預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
711,195,000 元()
計畫內容
預期成果
1.配合本局年度施政計畫及有關法令漸次完成各項工作暨協助行政事務出納及財產管理,提升行政效
率。
2.切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫配合。
3.強化組織功能,貫徹分層負責,鼓舞員工士氣、發揮職務效能、加強為民服務。
4.增進員工法律常識,樹立廉能形象,落實政風預防措施,以杜絕貪瀆不法弊端。
5.配合各項業務計畫,加強並維護資訊化系統功能,提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數29,097,000元,增加11,268,000元。 | 40,365,000 | 29,097,000 | 11,268,000 | 38.73% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,946,000 | 18,421,000 | 10,525,000 | 57.14% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理資訊人員教育訓練。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 27,796,105 | 17,304,834 | 10,491,271 | 60.63% | ||||
| 網頁製作及地圖資訊網站維護。 | 1 | 年 | 1,522,800 | 1,522,800 | 1,547,800 | -25,000 | -1.62% | ||
| 社福資訊系統(含維護救助、身心障礙、老人福利、兒 童、婦女、兒少、早期療 育、服務方案申請及補助核 銷等業務子系統)及資料庫維 護費(含派駐人員1名)。 |
1 | 年 | 9,821,442 | 9,821,442 | 8,621,900 | 1,199,542 | 13.91% | ||
| 伺服器、周邊設備、資訊安全及風險評鑑維護費(含派駐 人員2名)。 |
1 | 年 | 4,382,800 | 4,382,800 | |||||
| e化資訊系統維護(含小巨蛋公益票券、志工管理、救助 資源、實物銀行媒合、機構 空位查詢、場館空間管理、 保險資料比對、所得稅管 |
1 | 年 | 2,690,545 | 2,690,545 | |||||
| 理、出納管理、工作日誌、 局內資訊網等業務e化系 統)。 |
0 | ||||||||
| 套裝軟體(單價1萬元以內或授權期間未達2年)。 | 1 | 年 | 1,878,518 | 1,878,518 | |||||
| 影像識別服務費(新增)。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| AI語音轉文字應用服務費(新增)。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理資訊系統規劃邀請學者、專家出席專案諮詢會議 出席費。 |
20 | 人次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育訓練講師鐘點費。 | 18 | 節 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 956,375 | 922,646 | 33,729 | 3.66% | ||||
| 業務用文具紙張、物品及材料等。 | 1 | 年 | 9,258 | 9,258 | 9,148 | 110 | 1.20% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 847,117 | 847,117 | 813,498 | 33,619 | 4.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機使用費。 | 1×12×1600 | 臺、月、張 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 11,419,000 | 10,676,000 | 743,000 | 6.96% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,419,000 | 10,676,000 | 743,000 | 6.96% | ||||
| 資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 715,837 | 715,837 | 620,925 | 94,912 | 15.29% | ||
| 套裝軟體(單價1萬元以上)。 | 1 | 年 | 5,082,240 | 5,082,240 | 638,926 | 4,443,314 | 695.43% | ||
| 業務e化資訊系統擴充費。 | 1 | 年 | 5,620,000 | 5,620,000 | 9,415,900 | -3,795,900 | -40.31% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數923元。 | 1 | 年 | 923 | 923 | 249 | 674 | 270.68% |