資料來源:202510141639597511211第444頁
預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
3,775,034,000 元(
計畫內容
 1.結合社會資源,辦理各項福利服務,提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.縣負擔2,409,112千元、縣配合款154,279千元、一般性專款專用300,715千元、一般性專項補助 247,078千元、計畫型補助款536,955千元、花東基金51,795千元、收支並列75,100千元。
預期成果
 如期完成。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 兒童少年福利 縣庫負擔387,804,000元,收支併列210,744,000元(中央補助
210,644,000元,其他100,000
元)
598,548,000
1000 人事費 縣庫負擔7,765,000元,收支併列30,284,000元(中央補助
30,284,000元)
38,049,000
1020 約聘僱人員待遇 27,606,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人
力薪資(內含執行風險工作費)-
社工督導440薪點1名、424薪
點2名、408薪點1名、392薪點
2名、合計6名,社工員408薪
點1名、392薪點3名、376薪點
6名、360薪點7名、344薪點6
名、328薪點5名、312薪點7
名、296薪點2名,合計37名,
共計43人薪資。(社婦02)(中央
補助34,959千元、縣配合款
8,740千元)
1 25,652,000 25,652,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-社工員薪資360
薪點1名、312薪點2名、296薪
點1名,共計4名薪資。(社婦
04)(中央補助5,973千元、縣配
合款1,493千元)
1 1,954,000 1,954,000
1030 獎金 3,766,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人
力年終獎金。(社婦02)
1 3,384,000 3,384,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-社工員4名年終
獎金。(社婦04)
1 382,000 382,000
1035 其他給與 1,035,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人
力休假補助。(社婦02)
1 973,000 973,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-社工員4名休假
補助。(社婦04)
1 62,000 62,000
1050 退休離職儲金 1,859,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人
力縣府負擔退休離職儲金、勞
退金。(社婦02)
1 1,659,000 1,659,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-社工員4名離職
儲金及勞退。(社婦04)
1 200,000 200,000
1055 保險 3,783,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人
力縣府負擔保險費。(社婦02)
1 1,341,000 1,341,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-社工員4名健
保。(社婦04)
1 180,000 180,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人
力縣府負擔勞保費。(社婦02)
1 2,062,000 2,062,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-社工員4名人力
負擔勞保費。(社婦04)
1 200,000 200,000
2000 業務費 縣庫負擔35,819,000元,收支併列22,930,000元(中央補助
22,830,000元,其他100,000元)
58,749,000 10,286,000 48,463,000 471.15%
2003 教育訓練費 30,000
參加業務相關訓練、研討課程 1 30,000 30,000
所需之費用。 0
2006 水電費 786,000 30,000 756,000 2,520.00%
辦理親子館營運計畫-親子館營運水費。 1 9,000 9,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心營運水費。(社婦02)
5 中心 1,000 5,000
瑞穗社會福利館營運計畫-營運水費。 1 36,000 36,000
辦理親子館營運計畫-營運電費。 1 156,000 156,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心營運電費。(社婦02)
5 中心 80,000 400,000
瑞穗社會福利館營運計畫-營運電費。 1 180,000 180,000
2009 通訊費 384,000 110,000 274,000 249.09%
辦理親子館營運計畫-親子館營運網路、郵資及通訊費。 12 中心 2,000 24,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心營運通訊費及郵資。(社
婦02)
5 中心 60,000 300,000
辦理親子館營運計畫-親子館營運通訊費。 1 24,000 24,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍通訊費有關之郵資及電話
等。
1 36,000 36,000
2018 資訊服務費 130,000
準公共友善托育獎勵金發放系統網頁維護費 1 18,000 18,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心資訊維修費。(社婦02)
5 中心 4,000 20,000
