預算機關
高雄市政府消防局
承辦單位
災害防救辦公室、各科及中心單位
預算金額
825,610,000 元()
計畫內容
1.執行供公眾使用建築物消防安全檢查及宣導市民防火觀念,辦理消防違規處理等。2.執行災害搶救,減少災害損失及人民傷亡,保障市民生命財產安全。
3.完善本市義消及災害防救團體協勤機制,
4.辦理消防人員教育訓練進修等業務。
5.執行火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明書之核發。
6.掌理消防勤務規劃、指揮、調度、管制、協調、聯繫及119勤務報案管理等事項。
7.本市災害應變中心之運作管理及維護事宜、定期辦理本市各機關災害防救承辦人員及進駐人員教育
訓練。
8.考核本府各局處與各區公所災害防救業務,並辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。
9.健全本市到院前緊急救護系統,充實救護人力及裝備。
10.執行本市公共危險物品及爆竹煙火場所檢查,督促業者落實防災計畫之執行及其他相關業務活動
等。
預期成果
1.落實各類場所消防安全檢查,保障消防安全。2.精進消防救災戰術及技能,強化應變及搶救能力,提升效率。3.強化救災整備及訓練,提升整體防救災效能。4.充實新知、鍛鍊強健體力,並提升人命
救助等消防整體戰力。5.確保調查、鑑定品質,保障民眾權益及作為消防行政參考。6.提升119勤務
派遣功能,落實同步受理快速派遣制度,嚴密靈活勤務指揮管制,掌握消弭災害契機。7.強化多項災
害應變能力,保障民眾生命財產安全。8.推動災害防救工作,強化本市災害應變能力。9.提升本市到
院前緊急救護服務品質,強化社區民眾緊急處置能力。10.落實執行法令規定,減少災害發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 災害防救業務 | 市款3,114,000元,收支併列11,294,000元 | 14,408,000 | 15,063,000 | -655,000 | -4.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款2,714,000元,收支併列9,473,000元 | 12,187,000 | 12,733,000 | -546,000 | -4.29% | |||
| 2009 | 通訊費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行動電話簡訊廣播及網路傳真費。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府防災資訊網站網路維護費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防災會報及災害防救專家諮詢委員會外聘專家出席費。 |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,552,000 | 12,098,000 | -546,000 | -4.51% | ||||
| ◎內政部強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116 年)中程計畫補助辦理委託協 辦大規模風災震災整備與協作 計畫,總經費61,536,000元(經 常門52,245,000元、資本門 9,291,000元),113年度止已編 列17,969,000元,本年度編列 11,552,000元(中央補助 9,473,000元,配合款2,079,000 元)。 |
1 | 年 | 11,552,000 | 11,552,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 307,000 | 307,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 緊急應變管理資訊雲端服務(EMIC)、防救災資源資料 庫、訊息服務平台及衛星電話 教育訓練。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防災會報及災害防救專家諮詢委員會資料印製、誤餐及場地 佈置等相關費用。 |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救業務訪評工作之推動及執行等相關費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 同仁出席會議及洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款400,000元,收支併列1,821,000元 | 2,221,000 | 2,330,000 | -109,000 | -4.68% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,221,000 | 2,330,000 | -109,000 | -4.68% | ||||
| ◎內政部強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112-116 年)中程計畫補助辦理委託協 辦大規模風災震災整備與協作 計畫,總經費61,536,000元(經 常門52,245,000元、資本門 9,291,000元),113年度止已編 列2,704,000元,本年度編列 2,221,000元購置資通訊設備等 (中央補助1,821,000元,配合 款400,000元)。 |
1 | 年 | 2,221,000 | 2,221,000 |