資料來源:29101捷運工程局第33頁
預算機關
臺北市政府捷運工程局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資產及財務管理室、主任秘書室及技術發展處
預算金額
234,755,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作;辦理各項
預期成果
 1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理,順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。 3.提高人事服務品質,維護同仁權益,增進工作效率。 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。 6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數842,000元,增加71,000元。 913,000 842,000 71,000 8.43%
2000 業務費 913,000 842,000 71,000 8.43%
2054 一般事務費 713,000 642,000 71,000 11.06%
文康活動費。 161×1 人、年 3,000 483,000 486,000 -3,000 -0.62%
人事各項業務及活動所需雜支費等。 1 15,000 15,000
職工健康檢查費(2年1次)。 1 90,000 90,000 49,500 40,500 81.82%
退休人員退休紀念品。 25 5,000 125,000 95,000 30,000 31.58%
2078 國外旅費 200,000 200,000 0 0.00%
市政建設考察旅費。 2×5 人、天 20,000 200,000 200,000 0 0.00%