預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
711,195,000 元()
計畫內容
預期成果
1.配合本局年度施政計畫及有關法令漸次完成各項工作暨協助行政事務出納及財產管理,提升行政效
率。
2.切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫配合。
3.強化組織功能,貫徹分層負責,鼓舞員工士氣、發揮職務效能、加強為民服務。
4.增進員工法律常識,樹立廉能形象,落實政風預防措施,以杜絕貪瀆不法弊端。
5.配合各項業務計畫,加強並維護資訊化系統功能,提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數3,698,000元,減少386,000元。 | 3,312,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 3,100,000 | 109,000 | 2,991,000 | 2,744.04% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 88,000 | 14,000 | 74,000 | 528.57% | ||||
| 各項專題講座、新進人員講習及員工協助服務聘請專家 學者授課鐘點費。 |
44 | 節 | 2,000 | 88,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 104,732 | 10,340 | 94,392 | 912.88% | ||||
| 人事業務用文具紙張、物品及材料等。 | 1 | 年 | 33,982 | 33,982 | |||||
| 人事卡片識別證等費用。 | 1 | 年 | 20,800 | 20,800 | |||||
| 職名章橡皮章(含新進人員製發及損壞重製等費用)。 | 333 | 枚 | 150 | 49,950 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,895,348 | 79,260 | 2,816,088 | 3,552.98% | ||||
| 文康活動費。 | 852×1 | 人、年 | 3,000 | 2,556,000 | |||||
| 印製人事相關報表及各項雜支。 | 1 | 年 | 32,348 | 32,348 | |||||
| 影印機使用費。 | 1×12×8000 | 臺、月、張 | 57,600 | 50,400 | 7,200 | 14.29% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | |||||
| 退休人員退休紀念品。 | 4 | 人 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 優秀員工表揚獎勵。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,760 | |||||||
| 刷卡機養護費。 | 1 | 年 | 9,760 | 9,760 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 2,160 | 5,400 | -3,240 | -60.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 2,160 | 2,160 | 5,400 | -3,240 | -60.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 212,000 | |||||||
| 4080 | 損失及賠償 | 212,000 | |||||||
| 勞工保險給付損失賠償。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 |