預算機關
高雄市政府消防局
承辦單位
災害防救辦公室、各科及中心單位
預算金額
825,610,000 元()
計畫內容
1.執行供公眾使用建築物消防安全檢查及宣導市民防火觀念,辦理消防違規處理等。2.執行災害搶救,減少災害損失及人民傷亡,保障市民生命財產安全。
3.完善本市義消及災害防救團體協勤機制,
4.辦理消防人員教育訓練進修等業務。
5.執行火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明書之核發。
6.掌理消防勤務規劃、指揮、調度、管制、協調、聯繫及119勤務報案管理等事項。
7.本市災害應變中心之運作管理及維護事宜、定期辦理本市各機關災害防救承辦人員及進駐人員教育
訓練。
8.考核本府各局處與各區公所災害防救業務,並辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。
9.健全本市到院前緊急救護系統,充實救護人力及裝備。
10.執行本市公共危險物品及爆竹煙火場所檢查,督促業者落實防災計畫之執行及其他相關業務活動
等。
預期成果
1.落實各類場所消防安全檢查,保障消防安全。2.精進消防救災戰術及技能,強化應變及搶救能力,提升效率。3.強化救災整備及訓練,提升整體防救災效能。4.充實新知、鍛鍊強健體力,並提升人命
救助等消防整體戰力。5.確保調查、鑑定品質,保障民眾權益及作為消防行政參考。6.提升119勤務
派遣功能,落實同步受理快速派遣制度,嚴密靈活勤務指揮管制,掌握消弭災害契機。7.強化多項災
害應變能力,保障民眾生命財產安全。8.推動災害防救工作,強化本市災害應變能力。9.提升本市到
院前緊急救護服務品質,強化社區民眾緊急處置能力。10.落實執行法令規定,減少災害發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 救災救護指揮業務 | 市款46,770,000元,收支併列23,085,000元 | 69,855,000 | 18,359,000 | 51,496,000 | 280.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款17,004,000元,收支併列1,936,000元 | 18,940,000 | 16,667,000 | 2,273,000 | 13.64% | |||
| 2006 | 水電費 | 262,000 | |||||||
| 無線電站台分攤電費(中寮山營區、仁武區公園市大樓、凱 旋醫院、高雄廣播電台)。 |
1 | 年 | 262,000 | 262,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 5,654,000 | 5,654,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項電話及網路通訊費等(資通訊設備通訊費、119來電顯 示服務使用費、119FPS來話 轉址服務費)。 |
1 | 年 | 4,354,000 | 4,354,000 | |||||
| 平板行動通訊門號通訊費。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,411,000 | 5,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 小型電腦維護費。 | 1 | 年 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 0 | 0.00% | ||
| 指揮派遣系統網路設備維護費。 | 1 | 年 | 5,018,000 | 5,018,000 | 5,018,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電機執照費。 | 750 | 張 | 500 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聽語障人士救災救護案件手語翻譯等費用。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,648,000 | 343,000 | 2,305,000 | 672.01% | ||||
| 碳粉匣、光碟片及電腦物品等材料費。 | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| ◎內政部資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年) 補助辦理建置異地強固備援中 心119系統,總經費33,287,000 元(經常門4,287,000元、資本 門29,000,000元),本年度編列 2,305,000元(中央補助 1,936,000元、配合款369,000 元)。 |
1 | 年 | 2,305,000 | 2,305,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 239,000 | 271,000 | -32,000 | -11.81% | ||||
| 各類應勤簿冊印刷費、媒體及記者會業務等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理一般公務所需費用。 | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | 151,000 | -32,000 | -21.19% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,252,000 | 4,514,000 | -262,000 | -5.80% | ||||
| 各項設施設備等維護費。 | 1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電(含中繼臺等)及專用網路鏈路費、衛星電話養護費 等。 |
1 | 年 | 2,458,000 | 2,458,000 | |||||
| 偏鄉緊急無線電通訊系統等維護費。 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 同仁出席會議、洽公及訓練等出差旅費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款29,766,000元,收支併列21,149,000元 | 50,915,000 | 1,692,000 | 49,223,000 | 2,909.16% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 27,300,000 | |||||||
| ◎內政部建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫(113- 117年)補助辦理購置機動通訊 整合設備等,總經費 35,860,000元,本年度編列 21,800,000元(中央補助 10,464,000元、配合款 11,336,000元)。 |
1 | 年 | 21,800,000 | 21,800,000 | |||||
| 購置無線電手提臺。 | 100 | 部 | 55,000 | 5,500,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 23,615,000 | 1,692,000 | 21,923,000 | 1,295.69% | ||||
| 汰換個人電腦(行政公務用)。 | 69 | 組 | 28,000 | 1,932,000 | 980,000 | 952,000 | 97.14% | ||
| 汏換防火牆及核心交換器等設備。 | 1 | 式 | 2,691,000 | 2,691,000 | |||||
| 汰換筆記型電腦(行政公務用)。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 建置資訊管理系統介接市府單一登入系統。 | 1 | 式 | 136,000 | 136,000 | |||||
| ◎內政部資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年) 補助辦理113年度建置異地強 固備援中心119系統,總經費 33,287,000元(經常門4,287,000 元、資本門29,000,000元),本 年度編列4,240,000元(中央補 助3,562,000元、配合款 678,000元,補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,240,000 | 4,240,000 | |||||
| 汰換外勤119指派系統之平板。 | 1 | 年 | 4,138,000 | 4,138,000 | |||||
| 建置外勤119指派系統之大隊溢流機制設置。 | 1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | |||||
| ◎內政部資通訊設備多重異地備援備份中程計畫(113-115年)補助辦理建置異地強固備援中 心119系統,總經費33,287,000 元(經常門4,287,000元、資本 門29,000,000元),本年度編列 8,480,000元(中央補助 7,123,000元、配合款1,357,000 元)。 |
1 | 年 | 8,480,000 | 8,480,000 |