預算機關
臺北市政府捷運工程局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資產及財務管理室、主任秘書室及技術發展處
預算金額
234,755,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作;辦理各項
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理,順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質,維護同仁權益,增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數11,283,000元,減少54,000元。 | 11,229,000 | 11,476,000 | -247,000 | -2.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,229,000 | 11,476,000 | -247,000 | -2.15% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,584,000 | 1,588,000 | -4,000 | -0.25% | ||||
| 網路應用通訊費。 | 1 | 年 | 44,424 | 44,424 | 48,424 | -4,000 | -8.26% | ||
| 資訊通訊費。 | 1 | 年 | 1,539,576 | 1,539,576 | 1,539,576 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,304,955 | 9,417,150 | -112,195 | -1.19% | ||||
| 電腦設備硬體維護服務費。 | 1 | 年 | 4,566,800 | 4,566,800 | |||||
| 電腦設備軟體維護服務費。 | 1 | 年 | 4,542,025 | 4,542,025 | 4,580,000 | -37,975 | -0.83% | ||
| 小額軟體。 | 1 | 年 | 53,490 | 53,490 | 31,216 | 22,274 | 71.35% | ||
| 軟體使用費。 | 1 | 年 | 142,640 | 142,640 | 145,934 | -3,294 | -2.26% | ||
| 2051 | 物品 | 328,045 | 458,850 | -130,805 | -28.51% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖資室期刊費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | -33.33% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 8,045 | 8,045 | 7,850 | 195 | 2.48% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法源資料庫使用費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |