預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
3,078,447,000 元()
計畫內容
1.結合社會資源,辦理各項福利服務,提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.縣負擔1,757,735千元、縣配合款134,306千元、一般性專款專用302,541千元、計畫型補助款789,095
千元、花東基金4,730千元、收支並列90,040千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 兒童少年福利 | 縣庫負擔249,573,000元,收支併列397,101,000元(中央補助 397,061,000元,其他40,000元) |
646,674,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔8,335,000元,收支併列31,877,000元(中央補助 31,877,000元) |
40,212,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,414,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力薪資(內含執行風險工作費)- 社工督導440薪點1名、424薪 點2名、408薪點1名、392薪點 2名、合計6名,社工員408薪 點1名、392薪點3名、376薪點 6名、360薪點7名、344薪點6 名、328薪點5名、312薪點7 名、296薪點2名,合計37名, 共計43人薪資。(中央補助 36,660千元、縣配合款9,165千 元)(社婦02) |
1 | 年 | 28,280,000 | 28,280,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員薪資360 薪點1名、312薪點2名、296薪 點1名,共計4名薪資。(中央 補助6,537千元、縣配合款 1,634千元)(社婦05) |
1 | 年 | 2,134,000 | 2,134,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,503,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力年終獎金。(社婦02) |
1 | 年 | 3,224,000 | 3,224,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名年終 獎金。(社婦05) |
1 | 年 | 279,000 | 279,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 979,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力休假補助。(社婦02) |
1 | 年 | 923,000 | 923,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名休假 補助。(社婦05) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,660,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力縣府負擔退休離職儲金、勞 退金。(社婦02) |
1 | 年 | 1,534,000 | 1,534,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名離職 儲金及勞退。(社婦05) |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,656,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力縣府負擔保險費。(社婦02) |
1 | 年 | 1,308,000 | 1,308,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名健 保。(社婦05) |
1 | 年 | 183,000 | 183,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務人 力縣府負擔勞保費。(社婦02) |
1 | 年 | 1,982,000 | 1,982,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名人力 負擔勞保費。(社婦05) |
1 | 年 | 183,000 | 183,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔31,513,000元,收支併列22,926,000元(中央補助 22,886,000元,其他40,000元) |
54,439,000 | 1,227,000 | 53,212,000 | 4,336.76% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | |||||||
| 參加業務相關訓練、研討課程所需之費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 674,000 | 30,000 | 644,000 | 2,146.67% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館營運水費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運水費。(社婦02) |
5 | 中心 | 1,000 | 5,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-營運水費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務水費。(中央補助170 千元,縣配合款30千元)(社婦 21) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-營運電費。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運電費。(社婦02) |
5 | 中心 | 60,000 | 300,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-營運電費。 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務電費。(社婦21) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 320,000 | 68,000 | 252,000 | 370.59% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館營運網路、郵資及通訊費。 | 4 | 中心 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運通訊費及郵資。(社 婦02) |
5 | 中心 | 60,000 | 300,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務通訊費。(社婦21) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 64,000 | |||||||
| 準公共友善托育獎勵金發放系統網頁維護費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心資訊維修費。(社婦02) |
5 | 中心 | 2,000 | 10,000 | |||||
| 作業系統(Microsoft 365 Apps企業版)7套 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,426,000 | 221,000 | 1,205,000 | 545.25% | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心執行業務或辦理活動器材 租金。(社婦02) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 中南區中心同仁租屋補助。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| (社婦02) | 0 | ||||||||
| 租用車輛辦理兒童及少年相關業務。 | 3 | 次 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心營運影印機租賃費用。 (社婦02) |
