預算機關
臺北市政府捷運工程局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資產及財務管理室、主任秘書室及技術發展處
預算金額
234,755,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作;辦理各項
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理,順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質,維護同仁權益,增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 政風業務 | 較上年度預算數21,000元,無增減。 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工法紀訓練外聘講師鐘點費。 | 6 | 節 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。 | 16 | 人次 | 120 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理法令教育宣導。 | 1 | 年 | 7,080 | 7,080 | 7,080 | 0 | 0.00% |