資料來源:07155大地工程處第64頁
預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
846,969,000 元(
計畫內容
 辦理山坡地保育及利用工程等28項,主要內容如下:
預期成果
 1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農 業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安 全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安 全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質 及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 山坡地保育及防減災 較上年度預算數272,417,000元,增加9,919,000元。 282,336,000 272,417,000 9,919,000 3.64%
01114年山坡地邊坡改善與設施維護工程
(1)本工程係上年度山坡地邊
坡改善與設施維護工程案,
因配合工程付款期程,故續
編第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為33,265,000元,除至以前年
度已編列29,850,000元,本年
度編列3,415,000元;其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
3,415,000
3000 設備及投資 3,415,000 30,920,000 -27,505,000 -88.96%
3015 公共建設及設施費 3,415,000 30,920,000 -27,505,000 -88.96%
本年度所需施工費。 1 3,315,339 3,315,339 27,500,000 -24,184,661 -87.94%
按施工費提列工程管理費(3.0057%)。 1 99,661 99,661 822,745 -723,084 -87.89%
02114年山坡地農業環境改善工程
(1)本工程係上年度山坡地農
業環境改善工程案,因配合
工程付款期程,故續編第2年
經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為39,000,000元,除至以前年
度編列34,985,000元,本年度
編列4,015,000元;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
4,015,000
3000 設備及投資 4,015,000 30,920,000 -26,905,000 -87.01%
3015 公共建設及設施費 4,015,000 30,920,000 -26,905,000 -87.01%
本年度所需施工費。 1 3,900,262 3,900,262 27,500,000 -23,599,738 -85.82%
按施工費提列工程管理費(2.9419%)。 1 114,738 114,738 822,745 -708,007 -86.05%
03114年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程
(1)本工程係上年度土石流潛
勢溪流及溪溝改善與設施維
護工程案,因配合工程付款
期程,故續編第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為34,265,000元,除至以前年
度編列30,920,000元,本年度
編列3,345,000元;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
3,345,000
3000 設備及投資 3,345,000 30,920,000 -27,575,000 -89.18%
3015 公共建設及設施費 3,345,000 30,920,000 -27,575,000 -89.18%
本年度所需施工費。 1 3,002,693 3,002,693 27,500,000 -24,497,307 -89.08%
本年度所需委託技術服務費。 1 252,485 252,485 2,597,255 -2,344,770 -90.28%
按施工費提列工程管理費(2.9918%)。 1 89,822 89,822 822,745 -732,923 -89.08%
04山坡地違規案件水土保持處理
(1)辦理山坡地違規機具沒
入、構造物拆除、清除及
國、公有山坡地濫墾地復舊
(含整地、客土、植生、造林
等工作)。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
1,500,000
3000 設備及投資 1,500,000 30,920,000 -29,420,000 -95.15%
3015 公共建設及設施費 1,500,000 30,920,000 -29,420,000 -95.15%
施工費。 1 1,360,000 1,360,000 30,502,693 -29,142,693 -95.54%
委託技術服務費。 1 92,400 92,400 2,849,740 -2,757,340 -96.76%
按施工費提列工程管理費(3.5%)。 1 47,600 47,600 822,745 -775,145 -94.21%
05山坡地住宅社區自主防災計畫
係針對本市山坡地住宅社
區,施予水土保持輔導,並
推動社區建置自主防災應變
組織及進行演練,以建立自
主防災社區,提升緊急應變
能力,達到減災目的。
2,300,000 2,300,000 0 0.00%
3000 設備及投資 2,300,000 30,920,000 -28,620,000 -92.56%
3015 公共建設及設施費 2,300,000 30,920,000 -28,620,000 -92.56%
評估規劃費。 1 2,300,000 2,300,000 2,300,000 0 0.00%
