預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
13,282,766,000 元()
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習;管理醫療機構設立、變更及取締違規行為;推動醫療觀光及原住民醫療保健;強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、
B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進,營造運動、營養與失智友善社區計畫。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務,辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作,以及家暴、性侵處遇工作,並強化社會安
全網;菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告,以及獎勵優良食品業者;管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品;食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗,辦理實驗室認證。
6.推動全方位傳染病防治工作、登革熱整合醫療照護及登革熱等蟲媒傳染病防治研究工作,強化防疫
整備及應變動員效能,降低疫病威脅及個案死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境, 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢,營造高齡與失智友善社區等。
2.提供多元化及普及優質的長照服務,促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務,提升自我
復元能力及社區回歸;強化各區心衛中心功能,提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全,維護民眾飲食健康;確保藥物品質,消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材,遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異,達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 心理衛生業務 | 市款100,388,000元,收支併列257,453,000元 | 357,841,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款74,750,901元,收支併列167,497,099元 | 242,248,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 178,418,428 | ||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫305名約聘僱人員薪資(詳約聘 僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助120,752,000元, 配合款51,751,000元。 2.整合型心理健康工作計畫, 配合款2,913,868元。 3.精神病人社區資源布建計 畫,中央補助708,092元,配 合款303,468元。 |
1 | 年 | 176,428,428 | 176,428,428 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第2期計畫增 核案257名約聘僱人員薪資(詳 約聘僱人員費用分析表)。(中 央補助,補辦預算) |
1 | 年 | 1,990,000 | 1,990,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 22,053,560 | ||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫305名約聘僱人員年終獎金(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助15,095,000元, 配合款6,468,000元。 2.整合型心理健康工作計畫, 配合款364,200元。 3.精神病人社區資源布建計 畫,中央補助88,452元,配合 款37,908元。 |
1 | 年 | 22,053,560 | 22,053,560 | ||
| 1035 | 其他給與 | 7,703,200 | ||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫305名約聘僱人員休假補助(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助1,960,000元,配 合款840,000元。 2.整合型心理健康工作計畫, 配合款76,800元。 3.精神病人社區資源布建計 畫,中央補助15,680元,配合 款6,720元。 |
1 | 年 | 2,899,200 | 2,899,200 | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫303名約聘僱人員慰勞假補助 費(詳約聘僱人員費用分析 表)。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助803,000元,配 合款345,000元。 2.整合型心理健康工作計畫, 配合款15,000元。 |
1 | 年 | 1,163,000 | 1,163,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫相關業務297 名約聘人員風險工作補助費 (中央補助2,548,000元,配合 款1,093,000元)。 |
1 | 年 | 3,641,000 | 3,641,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 370,000 | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需加班費。(中央補助) | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,491,656 | ||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫305名約聘僱人員退休離職儲 金(詳約聘僱人員費用分析 表)。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助7,173,000元, 配合款3,074,000元。 2.整合型心理健康工作計畫, 配合款181,440元。 3.精神病人社區資源布建計 畫,中央補助44,251元,配合 款18,965元。 |
1 | 年 | 10,491,656 | 10,491,656 | ||
| 1055 | 保險 | 23,211,156 | ||||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫305名約聘僱人員健保費用(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助6,137,000元,配 合款2,630,000元。 2.整合型心理健康工作計畫, 配合款148,212元。 3.精神病人社區資源布建計 畫,中央補助35,683元,配合 款15,293元。 |
