資料來源:08172交通管制工程處第23頁
預算機關
臺北市交通管制工程處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、交控中心
預算金額
225,171,000 元(
計畫內容
預期成果
1.一般業務:提供行政作業效率,順利完成行政業務,提高一般行政績效,業務順利推行。 2.會計業務:增進預算執行績效及預算效益。 3.人事業務:提高工作效率,加強業務推行。 4.政風業務:澄清吏治、革新政風,提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。 5.資訊業務:簡化工作流程,提升行政作業及管理的效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數688,000元,增加7,000元。 695,000
2000 業務費 695,000 32,000 663,000 2,071.88%
2051 物品 9,000
卡片識別證。 60 150 9,000
2054 一般事務費 681,000 24,000 657,000 2,737.50%
文康活動費。 222×1 人、年 3,000 666,000
退休人員退休紀念品。 1 15,000 15,000
2066 車輛及辦公器具養護費 5,000
刷卡機養護費。 1 5,000 5,000