06山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程
(1)山坡地住宅及老舊聚落水
土保持處理,以維護市民生
命財產安全。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
30,456,000
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 30,456,000 30,920,000 -464,000 -1.50%
3015 公共建設及設施費 30,456,000 30,920,000 -464,000 -1.50%
施工費。 1 27,100,000 27,100,000 30,502,693 -3,402,693 -11.16%
委託技術服務費。 1 2,546,900 2,546,900 2,849,740 -302,840 -10.63%
按施工費提列工程管理費(2.9856%)。 1 809,100 809,100 822,745 -13,645 -1.66%
07山坡地邊坡預約式維護工程
(1)辦理本市歷年山坡地工程
設施之維護及零星改善工
作,維護山坡地及市民生命
財產安全。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
68,057,000
3000 設備及投資 68,057,000 30,920,000 37,137,000 120.11%
3015 公共建設及設施費 68,057,000 30,920,000 37,137,000 120.11%
施工費。 1 61,070,000 61,070,000 30,502,693 30,567,307 100.21%
委託技術服務費。 1 5,421,000 5,421,000 2,849,740 2,571,260 90.23%
按施工費提列工程管理費(2.5643%)。 1 1,566,000 1,566,000 822,745 743,255 90.34%
08山坡地農業社區預約式維護工程
(1)辦理山坡地農業環境零星
改善、設施例行維護、農業
社區環境綠美化工作。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
14,133,000
3000 設備及投資 14,133,000 30,920,000 -16,787,000 -54.29%
3015 公共建設及設施費 14,133,000 30,920,000 -16,787,000 -54.29%
施工費。 1 12,490,000 12,490,000 30,502,693 -18,012,693 -59.05%
委託技術服務費。 1 1,244,000 1,244,000 2,849,740 -1,605,740 -56.35%
按施工費提列工程管理費(3.1946%)。 1 399,000 399,000 822,745 -423,745 -51.50%
09土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程
(1)針對本市土石流潛勢溪流
及溪溝,進行例行清疏、維
護與改善工作,以維護市民
生命財產安全。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
59,656,000
3000 設備及投資 59,656,000 30,920,000 28,736,000 92.94%
3015 公共建設及設施費 59,656,000 30,920,000 28,736,000 92.94%
施工費。 1 53,364,803 53,364,803 30,502,693 22,862,110 74.95%
委託技術服務費。 1 4,840,725 4,840,725 2,849,740 1,990,985 69.87%
按施工費提列工程管理費(2.7180%)。 1 1,450,472 1,450,472 822,745 627,727 76.30%
10溪溝巡勘及水土保持水文觀測調查作業
(1)辦理溪溝及沉砂池定期及
機動巡勘工作並針對本市山
坡地溪溝集水區進行水文資
料調查,定期維護已設置之
水文觀測站,並辦理溪溝及
沉砂池定期及機動巡勘工
作,俾利後續溪溝管理及相
關水保設施維護之參考。
(2)辦理本市8條主要溪溝之橋
梁檢測評估工作。
3,500,000
3000 設備及投資 3,500,000 30,920,000 -27,420,000 -88.68%
3015 公共建設及設施費 3,500,000 30,920,000 -27,420,000 -88.68%
規劃調查費。 1 3,500,000 3,500,000 2,900,000 600,000 20.69%
11115年山坡地邊坡改善與設施維護工程
(1)分期辦理邊坡改善與設施
維護工程,並針對山坡地災
害與邊坡構造物維護、改
善、增設等,惟配合116年度
工程付款期程,故編列連續
工程,並分批辦理採購。
30,000,000
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
34,000,000元,本年度編列
30,000,000元,餘4,000,000元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 30,000,000 30,920,000 -920,000 -2.98%
3015 公共建設及設施費 30,000,000 30,920,000 -920,000 -2.98%
本年度所需施工費。 1 26,431,311 26,431,311 27,500,000 -1,068,689 -3.89%
本年度所需委託技術服務費。 1 2,777,125 2,777,125 2,597,255 179,870 6.93%
按施工費提列工程管理費(2.9948%)。 1 791,564 791,564 822,745 -31,181 -3.79%
總工程費(或總經費)明細如下: 34,000,000 34,265,000 -265,000 -0.77%
施工費。 1 30,315,000 30,315,000 30,502,693 -187,693 -0.62%
