預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
高雄市政府衛生局
預算金額
13,282,766,000 元()
計畫內容
1.加強本市醫院營運管考、強化急救醫療管理及災害演習;管理醫療機構設立、變更及取締違規行為;推動醫療觀光及原住民醫療保健;強化衛生所在地化健康服務。
2.辦理婦幼健康管理及優生保健補助、推動營業衛生管理及外國人健檢管理、辦理癌症、成老健檢、
B.C肝炎及慢性病防治及推動健康促進,營造運動、營養與失智友善社區計畫。
3.布建整合本市長期照顧資源及身心障礙相關服務,辦理長照單位評鑑、查核、督考、輔導及教育訓
練等規劃。
4.辦理心理健康促進服務、自殺防治及精神疾病防治工作,以及家暴、性侵處遇工作,並強化社會安
全網;菸酒及藥物成癮等相關防治工作。
5.辦理食安衛生講習、食品抽驗稽查及取締違規廣告,以及獎勵優良食品業者;管理藥商、藥師(生)
執業。取締無照藥商、查核偽劣禁藥及不良醫療器材及管制藥品;食品化學、食品微生物、中藥、
食品摻西藥等檢驗,辦理實驗室認證。
6.推動全方位傳染病防治工作、登革熱整合醫療照護及登革熱等蟲媒傳染病防治研究工作,強化防疫
整備及應變動員效能,降低疫病威脅及個案死亡風險。
預期成果
1.建構市立醫院永續經營、強化醫療管理品質及安全就醫環境, 婦幼健康照護品質及民眾癌症防治認知、增進各營業場所環境衛生之改善、定期接受篩檢,營造高齡與失智友善社區等。
2.提供多元化及普及優質的長照服務,促進長照單位永續經營及民眾心理諮詢及諮商服務,提升自我
復元能力及社區回歸;強化各區心衛中心功能,提升多重議題個案服務效能等。
3.強化食品業者衛生管理及安全,維護民眾飲食健康;確保藥物品質,消弭偽劣禁藥及不良醫療器
材,遏止管制藥品之流(濫)用。建構食在安心用藥安全環境及提升防疫動員能量、落實醫療分級分
流、探究登革熱病毒變異,達到預警與防治目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 長期照顧計畫 | 市款332,791,000元,收支併列10,354,063,000元 本計畫一般事務費68,327,122元,附帶決議:比照113年辦 理社區長照業務相關宣導講 座。 |
10,686,854,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款5,733,604元,收支併列185,386,396元 | 191,120,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 142,724,300 | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員薪資。(中央補助 133,041,009元,配合款 4,114,671元) |
1 | 年 | 137,155,680 | 137,155,680 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增22名約聘人員 薪資。(中央補助5,401,561 元,配合款167,059元,補辦 預算) |
1 | 年 | 5,568,620 | 5,568,620 | ||
| 1030 | 獎金 | 17,207,037 | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員年終獎金。(中央補 助16,630,126元,配合款 514,334元) |
1 | 年 | 17,144,460 | 17,144,460 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增22名約聘人員 年終獎金。(中央補助60,699 元,配合款1,878元,補辦預 算) |
1 | 年 | 62,577 | 62,577 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,073,000 | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員休假補助費。(中央 補助2,980,810元,配合款 92,190元) |
1 | 年 | 3,073,000 | 3,073,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 499,221 | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員加班費。(中央補助 250,019元,配合款7,732元) |
1 | 年 | 257,751 | 257,751 | ||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員不休假加班費。(中 央補助119,356元,配合款3,692元) |
1 | 年 | 123,048 | 123,048 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增22名約聘人員 不休假加班費用。(中央補助 114,869元,配合款3,553元, 補辦預算) |
1 | 年 | 118,422 | 118,422 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,767,856 | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員退休離職儲金。(中 央補助8,188,740元,配合款 253,260元) |
1 | 年 | 8,442,000 | 8,442,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增22名約聘人員 退休離職儲金。(中央補助 316,080元,配合款9,776元, 補辦預算) |
1 | 年 | 325,856 | 325,856 | ||
| 1055 | 保險 | 18,848,586 | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員健保費用。(中央補 助6,968,674元,配合款 215,527元) |
1 | 年 | 7,184,201 | 7,184,201 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增22名約聘人員 健保費用。(中央補助254,880 元,配合款7,883元,補辦預 算) |
1 | 年 | 262,763 | 262,763 | ||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫相關業務229名 約聘人員勞保費用。(中央補 助10,606,814元,配合款 328,046元) |
1 | 年 | 10,934,860 | 10,934,860 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案相關業務新增22名約聘人員 勞保費用。(中央補助452,759 元,配合款14,003元,補辦預 算) |
1 | 年 | 466,762 | 466,762 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,263,196元,收支併列142,838,804元 | 146,102,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,800 | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571)燃料使用費,詳公務車 輛明細表。 |