1 | 年 | 8,966,188 | 8,966,188 | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫305名約聘僱人員勞保費用(詳 約聘僱人員費用分析表)。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助9,735,000元,配 合款4,172,000元。 2.整合型心理健康工作計畫, 配合款249,480元。 3.精神病人社區資源布建計 畫,中央補助61,941元,配合 款26,547元。 |
1 | 年 | 14,244,968 | 14,244,968 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款16,313,099元,收支併列74,767,901元 | 91,081,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 160,000 | ||||
| 辦理各項業務所需郵資、電話、網路等通訊費用。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | ||||
| 高雄市社區精神個案照護系統維護費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | ||||
| 辦理各項業務所需業務設備、場地、辦公空間及車輛等租金 費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,950 | ||||
| 公務車BTM-3561牌照稅、檢驗費及燃料使用費,詳公務車 輛明細表。 |
1 | 年 | 7,950 | 7,950 | ||
| 2027 | 保險費 | 3,747 | ||||
| 公務車BTM-3561保險費,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 3,747 | 3,747 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,821,063 | ||||
| 協助辦理相關行政庶務業務1名約用人員所需相關費用。 | 1 | 年 | 219,214 | 219,214 | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需約用人員相關費用。 1.菸害防制計畫,中央補助 11,486,981元。 2.整合型心理健康工作計畫3 名約用人員,中央補助 2,114,868元。 |
1 | 年 | 13,601,849 | 13,601,849 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 543,000 | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需委員出席費、 講師鐘點費、審查費、稿費等 相關費用及依據精神衛生法辦 理精神醫療處置機制等作業費 用。 |
1 | 年 | 343,000 | 343,000 | ||
| 依據精神衛生法辦理精神醫療處置機制,指派精神疾病嚴重 病人之保護人及精神病人追蹤 關懷等所需費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,049,500 | ||||
| 依據精神衛生法第7條,委託心理相關學會、協會、機構等 辦理本市民眾心理諮商服務。 |
1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 辦理自殺意念個案關懷訪視服務所需費用。 | 1 | 年 | 949,500 | 949,500 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | ||||
| 本局醫事人員公(學)會常年會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 166,042 | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需文具紙張、墨 水匣、辦公用品、圖書及報章 雜誌等消耗品及非消耗品購置 費用。 |
1 | 年 | 113,500 | 113,500 | ||
| 公務車BTM-3561油料費,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 52,542 | 52,542 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 71,649,398 | ||||
| 依精神衛生法辦理社區精神個案緊急醫療處置。 | 1 | 年 | 90,300 | 90,300 | ||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治相關教育訓練、宣導及 志工服務人員等所需印刷、誤 餐、宣導品、獎品、宣導活 動、認證學分、保全等費用。 |
1 | 年 | 447,947 | 447,947 | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.強化社會安全網第2期計 畫,中央補助21,959,000元, 配合款9,411,000元。 2.整合型心理健康工作計畫。 中央補助8,105,132元,配合款431,000元。 3.精神病人社區資源布建計 畫,中央補助239,901元,配 合款103,099元。 4.精神病人及家庭支持服務、 社區居住方案、自立生活方案 與發展新興及創新方案,中央 補助13,400,000元。 5.菸害防制計畫,中央補助 14,813,019元。 附帶決議:請舉辦300場憂鬱 症防制宣導。 |
1 | 年 | 68,462,151 | 68,462,151 | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案,中央補助 1,209,000元。(補辦預算) 2.113年度高雄市家庭暴力相 對人暨高風險族群減酒害服務 計畫,中央補助880,000元。 (補辦預算) 3.113年度精神病人長期照顧 示範計畫,中央補助220,000 元。(補辦預算) 4.113年度菸害防制工作計 畫,中央補助275,000元。(補 辦預算) 5.112年度住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫(精神護理之 家),中央補助65,000元。(補 辦預算) |
1 | 年 | 2,649,000 | 2,649,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,300 | ||||
| 公務車BTM-3561養護費,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 8,300 | 8,300 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需設備維修及維 護費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | ||||