玉里親子館官方line續約(兩年約) 1 25,000 25,000
作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)7套 1 36,000 36,000
瑞穗社會福利館營運計畫-電腦軟體作業系統(Microsoft 365
Apps企業版)6套
1 31,000 31,000
2021 其他業務租金 1,256,000 241,000 1,015,000 421.16%
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心執行業務或辦理活動器材
租金。(社婦02)
1 100,000 100,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-
中南區中心同仁租屋補助。
(社婦02)
1 300,000 300,000
租用車輛辦理兒童及少年相關業務。 3 2,000 6,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心營運影印機租賃費用。
(社婦02)
5 中心 40,000 200,000
辦理親子館營運計畫-親子館影印機倉庫租金及中南區同仁
租屋補助。
1 520,000 520,000
辦理親子館營運計畫-親子館辦理活動場地器材租金。 1 85,000 85,000
瑞穗社會福利館營運計畫-活動設備租賃費。 1 45,000 45,000
2024 稅捐及規費 243,000
辦理親子館營運計畫-親子館公務車牌照稅、燃料費及檢驗
費58,825元(詳公務車輛明細
表)及相關業務規費。
1 59,000 59,000
婦幼科公務車輛使用牌照稅及燃料費11,920元(詳公務車輛明
細表)及相關業務規費。
1 43,000 43,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心公務車8輛(燃料費、牌照
稅、檢驗費(詳公務車輛明細
表))78,095元及其他相關業務
規費。(社婦02)
1 139,000 139,000
協助申辦個案戶籍、地籍謄本等其他相關業務規費。 1 2,000 2,000
2027 保險費 255,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心保險費(公共意外險、場
地、公務車8輛(詳公務車明細
表)14,575元、辦理業務相關保
險等)。(社婦02)
1 70,000 70,000
辦理親子館營運計畫-親子館臨托人員責任保險及場地公共
意外責任險。
1 97,000 97,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍及所屬空間公共意外責任保
險費。
1 20,000 20,000
婦幼科公務車輛保險2,483元(詳公務車輛明細表)及其他相
關業務保險費用等。
1 45,000 45,000
辦理親子館營運計畫-親子館公務車保險費14,143元(詳公務
車輛明細表)及其他相關業務
保險費用等。
1 23,000 23,000
2033 約用人員酬金 18,648,000 7,539,000 11,109,000 147.35%
辦理親子館營運計畫-親子館清潔人力薪資及保險費。 1 826,000 826,000
吉安青春基地-館舍值班、清潔人力計2人 1 510,000 510,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-
中心清潔臨時人力薪資及保險
等費用。(社婦02)
1 600,000 600,000
花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。約用社工員1名薪資
暨年終獎金等經費。(中央補
助6,312千元,縣配合款1,579
千元)(社婦07)
1 698,000 698,000
115年度托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-地方政
府專案人力-約用人員2人薪
資。(社婦09)(中央補助985千
元,縣配合款418千元)
1 1,403,000 1,403,000
辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-玉里親子館
約用社工員1名(補助民間單位
社會工作人員薪資制度計畫
41,898元)、托育人員1名(薪點
280)等暨年終獎金及乙類專管
費。(社婦11)(中央補助3,760千
元,縣配合款940千元)
1 1,101,000 1,101,000
辦理親子館營運計畫-親子館10人(約用托育及專案9人(薪點
280)、約用社工1人(補助民間
單位社會工作人員薪資制度計
畫43,898元))薪資、保險、勞
退及年終獎金。
1 6,299,000 6,299,000
約用社工員1名(依據補助民間單位進用社工人員及社工督導
專業服務費支給表第0階編列)
薪資、保險費、勞工退休準
備、年終獎金等。
1 696,000 696,000
瑞穗社會福利館營運計畫-約用社工員、約用人員及清潔臨
時人力薪資及保險等3名薪
資、保險費、勞工退休準備、
年終獎金等。
1 1,504,000 1,504,000
辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」專案服務費(1名)。(社
婦17)
1 527,000 527,000
辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」勞、健保及提撥勞退準
備金。(社婦17)( 一般性補助款
942千元)
12 5,000 60,000
約用社工督導1人、約用社工員3人共計4人薪資、保險費、
勞工退休準備、年終獎金等。
1 2,874,000 2,874,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-
社工助理4人(含薪資、勞健
保、勞退)。(社婦02)
1 1,550,000 1,550,000
2036 按日按件計資酬金 1,491,000 105,000 1,386,000 1,320.00%
辦理兒少促進委員會、居家托育服務管理委員會、早療委員
會、機構訪視輔導評鑑、法律
訴訟等各項委員出席費。
1 375,000 375,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 184 2,500 460,000