1 | 年 | 1,800 | 1,800 | ||
| 2027 | 保險費 | 3,714 | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571、EWG-0505、EWG- 0506)保險費,詳如公務車輛 明細表。 |
1 | 年 | 3,714 | 3,714 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 77,733,940 | ||||
| 衛生福利部補助辦理長照相關業務推動所需遴用約用人員所 需薪資費用。 1.強化整備長期照顧服務60位 行政人力資源41,010,200元。 2.社區整體照顧服務體-社區整 合服務中心2,250,000元。 3.交通接送2,533,640元。 4.聘用約用人員辦理長照相關 勞務服務如調查、資料建檔、 核銷等計時人員薪資費用 14,145,900元。 (衛生福利部補助辦理長照2.0 整合型計畫,中央補助 59,439,331元,配合款500,409 元,經常門) |
1 | 年 | 59,939,740 | 59,939,740 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度長照2.0整合型計畫增核案, 強化整備長期照顧服務行政人 力資源所需約用人員相關費 用。(中央補助,補辦預算) |
1 | 年 | 17,050,200 | 17,050,200 | ||
| 辦理強化整備長期照顧服務行政人力資源所需約用人員相關 勞、健保、退休金等費用。 |
1 | 年 | 744,000 | 744,000 | ||
| 2051 | 物品 | 25,704 | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571)油料費,詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 25,704 | 25,704 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 68,327,122 | ||||
| 辦理長期照護業務宣導、說明會、聯繫會等相關所需各項費 用。 |
1 | 年 | 1,062 | 1,062 | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.長照2.0整合型計畫,中央補 助47,145,869元,配合款 1,386,391元。 2.強化照顧管理人力資源計 畫,中央補助9,508,452元,配 合款294,548元。 |
1 | 年 | 58,335,260 | 58,335,260 | ||
| 衛生福利部補助辦理各項計畫所需費用。 1.113年長照2.0整合型計畫增 核案,中央補助136,800元。 (補辦預算) 2.113年強化照顧管理人力資 源計畫,中央補助9,558,152 元,配合款295,848元。(補辦 預算) |
1 | 年 | 9,990,800 | 9,990,800 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,720 | ||||
| 公務車(MTK-2515、MSL-2338、MUN-1278、MUP- 5571、EWG-0505、EWG- 0506)養護費,詳公務車輛明 細表。 |
1 | 年 | 9,720 | 9,720 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款82,000元,收支併列4,960,000元 | 5,042,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,072,225 | ||||
| 衛生福利部補助辦理長照2.0整合型計畫所需各項電腦設 施、周邊設備、裝置等購置費 用。(中央補助) 1.強化整備長期照顧服務行政 人力資源1,500,000元。 2.社區整體照顧服務體-社區整 合服務中心84,000元 。 |
1 | 年 | 1,584,000 | 1,584,000 | ||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫所需個人電腦25 台費用。(中央補助679,000 元,配合款21,000元) |
25 | 台 | 28,000 | 700,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購置個人電腦(含螢幕)。(中 央補助787,640元,配合款 24,360元,補辦預算) |
29 | 台 | 28,000 | 812,000 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購置筆記型電腦。(中央補 助58,200元,配合款1,800元,補辦預算) |
2 | 台 | 30,000 | 60,000 | ||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫所需個人電腦文 書編輯軟體費用。(中央補助 397,319元,配合款11,906元) |
25 | 套 | 16,369 | 409,225 | ||
| 衛生福利部補助辦理113年強化照顧管理人力資源計畫增核 案購置電腦軟體。(中央補助 492,160元,配合款14,840元, 補辦預算) |
1 | 年 | 507,000 | 507,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 269,775 | ||||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫所需冷氣機。 (中央補助242,500元,配合款 7,500元) |
5 | 台 | 50,000 | 250,000 | ||
| 衛生福利部補助強化照顧管理人力資源計畫所需刷卡機。 (中央補助19,181元,配合款 594元) |
1 | 台 | 19,775 | 19,775 | ||
| 3045 | 投資 | 700,000 | ||||
| 投資所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照 站之佈建費用。(衛生福利部 補助辦理長照2.0整合型計 畫,中央補助700,000元由公 務預算編列投資基金) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款323,712,200元,收支併列10,020,877,800元 | 10,344,590,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 13,614,800 | ||||
| 補助社會局辦理強化整備長照照顧服務行政人力資源所需費 用。(衛生福利部補助辦理長 照2.0整合型計畫,中央補 助,經常門) |
1 | 年 | 7,165,800 | 7,165,800 | ||