| 辦理心理健康、精神衛生、成癮防治業務所需差旅費、委員 及講師交通費等費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | ||||
| 推動本市心理衛生精神業務,參訪美國社區精神醫療等所需 差旅費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 212,000 | ||||
| 辦理精神機構督考及菸害相關稽查業務所需短程洽公車資。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款644,000元,收支併列2,923,000元 | 3,567,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 128,000 | ||||
| 衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需一氧化碳儀器。(中 央補助) |
4 | 台 | 32,000 | 128,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,732,000 | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫所需防火 牆。(配合款) |
1 | 部 | 30,000 | 30,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需桌上型 電腦(含授權軟體)。(中央補 助,補辦預算) |
52 | 台 | 31,000 | 1,612,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需筆記型 電腦。(中央補助,補辦預算) |
2 | 台 | 30,000 | 60,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第2期計畫增 核案所需防火牆。(配合款, 補辦預算) |
1 | 部 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,707,000 | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫所需電冰箱 設備(200-299公升)。(配合款) |
1 | 台 | 13,000 | 13,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫所需冷氣。 (配合款) |
2 | 台 | 50,000 | 100,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全網第2期計畫所需淨零排 碳LED字幕機及顯示幕。(配 合款) |
5 | 台 | 30,000 | 150,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理菸害防制計畫所需攝影機。(中央補助) | 9 | 台 | 33,000 | 297,000 | ||
| 心衛中心分站戶外單位及服務項目招牌。 | 1 | 個 | 10,000 | 10,000 | ||
| 心衛中心分站飲水機設備。 | 2 | 台 | 18,000 | 36,000 | ||
| 心衛中心分站電冰箱設備(200-299公升)。 | 1 | 台 | 12,000 | 12,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需空調設 備。(中央補助,補辦預算) |
8 | 台 | 80,000 | 640,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需飲水 機。(中央補助,補辦預算) |
3 | 台 | 17,000 | 51,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需投影 機。(中央補助,補辦預算) |
3 | 台 | 30,000 | 90,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度充實社區心理衛生中心辦公空 間及設施設備計畫所需無線麥 克風設備。(中央補助,補辦 預算) |
3 | 組 | 15,000 | 45,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第2期計畫增 核案所需防火門。(配合款, 補辦預算) |
10 | 個 | 20,000 | 200,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度強化社會安全網第2期計畫增 核案所需冷氣。(配合款,補 辦預算) |
1 | 台 | 63,000 | 63,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款8,680,000元,收支併列12,265,000元 | 20,945,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 5,250,000 | ||||
| 補助市立凱旋醫院辦理精神病友戶外組隊經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 衛生福利部補助市立凱旋醫院辦理113年度精神病人長期照 顧示範計畫所需費用。(中央 補助,補辦預算) |
1 | 年 | 5,220,000 | 5,220,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,550,000 | ||||
| 安置補助小康家民傷患醫療暨看護等費用。 | 1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,680,000 | ||||
| 醫療院所等配合社區精神個案風險管理系統擴充計畫,通報 高風險個案獎勵費。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | ||
| 衛生福利部補助本市長照機構、社福機構團體等相關服務 單位辦理113年度精神病人長 期照顧示範計畫協助據點服務 人員完訓失能精神病人照顧服 務基礎課程並提供服務之獎勵 費。(中央補助,補辦預算) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 衛生福利部補助本市精神護理之家辦理112年度住宿式機構 強化感染管制獎勵計畫(精神 護理之家)獎勵金。(中央補 助,補辦預算) |
1 | 年 | 2,530,000 | 2,530,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,465,000 | ||||
| 補助醫療院所等辦理性侵害加害人、家庭暴力相對人處遇之 精神鑑定、初步建檔評估、認 知教育輔導、心理輔導、戒 酒、教育團體、精神治療等相 關處遇課程費用。 1.衛生福利部補助辦理強化社 會安全網第2期計畫,中央補 助2,083,000元,配合款 600,000元。 2.衛生福利部補助辦理113年 度強化社會安全網第2期計畫 增核案,中央補助2,232,000 元,配合款600,000元。(補辦 預算) 3.市款4,500,000元。 |
1 | 年 | 10,015,000 | 10,015,000 | ||
| 補助龍發堂個案醫療及安置等經費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 |