資源服務方案-專家學者出席
費。(社婦04)
0
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心辦理活動會議專家學者出
席費。(社婦02)
1 50,000 50,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心辦理脆弱家庭多元支持服
務方案鐘點費。(社婦02)
5 中心 20,000 100,000
強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-5中心講
座鐘點費用。(社婦02)
1 300,000 300,000
辦理親子館營運計畫-親子館活動講座講師費。 1 90,000 90,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍活動講座講師費。 1 116,000 116,000
2039 委辦費 23,572,000 650,000 22,922,000 3,526.46%
委託辦理吉安兒少家庭福利館管理計畫。(總經費1,331千
元,公務預算1,036千元,公
彩295千元)(經常門)
1 1,036,000 1,036,000
委託社福機構辦理寄養家庭召募訓練計畫。(經常門) 1 800,000 800,000
委託辦理早期療育通報轉介中心個案管理等相關費用。(經
常門)
1 5,033,000 5,033,000
委託辦理「115年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導
方案」。(社婦10)(中央補助
690千元,縣配合款122千元,
公彩1,178千元)(經常門)
1 812,000 812,000
委託辦理本縣公共托育機構-提升公共化托育機構之托育人
員薪資差額。(社婦08)(中央補
助99,574千元,縣配合款
11,064千元)(經常門)
1 3,676,000 3,676,000
委託辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-豐濱鄉
親子館、光復鄉親子館。(社
婦11)(經常門)
1 3,599,000 3,599,000
委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(社婦12)(中央補
助6,246千元,縣配合1,562千
元,公彩1,000千元)(經常門)
1 7,702,000 7,702,000
委託辦理青少年福利服務中心。(經常門) 1 425,000 425,000
委託辦理兒童少年監護權案件調查服務及共親職支援中心。
(經常門)
1 489,000 489,000
2045 國內組織會費 55,000
社工師公會常年會費。 1 55,000 55,000
2051 物品 2,000,000 14,000 1,986,000 14,185.71%
辦理親子館營運計畫-親子館消耗用品費用。 1 404,000 404,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心館舍消耗品費用。(社婦
02)
1 200,000 200,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍消耗品費用。 1 150,000 150,000
辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-消耗用品費。(社婦
06)(中央補助170千元,縣配合
款30千元)
1 200,000 200,000
婦幼科辦公相關用品 1 19,000 19,000
吉安青春基地-基地消耗品費用 1 45,000 45,000
辦理親子館營運計畫-親子館公務車油料費(詳公務車輛明
細表)。
1 60,000 60,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心8輛公務車油料費249,975
元(詳公務車輛明細表)及其他
消耗性物品等。(社婦02)
1 250,000 250,000
婦幼科公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 1 18,000 18,000
辦理親子館營運計畫-親子館非消耗用品費。 1 384,000 384,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心物品費用。(社婦02)
5 中心 20,000 100,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍非消耗品費用。 1 150,000 150,000
吉安青春基地-基地非消耗品費用 1 20,000 20,000
2054 一般事務費 6,966,000 1,477,000 5,489,000 371.63%
辦理兒童及少年福利機構輔導與評鑑等費用。 1 240,000 240,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-
辦理方案、會議、宣導等一般
事務費。(社婦02)
5 中心 356,600 1,783,000
辦理兒童、少年福利服務、安全宣導各項講座、委員會、研
習、宣導等相關活動事務費。
(含收支併列100千元)
1 450,000 450,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-相關事務費。
(社婦04)
1 420,000 420,000
辦理親子館營運計畫-親子館營運活動、講座等相關活動事
務費。
1 2,383,000 2,383,000
各項業務資料印刷費等。 1 50,000 50,000
花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-辦理聯繫會議及培力
課程費用。(社婦07)
1 80,000 80,000
吉安兒少家庭福利館保全費用(含系統設定及AED)。 1 144,000 144,000
辦理裁罰業務相關費用。 1 69,000 69,000
辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」教育訓練費。(社婦17) 1 20,000 20,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍營運相關活動事務費。 1 482,000 482,000
