預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
225,171,000 元()
計畫內容
預期成果
1.一般業務:提供行政作業效率,順利完成行政業務,提高一般行政績效,業務順利推行。
2.會計業務:增進預算執行績效及預算效益。
3.人事業務:提高工作效率,加強業務推行。
4.政風業務:澄清吏治、革新政風,提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。
5.資訊業務:簡化工作流程,提升行政作業及管理的效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 政風業務 | 較上年度預算數32,000元,無增減。 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦政風法令宣導講習聘請專家學者演講鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會議逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | ||
| 印製法令宣導品等印製費。 | 1 | 年 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% |