預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
3,775,034,000 元()
計畫內容
1.結合社會資源,辦理各項福利服務,提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.縣負擔2,409,112千元、縣配合款154,279千元、一般性專款專用300,715千元、一般性專項補助
247,078千元、計畫型補助款536,955千元、花東基金51,795千元、收支並列75,100千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 兒童少年福利 | 縣庫負擔387,804,000元,收支併列210,744,000元(中央補助 210,644,000元,其他100,000 元) |
598,548,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔7,765,000元,收支併列30,284,000元(中央補助 30,284,000元) |
38,049,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 27,606,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力薪資(內含執行風險工作費)- 社工督導440薪點1名、424薪 點2名、408薪點1名、392薪點 2名、合計6名,社工員408薪 點1名、392薪點3名、376薪點 6名、360薪點7名、344薪點6 名、328薪點5名、312薪點7 名、296薪點2名,合計37名, 共計43人薪資。(社婦02)(中央 補助34,959千元、縣配合款 8,740千元) |
1 | 年 | 25,652,000 | 25,652,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員薪資360 薪點1名、312薪點2名、296薪 點1名,共計4名薪資。(社婦 04)(中央補助5,973千元、縣配 合款1,493千元) |
1 | 年 | 1,954,000 | 1,954,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,766,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力年終獎金。(社婦02) |
1 | 年 | 3,384,000 | 3,384,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名年終 獎金。(社婦04) |
1 | 年 | 382,000 | 382,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,035,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力休假補助。(社婦02) |
1 | 年 | 973,000 | 973,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名休假 補助。(社婦04) |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,859,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力縣府負擔退休離職儲金、勞 退金。(社婦02) |
1 | 年 | 1,659,000 | 1,659,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名離職 儲金及勞退。(社婦04) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,783,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力縣府負擔保險費。(社婦02) |
1 | 年 | 1,341,000 | 1,341,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名健 保。(社婦04) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力縣府負擔勞保費。(社婦02) |
1 | 年 | 2,062,000 | 2,062,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名人力 負擔勞保費。(社婦04) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔35,819,000元,收支併列22,930,000元(中央補助 22,830,000元,其他100,000元) |
58,749,000 | 10,286,000 | 48,463,000 | 471.15% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | |||||||
| 參加業務相關訓練、研討課程 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 所需之費用。 | 0 | ||||||||
| 2006 | 水電費 | 786,000 | 30,000 | 756,000 | 2,520.00% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館營運水費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運水費。(社婦02) |
5 | 中心 | 1,000 | 5,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-營運水費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-營運電費。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運電費。(社婦02) |
5 | 中心 | 80,000 | 400,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-營運電費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 384,000 | 110,000 | 274,000 | 249.09% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館營運網路、郵資及通訊費。 | 12 | 中心 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運通訊費及郵資。(社 婦02) |
5 | 中心 | 60,000 | 300,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館營運通訊費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍通訊費有關之郵資及電話 等。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 130,000 | |||||||
| 準公共友善托育獎勵金發放系統網頁維護費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心資訊維修費。(社婦02) |
5 | 中心 | 4,000 | 20,000 | |||||
| 玉里親子館官方line續約(兩年約) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)7套 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-電腦軟體作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)6套 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,256,000 | 241,000 | 1,015,000 | 421.16% | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心執行業務或辦理活動器材 租金。(社婦02) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 中南區中心同仁租屋補助。 (社婦02) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 租用車輛辦理兒童及少年相關業務。 | 3 | 次 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運影印機租賃費用。 (社婦02) |
5 | 中心 | 40,000 | 200,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館影印機倉庫租金及中南區同仁 租屋補助。 |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館辦理活動場地器材租金。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-活動設備租賃費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 243,000 | |||||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車牌照稅、燃料費及檢驗 費58,825元(詳公務車輛明細 表)及相關業務規費。 |
1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 婦幼科公務車輛使用牌照稅及燃料費11,920元(詳公務車輛明 細表)及相關業務規費。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心公務車8輛(燃料費、牌照 稅、檢驗費(詳公務車輛明細 表))78,095元及其他相關業務 規費。(社婦02) |
1 | 年 | 139,000 | 139,000 | |||||
| 協助申辦個案戶籍、地籍謄本等其他相關業務規費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 255,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心保險費(公共意外險、場 地、公務車8輛(詳公務車明細 表)14,575元、辦理業務相關保 險等)。(社婦02) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館臨托人員責任保險及場地公共 意外責任險。 |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍及所屬空間公共意外責任保 險費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 婦幼科公務車輛保險2,483元(詳公務車輛明細表)及其他相 關業務保險費用等。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車保險費14,143元(詳公務 車輛明細表)及其他相關業務 保險費用等。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 18,648,000 | 7,539,000 | 11,109,000 | 147.35% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館清潔人力薪資及保險費。 | 1 | 年 | 826,000 | 826,000 | |||||
| 吉安青春基地-館舍值班、清潔人力計2人 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 中心清潔臨時人力薪資及保險 等費用。(社婦02) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。約用社工員1名薪資 暨年終獎金等經費。(中央補 助6,312千元,縣配合款1,579 千元)(社婦07) |
1 | 年 | 698,000 | 698,000 | |||||
| 115年度托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-地方政 府專案人力-約用人員2人薪 資。(社婦09)(中央補助985千 元,縣配合款418千元) |
1 | 年 | 1,403,000 | 1,403,000 | |||||
| 辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-玉里親子館 約用社工員1名(補助民間單位 社會工作人員薪資制度計畫 41,898元)、托育人員1名(薪點 280)等暨年終獎金及乙類專管 費。(社婦11)(中央補助3,760千 元,縣配合款940千元) |
1 | 年 | 1,101,000 | 1,101,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館10人(約用托育及專案9人(薪點 280)、約用社工1人(補助民間 單位社會工作人員薪資制度計 畫43,898元))薪資、保險、勞 退及年終獎金。 |
1 | 年 | 6,299,000 | 6,299,000 | |||||
| 約用社工員1名(依據補助民間單位進用社工人員及社工督導 專業服務費支給表第0階編列) 薪資、保險費、勞工退休準 備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 696,000 | 696,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-約用社工員、約用人員及清潔臨 時人力薪資及保險等3名薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,504,000 | 1,504,000 | |||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」專案服務費(1名)。(社 婦17) |
1 | 年 | 527,000 | 527,000 | |||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」勞、健保及提撥勞退準 備金。(社婦17)( 一般性補助款 942千元) |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 約用社工督導1人、約用社工員3人共計4人薪資、保險費、 勞工退休準備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,874,000 | 2,874,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 社工助理4人(含薪資、勞健 保、勞退)。(社婦02) |
1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,491,000 | 105,000 | 1,386,000 | 1,320.00% | ||||
| 辦理兒少促進委員會、居家托育服務管理委員會、早療委員 會、機構訪視輔導評鑑、法律 訴訟等各項委員出席費。 |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 | 184 | 次 | 2,500 | 460,000 | |||||
| 資源服務方案-專家學者出席 費。(社婦04) |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心辦理活動會議專家學者出 席費。(社婦02) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心辦理脆弱家庭多元支持服 務方案鐘點費。(社婦02) |
5 | 中心 | 20,000 | 100,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-5中心講 座鐘點費用。(社婦02) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館活動講座講師費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍活動講座講師費。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 23,572,000 | 650,000 | 22,922,000 | 3,526.46% | ||||
| 委託辦理吉安兒少家庭福利館管理計畫。(總經費1,331千 元,公務預算1,036千元,公 彩295千元)(經常門) |
1 | 年 | 1,036,000 | 1,036,000 | |||||
| 委託社福機構辦理寄養家庭召募訓練計畫。(經常門) | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 委託辦理早期療育通報轉介中心個案管理等相關費用。(經 常門) |
1 | 年 | 5,033,000 | 5,033,000 | |||||
| 委託辦理「115年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導 方案」。(社婦10)(中央補助 690千元,縣配合款122千元, 公彩1,178千元)(經常門) |
1 | 年 | 812,000 | 812,000 | |||||
| 委託辦理本縣公共托育機構-提升公共化托育機構之托育人 員薪資差額。(社婦08)(中央補 助99,574千元,縣配合款 11,064千元)(經常門) |
1 | 年 | 3,676,000 | 3,676,000 | |||||
| 委託辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-豐濱鄉 親子館、光復鄉親子館。(社 婦11)(經常門) |
1 | 年 | 3,599,000 | 3,599,000 | |||||
| 委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(社婦12)(中央補 助6,246千元,縣配合1,562千 元,公彩1,000千元)(經常門) |
1 | 年 | 7,702,000 | 7,702,000 | |||||
| 委託辦理青少年福利服務中心。(經常門) | 1 | 年 | 425,000 | 425,000 | |||||
| 委託辦理兒童少年監護權案件調查服務及共親職支援中心。 (經常門) |
1 | 年 | 489,000 | 489,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 55,000 | |||||||
