資料來源:08172交通管制工程處第23頁
預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
225,171,000 元(
計畫內容
預期成果
1.一般業務:提供行政作業效率,順利完成行政業務,提高一般行政績效,業務順利推行。 2.會計業務:增進預算執行績效及預算效益。 3.人事業務:提高工作效率,加強業務推行。 4.政風業務:澄清吏治、革新政風,提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。 5.資訊業務:簡化工作流程,提升行政作業及管理的效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
08 資訊業務 較上年度預算數4,119,000元,增加51,000元。 4,170,000 4,254,000 -84,000 -1.97%
2000 業務費 4,170,000 4,254,000 -84,000 -1.97%
2003 教育訓練費 58,000 58,000 0 0.00%
電腦教育訓練費。 1 58,000 58,000 58,000 0 0.00%
2009 通訊費 1,530,000 1,530,180 -180 -0.01%
光纖網路FTTB及GSN專線使用費。 1 1,530,000 1,530,000 1,530,180 -180 -0.01%
2018 資訊服務費 2,559,172 2,640,034 -80,862 -3.06%
個人資料管理制度(PIMS) 1 480,076 480,076 480,076 0 0.00%
電腦設備維護費,依設備性質不同分批辦理採購(硬體維
護費)。
1 832,210 832,210 832,210 0 0.00%
交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護,依性
質不同分批辦理採購(軟體維
護費)。
1 62,138 62,138 50,988 11,150 21.87%
資訊安全管理制度(ISMS)資 1 1,184,748 1,184,748
安健診作業,依服務性質不
同分批辦理採購。
0
2051 物品 22,828 25,786 -2,958 -11.47%
光碟片、碳粉匣、印表機用紙等電腦耗材,依設備性質
不同分批辦理採購。
1 18,028 18,028 20,986 -2,958 -14.10%
電腦圖書費。 1 4,800 4,800 4,800 0 0.00%