預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
846,969,000 元()
計畫內容
辦理山坡地保育及利用工程等28項,主要內容如下:
預期成果
1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農
業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安
全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安
全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質
及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 山坡地保育及防減災 | 較上年度預算數272,417,000元,增加9,919,000元。 | 282,336,000 | 272,417,000 | 9,919,000 | 3.64% | |||
| 01114年山坡地邊坡改善與設施維護工程 (1)本工程係上年度山坡地邊 坡改善與設施維護工程案, 因配合工程付款期程,故續 編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為33,265,000元,除至以前年 度已編列29,850,000元,本年 度編列3,415,000元;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
3,415,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,415,000 | 30,920,000 | -27,505,000 | -88.96% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,415,000 | 30,920,000 | -27,505,000 | -88.96% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,315,339 | 3,315,339 | 27,500,000 | -24,184,661 | -87.94% | ||
| 按施工費提列工程管理費(3.0057%)。 | 1 | 式 | 99,661 | 99,661 | 822,745 | -723,084 | -87.89% | ||
| 02114年山坡地農業環境改善工程 (1)本工程係上年度山坡地農 業環境改善工程案,因配合 工程付款期程,故續編第2年 經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為39,000,000元,除至以前年 度編列34,985,000元,本年度 編列4,015,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
4,015,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,015,000 | 30,920,000 | -26,905,000 | -87.01% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,015,000 | 30,920,000 | -26,905,000 | -87.01% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,900,262 | 3,900,262 | 27,500,000 | -23,599,738 | -85.82% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9419%)。 | 1 | 式 | 114,738 | 114,738 | 822,745 | -708,007 | -86.05% | ||
| 03114年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程 (1)本工程係上年度土石流潛 勢溪流及溪溝改善與設施維 護工程案,因配合工程付款 期程,故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為34,265,000元,除至以前年 度編列30,920,000元,本年度 編列3,345,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
3,345,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,345,000 | 30,920,000 | -27,575,000 | -89.18% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,345,000 | 30,920,000 | -27,575,000 | -89.18% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,002,693 | 3,002,693 | 27,500,000 | -24,497,307 | -89.08% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 252,485 | 252,485 | 2,597,255 | -2,344,770 | -90.28% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9918%)。 | 1 | 式 | 89,822 | 89,822 | 822,745 | -732,923 | -89.08% | ||
| 04山坡地違規案件水土保持處理 (1)辦理山坡地違規機具沒 入、構造物拆除、清除及 國、公有山坡地濫墾地復舊 (含整地、客土、植生、造林 等工作)。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
1,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | 30,920,000 | -29,420,000 | -95.15% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,500,000 | 30,920,000 | -29,420,000 | -95.15% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,360,000 | 1,360,000 | 30,502,693 | -29,142,693 | -95.54% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 92,400 | 92,400 | 2,849,740 | -2,757,340 | -96.76% | ||
| 按施工費提列工程管理費(3.5%)。 | 1 | 式 | 47,600 | 47,600 | 822,745 | -775,145 | -94.21% | ||
| 05山坡地住宅社區自主防災計畫 係針對本市山坡地住宅社 區,施予水土保持輔導,並 推動社區建置自主防災應變 組織及進行演練,以建立自 主防災社區,提升緊急應變 能力,達到減災目的。 |
2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,300,000 | 30,920,000 | -28,620,000 | -92.56% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,300,000 | 30,920,000 | -28,620,000 | -92.56% | ||||
| 評估規劃費。 | 1 | 式 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 06山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程 (1)山坡地住宅及老舊聚落水 土保持處理,以維護市民生 命財產安全。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 |
30,456,000 | ||||||||
| 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,456,000 | 30,920,000 | -464,000 | -1.50% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,456,000 | 30,920,000 | -464,000 | -1.50% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 27,100,000 | 27,100,000 | 30,502,693 | -3,402,693 | -11.16% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,546,900 | 2,546,900 | 2,849,740 | -302,840 | -10.63% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9856%)。 | 1 | 式 | 809,100 | 809,100 | 822,745 | -13,645 | -1.66% | ||
| 07山坡地邊坡預約式維護工程 (1)辦理本市歷年山坡地工程 設施之維護及零星改善工 作,維護山坡地及市民生命 財產安全。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
68,057,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,057,000 | 30,920,000 | 37,137,000 | 120.11% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 68,057,000 | 30,920,000 | 37,137,000 | 120.11% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 61,070,000 | 61,070,000 | 30,502,693 | 30,567,307 | 100.21% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 5,421,000 | 5,421,000 | 2,849,740 | 2,571,260 | 90.23% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.5643%)。 | 1 | 式 | 1,566,000 | 1,566,000 | 822,745 | 743,255 | 90.34% | ||
| 08山坡地農業社區預約式維護工程 (1)辦理山坡地農業環境零星 改善、設施例行維護、農業 社區環境綠美化工作。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
14,133,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,133,000 | 30,920,000 | -16,787,000 | -54.29% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,133,000 | 30,920,000 | -16,787,000 | -54.29% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 12,490,000 | 12,490,000 | 30,502,693 | -18,012,693 | -59.05% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,244,000 | 1,244,000 | 2,849,740 | -1,605,740 | -56.35% | ||
| 按施工費提列工程管理費(3.1946%)。 | 1 | 式 | 399,000 | 399,000 | 822,745 | -423,745 | -51.50% | ||
| 09土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程 (1)針對本市土石流潛勢溪流 及溪溝,進行例行清疏、維 護與改善工作,以維護市民 生命財產安全。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