| 社工師公會常年會費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,000,000 | 14,000 | 1,986,000 | 14,185.71% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館消耗用品費用。 | 1 | 年 | 404,000 | 404,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心館舍消耗品費用。(社婦 02) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍消耗品費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-消耗用品費。(社婦 06)(中央補助170千元,縣配合 款30千元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 婦幼科辦公相關用品 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 吉安青春基地-基地消耗品費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車油料費(詳公務車輛明 細表)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心8輛公務車油料費249,975 元(詳公務車輛明細表)及其他 消耗性物品等。(社婦02) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 婦幼科公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館非消耗用品費。 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心物品費用。(社婦02) |
5 | 中心 | 20,000 | 100,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍非消耗品費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 吉安青春基地-基地非消耗品費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,966,000 | 1,477,000 | 5,489,000 | 371.63% | ||||
| 辦理兒童及少年福利機構輔導與評鑑等費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 辦理方案、會議、宣導等一般 事務費。(社婦02) |
5 | 中心 | 356,600 | 1,783,000 | |||||
| 辦理兒童、少年福利服務、安全宣導各項講座、委員會、研 習、宣導等相關活動事務費。 (含收支併列100千元) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-相關事務費。 (社婦04) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館營運活動、講座等相關活動事 務費。 |
1 | 年 | 2,383,000 | 2,383,000 | |||||
| 各項業務資料印刷費等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-辦理聯繫會議及培力 課程費用。(社婦07) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 吉安兒少家庭福利館保全費用(含系統設定及AED)。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 辦理裁罰業務相關費用。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」教育訓練費。(社婦17) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍營運相關活動事務費。 | 1 | 年 | 482,000 | 482,000 | |||||
| 吉安青春基地-辦理方案活動、宣導品、媒體宣傳相關事 務費 |
1 | 年 | 345,000 | 345,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 任用保全業務費。(社婦02) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 195,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心房屋建築養護費。(社婦 02) |
5 | 中心 | 10,000 | 50,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館房屋建築養護費。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 270,000 | |||||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車養護費(詳公務車輛明 細表)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心公務車8輛養護費100,000 元(詳公務車輛明細表)。(社婦 02) |
5 | 中心 | 20,000 | 100,000 | |||||
| 婦幼科公務車輛保養費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 447,000 | 10,000 | 437,000 | 4,370.00% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍電梯保養、飲水機、冷氣 機、紫外線消毒燈等養護。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心設施及機械設備養護費。 (社婦02) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,018,000 | 110,000 | 1,908,000 | 1,734.55% | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 社工督導及社工員共43人國內 旅費(5中心)。(社婦02) |
1 | 年 | 1,128,000 | 1,128,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-社工助 理4人交通補貼(5中心)。(社婦 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 02) | 0 | ||||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 專家學者講師委員交通住宿 費。(社婦02) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名及相 關人員國內旅費。(社婦04) |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 兒少個案訪視、兒少社團輔導及參加各項業務聯繫會議等旅 費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館人員(計13人)國內出差旅費及 講師交通費。 |
1 | 年 | 322,000 | 322,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍工作人員國內出差旅費及講 師交通、住宿費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心運送物資、宣導品、物品 等費用。(社婦02) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔13,180,000元,收支併列47,249,000元(中央補助 47,249,000元) |
60,429,000 | 184,000 | 60,245,000 | 32,741.85% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 58,950,000 | |||||||
| 辦理「花蓮縣婦幼親創園區-空間活化與整修計畫」(總經 費60,218千元(花東基金補助款 53,757千元、配合款6,001千 元、園區自償性支出460千 元),分年編列預算(113-116 年),113-114年已編列3,003千 元(補助款2,265千元,配合款 278千元、園區自償性支出460 千元),本(115)年編列52,296千 元(補助款47,065千元、配合款 5,231千元),餘滾動檢討編列 以後年度預算)。(社婦03) |
1 | 年 | 52,296,000 | 52,296,000 | |||||
| 壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程。(總經費96,124千 元,分年編列預算(112-115 年),112-114年已編列69,509 |
1 | 年 | 6,654,000 | 6,654,000 | |||||
| 元(補助款32,071千元、配合款 3,002千元、縣負擔27,359千 元、公彩基金7,077千元),本 (115)年編列26,615千元(縣負擔 6,654千元、公彩基金19,961千 元)) |
0 | ||||||||
| 3020 | 機械設備費 | 338,000 | |||||||