吉安青春基地-辦理方案活動、宣導品、媒體宣傳相關事
務費
1 345,000 345,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-
任用保全業務費。(社婦02)
1 500,000 500,000
2063 房屋建築養護費 195,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心房屋建築養護費。(社婦
02)
5 中心 10,000 50,000
辦理親子館營運計畫-親子館房屋建築養護費。 1 145,000 145,000
2066 車輛及辦公器具養護費 270,000
辦理親子館營運計畫-親子館公務車養護費(詳公務車輛明
細表)。
1 140,000 140,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心公務車8輛養護費100,000
元(詳公務車輛明細表)。(社婦
02)
5 中心 20,000 100,000
婦幼科公務車輛保養費(詳公務車輛明細表)。 1 30,000 30,000
2069 設施及機械設備養護費 447,000 10,000 437,000 4,370.00%
辦理親子館營運計畫-親子館設施及機械設備養護費。 1 97,000 97,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍電梯保養、飲水機、冷氣
機、紫外線消毒燈等養護。
1 100,000 100,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心設施及機械設備養護費。
(社婦02)
1 250,000 250,000
2072 國內旅費 2,018,000 110,000 1,908,000 1,734.55%
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-
社工督導及社工員共43人國內
旅費(5中心)。(社婦02)
1 1,128,000 1,128,000
強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-社工助
理4人交通補貼(5中心)。(社婦
1 50,000 50,000
02) 0
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-
專家學者講師委員交通住宿
費。(社婦02)
1 80,000 80,000
辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-社工員4名及相
關人員國內旅費。(社婦04)
1 88,000 88,000
兒少個案訪視、兒少社團輔導及參加各項業務聯繫會議等旅
費。
1 250,000 250,000
辦理親子館營運計畫-親子館人員(計13人)國內出差旅費及
講師交通費。
1 322,000 322,000
瑞穗社會福利館營運計畫-館舍工作人員國內出差旅費及講
師交通、住宿費。
1 100,000 100,000
2081 運費 3,000
強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5
中心運送物資、宣導品、物品
等費用。(社婦02)
1 3,000 3,000
3000 設備及投資 縣庫負擔13,180,000元,收支併列47,249,000元(中央補助
47,249,000元)
60,429,000 184,000 60,245,000 32,741.85%
3010 房屋建築及設備費 58,950,000
辦理「花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫」(總經
費60,218千元(花東基金補助款
53,757千元、配合款6,001千
元、園區自償性支出460千
元),分年編列預算(113-116
年),113-114年已編列3,003千
元(補助款2,265千元,配合款
278千元、園區自償性支出460
千元),本(115)年編列52,296千
元(補助款47,065千元、配合款
5,231千元),餘滾動檢討編列
以後年度預算)。(社婦03)
1 52,296,000 52,296,000
壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程。(總經費96,124千
元,分年編列預算(112-115
年),112-114年已編列69,509
1 6,654,000 6,654,000
元(補助款32,071千元、配合款
3,002千元、縣負擔27,359千
元、公彩基金7,077千元),本
(115)年編列26,615千元(縣負擔
6,654千元、公彩基金19,961千
元))
0
3020 機械設備費 338,000
親子館購置機械設施設備。(總預算241千元,公彩181千
元(75%),縣預算60千元
(25%)。
1 60,000 60,000
吉安青少年中心購置機械設施設備。(總預算100千元,公彩
75千元(75%),縣預算25千元
(25%)。
1 25,000 25,000
吉安托嬰中心購置機械設施設備。(總預算100千元,公彩75
千元(75%),縣預算25千元
(25%)。
1 25,000 25,000
瑞穗社會福利館空間營運計畫-購置碎紙機及空氣清淨機
等設備費。
1 100,000 100,000
壽豐托嬰中心購置機械設施設備。(總預算300千元,公彩
225千元(75%),縣預算75千元
(25%)。
1 75,000 75,000
發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置機械設施設備。(社婦
12)
1 53,000 53,000
3030 資訊軟硬體設備費 579,000 184,000 395,000 214.67%
婦幼科汰換桌上型電腦等設備。 1 50,000 50,000
辦理親子館營運計畫-筆電及桌機等設備。 1 150,000 150,000
瑞穗社會福利館營運計畫-購置資訊軟硬體設備費。 1 100,000 100,000
兒童發展通報轉介暨個案管理中心購置電腦設備(總經費54
千元,公彩編列41千元
(75%),縣預算配合13千元