5 | 中心 | 40,000 | 200,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館影印機倉庫租金及中南區同仁 租屋補助。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館辦理活動場地器材租金。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-活動設備租賃費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 208,000 | |||||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車牌照稅、燃料費及檢驗 費(詳公務車輛明細表)。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 婦幼科公務車輛使用牌照稅及燃料費4,820元(詳公務車輛明 細表)及相關業務規費。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心公務車8輛(燃料費、牌照 稅、檢驗費(詳公務車輛明細 表))120,020元及其他相關業務 規費。(社婦02) |
1 | 年 | 139,000 | 139,000 | |||||
| 協助申辦個案戶籍、地籍謄本等其他相關業務規費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 191,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心保險費(公共意外險、場 地、公務車8輛(詳公務車明細 表)22,456元、辦理業務相關保 險等)。(社婦02) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館臨托人員責任保險及場地公共 意外責任險。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍及所屬空間公共意外責任保 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 險費。 | 0 | ||||||||
| 婦幼科公務車輛保險5,830元(詳公務車輛明細表)及其他相 關業務保險費用等。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車保險費2,915元(詳公務 車輛明細表)及其他相關業務 保險費用等。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 17,290,000 | 476,000 | 16,814,000 | 3,532.35% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館清潔人力薪資及保險費。 | 1 | 年 | 470,000 | 470,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 中心清潔臨時人力薪資及保險 等費用。(社婦02) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。約用社工員1名薪資 暨年終獎金等經費。(中央補 助6,376千元,縣配合1,594千 元)(社婦09) |
1 | 年 | 710,000 | 710,000 | |||||
| 114年度托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-地方政 府專案人力-約用人員2人薪 資。(中央補助9千元,千元,縣負擔309千元)(社婦10) |
1 | 年 | 1,321,000 | 1,321,000 | |||||
| 辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-玉里親子館 約用社工員1名(補助民間單位 社會工作人員薪資制度計畫 39,765元)、托育人員1名(薪點 280)等暨年終獎金及乙類專管 費。(中央補助3,863千元,縣 配合款966千元)(社婦12) |
1 | 年 | 1,087,000 | 1,087,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館10人(約用托育及專案9人(薪點 280)、約用社工1人(補助民間 單位社會工作人員薪資制度計 畫41,765元))薪資、保險、勞 退及年終獎金。 |
1 | 年 | 6,135,000 | 6,135,000 | |||||
| 約用社工員1人(薪點320)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-約用社工員及約用人員等2名薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,303,000 | 1,303,000 | |||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」專案服務費(1名)。(中 央補助232,439千元,縣配合 25,722千元)(社婦04) |
1 | 年 | 513,000 | 513,000 | |||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」乙類專案管理費。(社 婦04) |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 約用社工督導1人、約用社工員3人共計4人薪資、保險費、 勞工退休準備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,874,000 | 2,874,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 社工助理4人(含薪資、勞健 保、勞退)。(社婦02) |
1 | 年 | 1,580,000 | 1,580,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,631,000 | 75,000 | 1,556,000 | 2,074.67% | ||||
| 辦理兒少促進委員會、居家托育服務管理委員會、早療委員 會、機構訪視輔導評鑑、法律 訴訟等各項委員出席費。 |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-專家學者出席 費。(社婦05) |
168 | 次 | 2,500 | 420,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心辦理活動會議專家學者出 席費。(社婦02) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心辦理脆弱家庭多元支持服 務方案費用。(社婦02) |
5 | 中心 | 20,000 | 100,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-5中心講 座鐘點費用。(社婦02) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館活動講座講師費。 | 1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 21,782,000 | |||||||
| 委託辦理「兒少生活狀況需求調查」總預算1,200千元,公 彩600千元(50%),縣預算600 千元(50%)。(經常門) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 委託社福機構辦理寄養家庭召募訓練計畫。(經常門) | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | |||||
| 委託辦理早期療育通報轉介中心個案管理等相關費用。(經 常門) |
1 | 年 | 5,033,000 | 5,033,000 | |||||
| 委託辦理「114年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導 方案」。(中央補助690千元, 縣配合款122千元,公彩1,178 千元)(社婦11)(經常門) |
1 | 年 | 812,000 | 812,000 | |||||
| 委託辦理本縣公共托育機構-提升公共化托育機構之托育人 員薪資差額。(社婦10)(經常門) |
1 | 年 | 2,433,000 | 2,433,000 | |||||
| 委託辦理托育資源中心(親子館)服務品質提升計畫-豐濱鄉 親子館、光復鄉親子館。(社 婦12)(經常門) |
1 | 年 | 3,742,000 | 3,742,000 | |||||
| 委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(社婦17)(中央補 助6,193千元,縣配合1,549千 元,公彩260千元)(經常門) |
1 | 年 | 7,442,000 | 7,442,000 | |||||
| 委託辦理青少年福利服務中心。(經常門) | 1 | 年 | 551,000 | 551,000 | |||||
| 委託辦理兒童少年監護權案件調查服務及共親職支援中心。 (經常門) |
1 | 年 | 489,000 | 489,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 40,000 | |||||||