委託技術服務費。 1 2,777,125 2,777,125 2,849,740 -72,615 -2.55%
按施工費提列工程管理費(2.9948%)。 1 907,875 907,875 822,745 85,130 10.35%
12115年山坡地農業環境改善工程
(1)分期辦理山坡地農業環境
改善工程,提升山坡地農業
環境品質,恢復既有埤塘之
蓄水、滯洪及灌溉等功能,
並針對具發展潛力之山坡地
農村辦理農業環境改善規劃
設計,惟配合116年度工程付
款期程,故編列連續工程,
並分批辦理採購。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
40,000,000元,本年度編列
28,000,000元,餘12,000,000元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
28,000,000
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 28,000,000 30,920,000 -2,920,000 -9.44%
3015 公共建設及設施費 28,000,000 30,920,000 -2,920,000 -9.44%
本年度所需施工費。 1 23,191,643 23,191,643 27,500,000 -4,308,357 -15.67%
本年度所需委託技術服務費。 1 3,228,750 3,228,750 2,597,255 631,495 24.31%
本年度所需專案管理費。 1 900,000 900,000 900,000 0 0.00%
按施工費提列工程管理費(2.9304%)。 1 679,607 679,607 822,745 -143,138 -17.40%
總工程費(或總經費)明細如下: 40,000,000 34,265,000 5,735,000 16.74%
施工費。 1 34,850,000 34,850,000 30,502,693 4,347,307 14.25%
委託技術服務費。 1 3,228,750 3,228,750 2,849,740 379,010 13.30%
專案管理費。 1 900,000 900,000 900,000 0 0.00%
按施工費提列工程管理費(2.9304%)。 1 1,021,250 1,021,250 822,745 198,505 24.13%
13115年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程
(1)針對本市歷年未辦理整
治、已整治之土石流潛勢溪
流及溪溝進行改善及維護工
作,或穩定溪溝、防止沖刷
及加強排洪之功能,並配合
增設相關設施,以降低土石
致災風險,惟配合116年度工
程付款期程,故編列連續工
程,並分批辦理採購。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
34,265,000元,本年度編列
30,920,000元,餘3,345,000元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
30,920,000
3000 設備及投資 30,920,000 30,920,000 0 0.00%
3015 公共建設及設施費 30,920,000 30,920,000 0 0.00%
本年度所需施工費。 1 27,500,000 27,500,000 27,500,000 0 0.00%
本年度所需委託技術服務費。 1 2,597,255 2,597,255 2,597,255 0 0.00%
按施工費提列工程管理費(2.9918%)。 1 822,745 822,745 822,745 0 0.00%
總工程費(或總經費)明細如下: 34,265,000 34,265,000 0 0.00%
施工費。 1 30,502,693 30,502,693 30,502,693 0 0.00%
委託技術服務費。 1 2,849,740 2,849,740 2,849,740 0 0.00%
按施工費提列工程管理費(2.9918%)。 1 912,567 912,567 822,745 89,822 10.92%
14雞南山自然園區整建工程(1)針對雞南山自然園區進行
疏伐、設施重新規劃翻新,
並串接圓山步道系統,以期
活化周邊社區。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
34,000,000元,本年度編列
3,039,000元,餘30,961,000元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
3,039,000
3000 設備及投資 3,039,000 30,920,000 -27,881,000 -90.17%
3015 公共建設及設施費 3,039,000 30,920,000 -27,881,000 -90.17%
本年度所需施工費。 1 1,515,000 1,515,000 27,500,000 -25,985,000 -94.49%
本年度所需委託技術服務費。 1 1,479,000 1,479,000 2,597,255 -1,118,255 -43.06%
按施工費提列工程管理費(2.9703%)。 1 45,000 45,000 822,745 -777,745 -94.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 34,000,000 34,265,000 -265,000 -0.77%
施工費。 1 30,300,000 30,300,000 30,502,693 -202,693 -0.66%
委託技術服務費。 1 2,800,000 2,800,000 2,849,740 -49,740 -1.75%
按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3.
0%+5,300,000*2.5%)。
1 900,000 900,000 912,567 -12,567 -1.38%