(25%)。
1 13,000 13,000
吉安青春基地-購置電腦硬體設備及雲端服務費用 1 100,000 100,000
114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫-購置手
機等設備。(社救01)(14臨會墊
付)
1 116,000 116,000
吉安青春基地-購置電腦作業系統及套裝軟體費用 1 50,000 50,000
3035 雜項設備費 562,000
發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置雜項設施設備。(社婦
12)
1 53,000 53,000
親子館購置雜項設施設備。(總預算301千元,公彩226千
元(75%),縣預算75千元
(25%)。
1 75,000 75,000
吉安青少年中心購置雜項設施設備。(總預算100千元,公彩
75千元(75%),縣預算25千元
(25%))
1 25,000 25,000
瑞穗社會福利館營運計畫-購置掃地機器人等設備費。 1 50,000 50,000
吉安托嬰中心購置雜項設施設備。(總預算100千元,公彩75
千元(75%),縣預算25千元
(25%)。
1 25,000 25,000
辦理親子館營運計畫-親子館購置除濕機、空氣清淨機及暖
氣機等設備。
1 100,000 100,000
兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心-購置雜項設施
設備(總預算35千元,公彩編
列26千元(75%)、縣預算9
千元(25%)。
1 9,000 9,000
壽豐托嬰中心購置雜項設施設備。(總預算300千元,公彩
225千元(75%),縣預算75千元
(25%)。
1 75,000 75,000
吉安青春基地-增設雨遮、桌椅及基地青少年活動、防護等
設備費
1 150,000 150,000
4000 獎補助費 縣庫負擔331,040,000元,收支併列110,281,000元(中央補助
110,281,000元)
441,321,000 79,321,000 362,000,000 456.37%
4020 地方政府對下級政府之補助 53,000
補助本縣各鄉鎮市公所辦理「育有未滿2歲兒童育兒津
貼」行政業務費。(社婦17)(經
常門)
1 53,000 53,000
4040 對國內團體之捐助 21,253,000 6,637,000 14,616,000 220.22%
補助社福機構辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」親職教育
及活動宣導費。(社婦17)(經常
門)
1 282,000 282,000
補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充
兒少家外安置資源服務方案。
(社婦04)(經常門)
1 3,326,000 3,326,000
補助社福團體辦理花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。
(社婦07)(經常門)
1 7,113,000 7,113,000
補助托育機構等辦理提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助
及照顧比優化獎勵。(社婦08)
(經常門)
1 4,440,000 4,440,000
補助社福團體辦理本縣育兒指導方案。(社婦13)(中央補助
1,544千元,縣配合款386千元)
(經常門)
1 1,930,000 1,930,000
補助社福團體辦理本縣培植少年多元適性發展方案等相關兒
少活動。(社婦14)(中央補助
480千元)(經常門)
1 480,000 480,000
補助社福團體辦理本縣家庭支持服務資源布建方案。(社婦
01)(中央補助2,786千元,縣配
合款697千元)(經常門)
1 3,483,000 3,483,000
補助托育機構辦理托嬰中心監視影像儲存。(社婦08)(經常門) 1 199,000 199,000
4065 社會福利津貼及濟助 417,091,000 72,684,000 344,407,000 473.84%
辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(社婦16)(一般性補助 1 212,156,000 212,156,000
款190,940千元,縣配合款
21,216千元)(經常門)
0
發展遲緩兒童早期療育費用。(社婦05)(一般性補助款3,860千
元,縣配合款429千元)(經常
門)
1 4,289,000 4,289,000
托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(含延長2至3歲)。
(社婦08)(經常門)
1 98,003,000 98,003,000
托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托
育服務品質獎助。(社婦08)(經
常門)
1 4,320,000 4,320,000
花蓮縣準公共友善托育獎勵措施費用補助。(經常門) 1 21,600,000 21,600,000
弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫。(經常門) 1 4,000,000 4,000,000
弱勢兒童及少年生活扶助。(經常門)(含專款專用29,322千
元)
1 67,271,000 67,271,000
辦理弱勢兒童及少年醫療費用補助。(經常門) 1 600,000 600,000
未滿20歲懷孕個案托育及安置費、中途之家食宿等相關費
用。(經常門)
1 120,000 120,000
辦理「發展遲緩兒童早期療育補助」。(經常門)。 1 4,538,000 4,538,000
辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置
資源服務方案-居家安置照顧
托育人員喘息服務費用。(社
婦04)(經常門)
1 194,000 194,000
4090 其他補助及捐助 2,924,000
補助托嬰中心投保兒童團體保險費。(經常門) 1 450,000 450,000
辦理「提升托育人員身心健康與責任保險實施計畫」-居家
托育人員身心健康檢查費及責
任保險費。(經常門)
1 2,474,000 2,474,000