| 社工師公會常年會費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,297,000 | 14,000 | 3,283,000 | 23,450.00% | ||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館消耗用品費用。 | 1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心館舍消耗品費用。(社婦 02) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍消耗品費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-消耗用品費。(社婦 21) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車油料費51,708元(詳公務 車輛明細表)及其他消耗性物 品等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心8輛公務車油料費413,664 元(詳公務車輛明細表)及其他 消耗性物品等。(社婦02) |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 辦理公務車油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 16,988 | 16,988 | |||||
| 配合預算編列到千元,增列12元。 | 1 | 年 | 12 | 12 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館非消耗用品費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心物品費用。(社婦02) |
5 | 中心 | 40,000 | 200,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍非消耗品費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-非消耗品費。(社婦 21) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,843,000 | 293,000 | 4,550,000 | 1,552.90% | ||||
| 辦理兒童及少年福利機構輔導與評鑑等費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 辦理方案、會議、宣導等一般 事務費。(社婦02) |
5 | 中心 | 326,400 | 1,632,000 | |||||
| 辦理兒童、少年福利服務、安全宣導各項講座、委員會、研 習、宣導等相關活動事務費。 (含收支併列40千元) |
1 | 年 | 312,000 | 312,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | |||||
| 畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-相關事務費。 (社婦05) |
0 | ||||||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館營運活動、講座等相關活動事 務費。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 各項業務資料印刷費等。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案-辦理聯繫會議及培力 課程費用。(社婦09) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理裁罰業務相關費用。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」教育訓練費。(社婦04) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍營運相關活動事務費。 | 1 | 年 | 436,000 | 436,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-一般事務費。(社婦 21) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 任用保全業務費。(社婦02) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 70,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心房屋建築養護費。(社婦 02) |
5 | 中心 | 10,000 | 50,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館房屋建築養護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 345,000 | |||||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館公務車養護費25,500元(詳公務 車輛明細表)及傳真機等器具 維修費。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心公務車8輛養護費(詳公務 車明細表)。(社婦02) |
5 | 中心 | 50,000 | 250,000 | |||||
| 婦幼科公務車保養費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 540,000 | |||||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理花蓮縣未滿6歲兒童定點臨托服務-設施及機械設備養 護費。(社婦21) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心設施及機械設備養護費。 (社婦02) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,700,000 | 50,000 | 1,650,000 | 3,300.00% | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 社工督導及社工員共43人國內 旅費(5中心)。(社婦02) |
1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-社工助 理4人交通補貼(5中心)。(社婦 02) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務- 專家學者講師委員交通住宿 費。(社婦02) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-社工員4名及相 關人員國內旅費。(社婦05) |
1 | 年 | 89,000 | 89,000 | |||||
| 兒少個案訪視、兒少社團輔導及參加各項業務聯繫會議等旅 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館人員(計11人)國內出差旅費及 講師交通費。 |
1 | 年 | 266,000 | 266,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-館舍工作人員國內出差旅費及講 師交通、住宿費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | |||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務業務-5 中心運送物資、宣導品、物品 等費用。(社婦02) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔84,235,000元,收支併列240,000元(中央補助 240,000元) |
84,475,000 | 3,121,000 | 81,354,000 | 2,606.66% | |||
| 3005 | 土地 | 4,599,000 | |||||||
| 辦理瑞穗社會福利館土地有償撥用。 | 1 | 年 | 4,599,000 | 4,599,000 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 78,000,000 | |||||||
| 辦理社會處部分服務搬遷三民街辦公室裝修工程。 | 1 | 年 | 53,000,000 | 53,000,000 | |||||
| 強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心-吉安青 春基地館舍建築耐震能力補強 工程、室內空間設計工程款等 費用。總經費22,464千元,分 年編列預算(112-114年),112- 113年已編列13,764千元(補助 款8,100千元,配合款900千 元,縣負擔1,341千元,公彩 基金3,423千元),本(114)年編 列8,700千元。 |
1 | 年 | 8,700,000 | 8,700,000 | |||||
| 強化社會安全網-花蓮縣區域型社會福利服務中心-瑞穗社 會福利館館舍建築耐震能力補 強工程、室內空間設計工程款 等費用。總經費30,206千元, 分年編列預算(112-114年), 112-113年已編列13,906千元 (補助款5,400千元,配合款600 千元,縣負擔3,327千元,公 彩基金4,579千元),本(114)年 編列16,300千元。 |
