 0 0.00%
2000 業務費 32,611,000 1,100,000 31,511,000 2,864.64%
2039 委辦費 32,611,000 1,100,000 31,511,000 2,864.64%
115年度辦理緊急救援系統服務方案。 1 32,611,000 32,611,000 36,274,000 -3,663,000 -10.10%
總工程費(或總經費)明細如下: 36,274,000 1,178,000 35,096,000 2,979.29%
115年度辦理緊急救援系統服務方案。 1 36,274,000 36,274,000 36,274,000 0 0.00%
07-114年度委託辦理老人居家修繕方案
本案係114-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
8,361,000元,除至以前年度
已編列4,940,000元外,本年
度編列最後1年經費3,421,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
3,421,000
2000 業務費 3,421,000 1,100,000 2,321,000 211.00%
2039 委辦費 3,421,000 1,100,000 2,321,000 211.00%
114年度委託辦理老人居家修繕方案。 1 3,421,000 3,421,000 4,940,000 -1,519,000 -30.75%
08-115年度委託辦理老人居家修繕方案
本案係115-116年度連續性計
畫,總經費8,365,000元,本
年度編列4,943,000元,餘
3,422,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
4,943,000
2000 業務費 4,943,000 1,100,000 3,843,000 349.36%
2039 委辦費 4,943,000 1,100,000 3,843,000 349.36%
115年度委託辦理老人居家修繕方案。 1 4,943,000 4,943,000 4,940,000 3,000 0.06%
總工程費(或總經費)明細如下: 8,365,000 1,178,000 7,187,000 610.10%
115年度委託辦理老人居家修繕方案。 1 8,365,000 8,365,000 4,940,000 3,425,000 69.33%
10-114年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案
本案為114-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,178,000元,除至以前年度
已編列1,100,000元外,本年
度編列最後1年經費78,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
78,000
2000 業務費 78,000 1,100,000 -1,022,000 -92.91%
2039 委辦費 78,000 1,100,000 -1,022,000 -92.91%
114年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案。 1 78,000 78,000 1,100,000 -1,022,000 -92.91%
11-115年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案
本案為115-116年度連續性計
畫,總經費1,182,000元,本
年度編列1,100,000元,餘
82,000元編列於以後年度,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
1,100,000 1,100,000 0 0.00%
2000 業務費 1,100,000 1,100,000 0 0.00%
2039 委辦費 1,100,000 1,100,000 0 0.00%
115年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案。 1 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 0.00%
總工程費(或總經費)明細如下: 1,182,000 1,178,000 4,000 0.34%
115年度委託辦理長期照顧服務研訓及評鑑方案。 1 1,182,000 1,182,000 1,100,000 82,000 7.45%
12-建置本市公立、公辦民營老人福利機構、老人住宅(公
寓)、綜合式長照機構之監視
影音現地儲存及異地備援系
統之租賃費用
本項為111-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
48,705,000元,除至以前年度
9,741,000
已編列38,964,000元外,本年
度編列最後1年經費9,741,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資需求表。
0
3000 設備及投資 9,741,000 1,000 9,740,000 974,000.00%
3035 雜項設備費 9,741,000 1,000 9,740,000 974,000.00%
建置本市公立、公辦民營老人福利機構、老人住宅(公
寓)、綜合式長照機構之監視
影音現地儲存及異地備援系
統之租賃費用。
1 9,741,000 9,741,000 9,741,000 0 0.00%
13-忠義國小市有房地招租辦理社區照顧關懷據點設置廚
房相關設施設備
本案係114-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
945,224元,除至以前年度已
編列1,000元外,本年度編列
最後1年經費944,000元,餘
224元不再編列,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
944,000
3000 設備及投資 944,000 1,000 943,000 94,300.00%
3035 雜項設備費 944,000 1,000 943,000 94,300.00%
本年度所需設備費。 1 944,000 944,000 1,000 943,000 94,300.00%
14-114年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人
津貼相關費用
本案係114-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
42,448,000元,除至以前年度
已編列32,448,000元外,本年
度編列最後1年經費10,000,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
10,000,000 10,000,000 0 0.00%
4000 獎補助費 10,000,000 32,448,000 -22,448,000 -69.18%
4040 對國內團體之捐助 10,000,000 32,448,000 -22,448,000 -69.18%
114年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津
貼相關費用。
1 10,000,000 10,000,000 42,448,000 -32,448,000 -76.44%
15-115年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人
津貼相關費用
本案係115-116年度連續性計
200,000,000
畫,總經費240,000,000元,本
年度編列200,000,000元,餘
40,000,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
4000 獎補助費 200,000,000 32,448,000 167,552,000 516.37%
4040 對國內團體之捐助 200,000,000 32,448,000 167,552,000 516.37%
115年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津
貼相關費用。
1 200,000,000 200,000,000 42,448,000 157,552,000 371.16%
總工程費(或總經費)明細如下: 240,000,000 42,448,000 197,552,000 465.40%
115年度補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津
貼相關費用。
1 240,000,000 240,000,000 42,448,000 197,552,000 465.40%
17-興豐合署大樓電梯設備汰換分攤款
本計畫由文化局主辦,文山
區公所、警察局交通警察大
隊及本局合併參建,總經費
4,500,000元,按使用樓層比
例分攤,本局分攤40%,負
擔總經費1,800,000元。
1,800,000
3000 設備及投資 1,800,000 1,000 1,799,000 179,900.00%
3035 雜項設備費 1,800,000 1,000 1,799,000 179,900.00%
興豐合署大樓電梯設備汰換分攤款。 1 1,800,000 1,800,000