| 親子館購置機械設施設備。(總預算241千元,公彩181千 元(75%),縣預算60千元 (25%)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 吉安青少年中心購置機械設施設備。(總預算100千元,公彩 75千元(75%),縣預算25千元 (25%)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 吉安托嬰中心購置機械設施設備。(總預算100千元,公彩75 千元(75%),縣預算25千元 (25%)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館空間營運計畫-購置碎紙機及空氣清淨機 等設備費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 壽豐托嬰中心購置機械設施設備。(總預算300千元,公彩 225千元(75%),縣預算75千元 (25%)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置機械設施設備。(社婦 12) |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 579,000 | 184,000 | 395,000 | 214.67% | ||||
| 婦幼科汰換桌上型電腦等設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-筆電及桌機等設備。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-購置資訊軟硬體設備費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 兒童發展通報轉介暨個案管理中心購置電腦設備(總經費54 千元,公彩編列41千元 (75%),縣預算配合13千元 (25%)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 吉安青春基地-購置電腦硬體設備及雲端服務費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫-購置手 機等設備。(社救01)(14臨會墊 付) |
1 | 年 | 116,000 | 116,000 | |||||
| 吉安青春基地-購置電腦作業系統及套裝軟體費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 562,000 | |||||||
| 發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置雜項設施設備。(社婦 12) |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 親子館購置雜項設施設備。(總預算301千元,公彩226千 元(75%),縣預算75千元 (25%)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 吉安青少年中心購置雜項設施設備。(總預算100千元,公彩 75千元(75%),縣預算25千元 (25%)) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-購置掃地機器人等設備費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 吉安托嬰中心購置雜項設施設備。(總預算100千元,公彩75 千元(75%),縣預算25千元 (25%)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館購置除濕機、空氣清淨機及暖 氣機等設備。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心-購置雜項設施 設備(總預算35千元,公彩編 列26千元(75%)、縣預算9 千元(25%)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 壽豐托嬰中心購置雜項設施設備。(總預算300千元,公彩 225千元(75%),縣預算75千元 (25%)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 吉安青春基地-增設雨遮、桌椅及基地青少年活動、防護等 設備費 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔331,040,000元,收支併列110,281,000元(中央補助 110,281,000元) |
441,321,000 | 79,321,000 | 362,000,000 | 456.37% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 53,000 | |||||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理「育有未滿2歲兒童育兒津 貼」行政業務費。(社婦17)(經 常門) |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 21,253,000 | 6,637,000 | 14,616,000 | 220.22% | ||||
| 補助社福機構辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」親職教育 及活動宣導費。(社婦17)(經常 門) |
1 | 年 | 282,000 | 282,000 | |||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充 兒少家外安置資源服務方案。 (社婦04)(經常門) |
1 | 年 | 3,326,000 | 3,326,000 | |||||
| 補助社福團體辦理花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。 (社婦07)(經常門) |
1 | 年 | 7,113,000 | 7,113,000 | |||||
| 補助托育機構等辦理提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助 及照顧比優化獎勵。(社婦08) (經常門) |
1 | 年 | 4,440,000 | 4,440,000 | |||||
| 補助社福團體辦理本縣育兒指導方案。(社婦13)(中央補助 1,544千元,縣配合款386千元) (經常門) |
1 | 年 | 1,930,000 | 1,930,000 | |||||
| 補助社福團體辦理本縣培植少年多元適性發展方案等相關兒 少活動。(社婦14)(中央補助 480千元)(經常門) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 補助社福團體辦理本縣家庭支持服務資源布建方案。(社婦 01)(中央補助2,786千元,縣配 合款697千元)(經常門) |
1 | 年 | 3,483,000 | 3,483,000 | |||||
| 補助托育機構辦理托嬰中心監視影像儲存。(社婦08)(經常門) | 1 | 年 | 199,000 | 199,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 417,091,000 | 72,684,000 | 344,407,000 | 473.84% | ||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(社婦16)(一般性補助 | 1 | 年 | 212,156,000 | 212,156,000 | |||||
| 款190,940千元,縣配合款 21,216千元)(經常門) |
0 | ||||||||
| 發展遲緩兒童早期療育費用。(社婦05)(一般性補助款3,860千 元,縣配合款429千元)(經常 門) |
1 | 年 | 4,289,000 | 4,289,000 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(含延長2至3歲)。 (社婦08)(經常門) |
1 | 年 | 98,003,000 | 98,003,000 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托 育服務品質獎助。(社婦08)(經 常門) |
1 | 年 | 4,320,000 | 4,320,000 | |||||
| 花蓮縣準公共友善托育獎勵措施費用補助。(經常門) | 1 | 年 | 21,600,000 | 21,600,000 | |||||
| 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫。(經常門) | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 弱勢兒童及少年生活扶助。(經常門)(含專款專用29,322千 元) |
1 | 年 | 67,271,000 | 67,271,000 | |||||
| 辦理弱勢兒童及少年醫療費用補助。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 未滿20歲懷孕個案托育及安置費、中途之家食宿等相關費 用。(經常門) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理「發展遲緩兒童早期療育補助」。(經常門)。 | 1 | 年 | 4,538,000 | 4,538,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-居家安置照顧 托育人員喘息服務費用。(社 婦04)(經常門) |
1 | 年 | 194,000 | 194,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,924,000 | |||||||
| 補助托嬰中心投保兒童團體保險費。(經常門) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理「提升托育人員身心健康與責任保險實施計畫」-居家 托育人員身心健康檢查費及責 任保險費。(經常門) |
1 | 年 | 2,474,000 | 2,474,000 |