| 補助社會局辦理強化整備長照照顧服務行政人力資源所需費 用。(衛生福利部補助辦理長 照2.0整合型計畫,中央補 助,資本門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 補助社會局辦理強化整備長照照顧服務行政人力資源所需費 用。(衛生福利部補助辦理113 年長照2.0整合型計畫增核案,中央補助,經常門,補辦 預算) |
1 | 年 | 6,149,000 | 6,149,000 | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 14,202,350 | ||||
| 補助所屬市立醫院辦理社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照 站之營運費用。(衛生福利部 補助辦理長照2.0整合型計 畫,中央補助13,530,540元, 配合款579,960元,經常門) |
1 | 年 | 14,110,500 | 14,110,500 | ||
| 補助旗山醫院居家服務所需之費用。(衛生福利部補助辦理 112年長照2.0整合型計畫請增 案,中央補助,經常門,補辦 預算) |
1 | 年 | 91,850 | 91,850 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 721,843,910 | ||||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.居家服務20,000,000元。 2.日間照顧38,617,000元。 3.家庭托顧376,000元。 4.小規模多機能1,850,000元。 5.交通接送196,120,000元。 6.營養餐飲32,400,000元。 7.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站239,167,460元。 8.失智症團體家屋29,778,500 元。 (衛生福利部補助辦理長照2.0 整合型計畫,中央補助,經常 門) |
1 | 年 | 558,308,960 | 558,308,960 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.交通接送6,065,600元。 2.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站7,245,040元。 3.失智症團體家屋303,000元。 4.營養餐飲3,600,000元。 (衛生福利部補助辦理長照2.0 整合型計畫,配合款,經常 門) |
1 | 年 | 17,213,640 | 17,213,640 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.日間照顧12,993,500元。 2.家庭托顧582,000元。 3.小規模多機能2,436,000元。4.營養餐飲2,047,000元。 5.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站3,702,500元 6.失智症團體家屋760,000元。 (衛生福利部補助辦理長照2.0 整合型計畫,中央補助,資本 門)。 |
1 | 年 | 22,521,000 | 22,521,000 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司等辦 理營養餐飲之資源佈建所需費 用。 (衛生福利部補助辦理長照2.0 整合型計畫,配合款,資本 門) |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | ||
| 1.補助合約院所、藥局、失智社區服務據點等辦理居家安寧 網絡服務及失智友善醫事單位 等長照創新服務。 2.業務執行中新增或請增配合 款。 |
1 | 年 | 25,745,000 | 25,745,000 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.營養餐飲14,100,000元。 2.交通服務11,671,327元。 3.居家服務4,295,150元。 (衛生福利部補助辦理112年長 照2.0整合型計畫請增案,中 央補助,經常門,補辦預算) |
1 | 年 | 30,066,477 | 30,066,477 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源佈建所需費用。 1.營養餐飲30,720元。 2.交通服務606,368元。 3.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站192,451元。 (衛生福利部補助辦理112年長 照2.0整合型計畫請增案,配 合款,經常門,補辦預算) |
1 | 年 | 829,539 | 829,539 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源布建所需費用。 1.居家服務5,237,000元。 2.日間照顧1,140,000元。 3.交通接送48,800,000元。 4.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站9,488,000元。 (衛生福利部補助辦理113年長 照2.0整合型計畫增核案,中 央補助,經常門,補辦預算) |
1 | 年 | 64,665,000 | 64,665,000 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司辦理 資源布建所需費用。 1.交通接送1,505,234元。 2.社區整體照顧服務體系-C級 巷弄長照站732,060元。 (衛生福利部補助辦理113年長 照2.0整合型計畫增核案,配 合款,經常門,補辦預算) |
1 | 年 | 2,237,294 | 2,237,294 | ||
| 補助本市醫療機構、長照機構、社福機構團體及公司等辦 理營養餐飲資源布建所需費 用。 (衛生福利部補助辦理113年長 照2.0整合型計畫增核案,配 合款,資本門,補辦預算) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 9,594,928,940 | ||||
| 補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理長 照2.0整合型計畫,中央補助 6,341,072,000元,配合款 196,113,200元,經常門) |
1 | 年 | 6,537,185,200 | 6,537,185,200 | ||
| 補助失能者營養餐飲所需費用。(衛生福利部補助辦理長 照2.0整合型計畫,中央補助 59,490,500元,配合款 6,160,400元,經常門) |
1 | 年 | 65,650,900 | 65,650,900 | ||
| 補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理112 年長照2.0整合型計畫請增 案,中央補助1,229,818,673 元,配合款33,340,461元,經 常門,補辦預算) |
1 | 年 | 1,263,159,134 | 1,263,159,134 | ||
| 補助失能者長照給付及支付費用。(衛生福利部補助辦理113 年長照2.0整合型計畫增額 案,中央補助1,687,698,000 元,配合款41,235,706元,經 常門,補辦預算) |
1 | 年 | 1,728,933,706 | 1,728,933,706 |