1 | 年 | 16,300,000 | 16,300,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 625,000 | 1,850,000 | -1,225,000 | -66.22% | ||||
| 親子館購置機械等設備(總經費1300千元,公彩編列975千 元(75%),縣負擔325千元 (25%)。 |
1 | 年 | 325,000 | 325,000 | |||||
| 吉安青少年中心購置機械設施設備。(總預算100千元,公彩 75千元(75%),縣預算25千元 (25%)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 吉安托嬰中心購置機械設施設備。(總預算300千元,公彩 225千元(75%),縣預算75千元 (25%)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館空間營運計畫-購置音響等設備費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 331,000 | |||||||
| 婦幼科汰換桌上型電腦等設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-筆電及桌機等設備。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫購置資訊軟硬體設備費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 兒少保護家外不當對待案件調查暨裁罰工作計畫購置電腦主 機等設備。(縣預算編列31千 元、公彩編列93千元) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 920,000 | 1,271,000 | -351,000 | -27.62% | ||||
| 發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置教具等設備。(社婦17) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 親子館購置除濕機等設備(總經費680千元,公彩編列510千 元(75%),縣負擔170千元 (25%)。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 吉安青少年中心購置事務性設備。(總預算100千元,公彩75 千元(75%),縣預算25千元 (25%)) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 瑞穗社會福利館營運計畫-購置桌椅及置物櫃等設備費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 吉安托嬰中心購置除濕機等雜項設備費。(總預算300千元, 公彩225千元(75%),縣預算75 千元(25%)) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 辦理親子館營運計畫-親子館購置除濕機、空氣清淨機及暖 氣機等設備。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔125,490,000元,收支併列342,058,000元(中央補助 342,058,000元) |
467,548,000 | 67,455,000 | 400,093,000 | 593.13% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 56,000 | |||||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理「育有未滿2歲兒童育兒津 貼」行政業務費。(經常門)(社 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 婦04) | 0 | ||||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 20,902,000 | 3,000,000 | 17,902,000 | 596.73% | ||||
| 補助社福機構辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」親職教育 及活動宣導費。(經常門)(社婦 04) |
1 | 年 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充 兒少家外安置資源服務方案。 (經常門)(社婦05) |
1 | 年 | 4,119,000 | 4,119,000 | |||||
| 補助社福團體辦理花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。 (經常門)(社婦09) |
1 | 年 | 7,180,000 | 7,180,000 | |||||
| 補助托育機構等辦理提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助 及照顧比優化獎勵。(經常門) (社婦10) |
1 | 年 | 3,980,000 | 3,980,000 | |||||
| 補助社福團體辦理本縣育兒指導方案。(社婦18)(中央補助 1,539千元,縣配合385千元) (經常門) |
1 | 年 | 1,924,000 | 1,924,000 | |||||
| 補助社福團體辦理本縣培植少年多元適性發展方案等相關兒 少活動。(中央補助480千元) (社婦19)(經常門) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 補助社福團體辦理社區療育據點社工督導培力計畫。(社婦 22)(中央補助40千元)(經常門) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 補助社福團體辦理親子館或親子據點。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助托育機構辦理托嬰中心監視影像儲存。(社婦10)(經常門) | 1 | 年 | 2,380,000 | 2,380,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 444,107,000 | 64,455,000 | 379,652,000 | 589.02% | ||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(經常門)(社婦04) | 1 | 年 | 257,213,000 | 257,213,000 | |||||
| 發展遲緩兒童早期療育費用。(社婦06)(中央補助4,000千元, 縣配合1,000千元)(經常門) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(含延長2至3歲)。 | 1 | 年 | 98,066,000 | 98,066,000 | |||||
| (社婦10)(經常門) | 0 | ||||||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托 育服務品質獎助。(社婦10)(經 常門) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 花蓮縣準公共友善托育獎勵措施費用補助。(經常門) | 1 | 年 | 5,850,000 | 5,850,000 | |||||
| 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫。(經常門) | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 弱勢兒童及少年生活扶助。(經常門)(含專款專用28,837千 元) |
1 | 年 | 67,426,000 | 67,426,000 | |||||
| 辦理弱勢兒童及少年醫療費用補助。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 未滿20歲懷孕個案托育及安置費、中途之家食宿等相關費 用。(經常門) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理「發展遲緩兒童早期療育補助」。(經常門)。 | 1 | 年 | 4,538,000 | 4,538,000 | |||||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案-居家安置照顧 托育人員喘息服務費用。(經 常門)(社婦05) |
1 | 年 | 194,000 | 194,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,483,000 | |||||||
| 補助托嬰中心投保兒童團體保險費。(經常門) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理「提升托育人員身心健康與責任保險實施計畫」,居家 托育人員身心健康檢查費及責 任保險費。(經常門) |
1 | 年 | 2,083,000 | 2,083,000 |