59,656,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,656,000 | 30,920,000 | 28,736,000 | 92.94% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 59,656,000 | 30,920,000 | 28,736,000 | 92.94% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 53,364,803 | 53,364,803 | 30,502,693 | 22,862,110 | 74.95% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,840,725 | 4,840,725 | 2,849,740 | 1,990,985 | 69.87% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.7180%)。 | 1 | 式 | 1,450,472 | 1,450,472 | 822,745 | 627,727 | 76.30% | ||
| 10溪溝巡勘及水土保持水文觀測調查作業 (1)辦理溪溝及沉砂池定期及 機動巡勘工作並針對本市山 坡地溪溝集水區進行水文資 料調查,定期維護已設置之 水文觀測站,並辦理溪溝及 沉砂池定期及機動巡勘工 作,俾利後續溪溝管理及相 關水保設施維護之參考。 (2)辦理本市8條主要溪溝之橋 梁檢測評估工作。 |
3,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,500,000 | 30,920,000 | -27,420,000 | -88.68% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,500,000 | 30,920,000 | -27,420,000 | -88.68% | ||||
| 規劃調查費。 | 1 | 式 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,900,000 | 600,000 | 20.69% | ||
| 11115年山坡地邊坡改善與設施維護工程 (1)分期辦理邊坡改善與設施 維護工程,並針對山坡地災 害與邊坡構造物維護、改 善、增設等,惟配合116年度 工程付款期程,故編列連續 工程,並分批辦理採購。 |
30,000,000 | ||||||||
| (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 34,000,000元,本年度編列 30,000,000元,餘4,000,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,000,000 | 30,920,000 | -920,000 | -2.98% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,000,000 | 30,920,000 | -920,000 | -2.98% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 26,431,311 | 26,431,311 | 27,500,000 | -1,068,689 | -3.89% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,777,125 | 2,777,125 | 2,597,255 | 179,870 | 6.93% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9948%)。 | 1 | 式 | 791,564 | 791,564 | 822,745 | -31,181 | -3.79% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 34,000,000 | 34,265,000 | -265,000 | -0.77% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 30,315,000 | 30,315,000 | 30,502,693 | -187,693 | -0.62% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,777,125 | 2,777,125 | 2,849,740 | -72,615 | -2.55% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9948%)。 | 1 | 式 | 907,875 | 907,875 | 822,745 | 85,130 | 10.35% | ||
| 12115年山坡地農業環境改善工程 (1)分期辦理山坡地農業環境 改善工程,提升山坡地農業 環境品質,恢復既有埤塘之 蓄水、滯洪及灌溉等功能, 並針對具發展潛力之山坡地 農村辦理農業環境改善規劃 設計,惟配合116年度工程付 款期程,故編列連續工程, 並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 40,000,000元,本年度編列 28,000,000元,餘12,000,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 |
28,000,000 | ||||||||
| 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,000,000 | 30,920,000 | -2,920,000 | -9.44% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 28,000,000 | 30,920,000 | -2,920,000 | -9.44% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 23,191,643 | 23,191,643 | 27,500,000 | -4,308,357 | -15.67% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,228,750 | 3,228,750 | 2,597,255 | 631,495 | 24.31% | ||
| 本年度所需專案管理費。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9304%)。 | 1 | 式 | 679,607 | 679,607 | 822,745 | -143,138 | -17.40% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 40,000,000 | 34,265,000 | 5,735,000 | 16.74% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 34,850,000 | 34,850,000 | 30,502,693 | 4,347,307 | 14.25% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,228,750 | 3,228,750 | 2,849,740 | 379,010 | 13.30% | ||
| 專案管理費。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9304%)。 | 1 | 式 | 1,021,250 | 1,021,250 | 822,745 | 198,505 | 24.13% | ||
| 13115年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程 (1)針對本市歷年未辦理整 治、已整治之土石流潛勢溪 流及溪溝進行改善及維護工 作,或穩定溪溝、防止沖刷 及加強排洪之功能,並配合 增設相關設施,以降低土石 致災風險,惟配合116年度工 程付款期程,故編列連續工 程,並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 34,265,000元,本年度編列 30,920,000元,餘3,345,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
30,920,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,920,000 | 30,920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,920,000 | 30,920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,597,255 | 2,597,255 | 2,597,255 | 0 | 0.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9918%)。 | 1 | 式 | 822,745 | 822,745 | 822,745 | 0 | 0.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 34,265,000 | 34,265,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 30,502,693 | 30,502,693 | 30,502,693 | 0 | 0.00% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,849,740 | 2,849,740 | 2,849,740 | 0 | 0.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9918%)。 | 1 | 式 | 912,567 | 912,567 | 822,745 | 89,822 | 10.92% | ||
| 14雞南山自然園區整建工程(1)針對雞南山自然園區進行 疏伐、設施重新規劃翻新, 並串接圓山步道系統,以期 活化周邊社區。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 34,000,000元,本年度編列 3,039,000元,餘30,961,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
3,039,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,039,000 | 30,920,000 | -27,881,000 | -90.17% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,039,000 | 30,920,000 | -27,881,000 | -90.17% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 1,515,000 | 1,515,000 | 27,500,000 | -25,985,000 | -94.49% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,479,000 | 1,479,000 | 2,597,255 | -1,118,255 | -43.06% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9703%)。 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 | 822,745 | -777,745 | -94.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 34,000,000 | 34,265,000 | -265,000 | -0.77% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 30,300,000 | 30,300,000 | 30,502,693 | -202,693 | -0.66% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,849,740 | -49,740 | -1.75% | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+5,300,000*2.5%)。 |
1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 912,567 | -12,567 | -1.38% |