資料來源:07155大地工程處第64頁
預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
846,969,000 元(
計畫內容
 辦理山坡地保育及利用工程等28項,主要內容如下:
預期成果
 1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農 業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安 全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安 全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質 及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 道路步道維護 較上年度預算數435,164,000元,增加23,772,000元。 458,936,000
01114年本市山區道路改善及維護工程
(1)本工程係上年度本市山區
道路改善及維護工程案,因
配合工程付款期程,故續編
第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為80,000,000元,除至以前年
度已編列72,000,000元,本年
度編列8,000,000元;其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
8,000,000
3000 設備及投資 8,000,000 30,920,000 -22,920,000 -74.13%
3015 公共建設及設施費 8,000,000 30,920,000 -22,920,000 -74.13%
本年度所需施工費。 1 7,333,000 7,333,000 27,500,000 -20,167,000 -73.33%
本年度所需委託技術服務費。 1 490,800 490,800 2,597,255 -2,106,455 -81.10%
按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 1 176,200 176,200 822,745 -646,545 -78.58%
02114年登山步道周邊改善工程
(1)本工程係上年度登山步道
周邊改善工程案,因配合工
程付款期程,故續編第2年經
費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為44,398,000元,除至以前年
度已編列39,958,000元,本年
度編列4,440,000元;其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
4,440,000
3000 設備及投資 4,440,000 30,920,000 -26,480,000 -85.64%
3015 公共建設及設施費 4,440,000 30,920,000 -26,480,000 -85.64%
本年度所需施工費。 1 1,650,090 1,650,090 27,500,000 -25,849,910 -94.00%
本年度所需委託技術服務費。 1 141,215 141,215 2,597,255 -2,456,040 -94.56%
本年度所需委託專業服務費。 1 2,600,000 2,600,000 1,500,000 1,100,000 73.33%
按施工費提列工程管理費(2.9502%)。 1 48,695 48,695 822,745 -774,050 -94.08%
03貓空地區人行跨越橋興建工程
(1)為改善指南路三段38巷及
40巷人車爭道情形,分期辦
理本市貓空人行跨越橋興建
工程,期能提昇貓空地區休
閒遊憩體驗品質。
(2)本工程為114-116年度連續
工程,總工程費經議會審定
為400,000,000元,除至以前年
度已編列6,000,000元,本年
度編列59,619,000元,餘
334,381,000元編列於以後年
59,619,000
度;其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 59,619,000 30,920,000 28,699,000 92.82%
3015 公共建設及設施費 59,619,000 30,920,000 28,699,000 92.82%
本年度所需施工費。 1 54,072,077 54,072,077 27,500,000 26,572,077 96.63%
本年度所需委託技術服務費。 1 4,838,147 4,838,147 2,597,255 2,240,892 86.28%
按施工費提列工程管理費(1.3108%)。 1 708,776 708,776 822,745 -113,969 -13.85%
04山區道路環境綠美化工程辦理列管山區道路定期除草
及環境整修。
19,266,000
3000 設備及投資 19,266,000 30,920,000 -11,654,000 -37.69%
3015 公共建設及設施費 19,266,000 30,920,000 -11,654,000 -37.69%
山區道路環境整修費。 1 19,266,000 19,266,000
05山區道路預約式維護工程(1)優先於本市山坡地範圍道
路平時路面修補、道路附屬
設施維護、植生綠化、除草
清淤,辦理道路改善及維護
工程。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
173,491,000
3000 設備及投資 173,491,000 30,920,000 142,571,000 461.10%
3015 公共建設及設施費 173,491,000 30,920,000 142,571,000 461.10%
施工費。 1 154,717,000 154,717,000 30,502,693 124,214,307 407.22%
委託技術服務費。 1 14,307,000 14,307,000 2,849,740 11,457,260 402.05%
按施工費提列工程管理費(2.8872%)。 1 4,467,000 4,467,000 822,745 3,644,255 442.94%
06山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程
(1)優先於本市山坡地範圍道
路規劃性辦理整體銑刨加
舖,並針對道路臨時破損辦
理修補處理。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
46,984,000
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 46,984,000 30,920,000 16,064,000 51.95%
3015 公共建設及設施費 46,984,000 30,920,000 16,064,000 51.95%
施工費。 1 41,930,000 41,930,000 30,502,693 11,427,307 37.46%
委託技術服務費。 1 3,865,000 3,865,000 2,849,740 1,015,260 35.63%
按施工費提列工程管理費(2.8357%)。 1 1,189,000 1,189,000 822,745 366,255 44.52%
07登山步道預約式維護工程(1)為辦理本市登山步道及附
屬設施零星修復或設置指標
示牌工作,以立即處理步道
損壞或設置安全設施,俾維
護登山步道服務品質及民眾
安全。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
50,000,000
3000 設備及投資 50,000,000 30,920,000 19,080,000 61.71%
3015 公共建設及設施費 50,000,000 30,920,000 19,080,000 61.71%
施工費。 1 44,710,000 44,710,000 30,502,693 14,207,307 46.58%
委託技術服務費。 1 4,040,000 4,040,000 2,849,740 1,190,260 41.77%
按施工費提列工程管理費(2.7958%)。 1 1,250,000 1,250,000 822,745 427,255 51.93%
08115年本市山區道路改善及維護工程
(1)為維護山區道路通行安
全,分期辦理本市山坡地範
圍道路之改善及維護工程,
並對山區道路執行災害預防
及災後復建之調查規劃設
計,俾利後續辦理115年度改
善工程之依據,惟配合116年
度工程付款期程,故編列連
續工程,並分批辦理採購。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
80,000,000元,本年度編列
56,000,000元,餘24,000,000元
編列於以後年度;其各年度
56,000,000
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 56,000,000 30,920,000 25,080,000 81.11%
3015 公共建設及設施費 56,000,000 30,920,000 25,080,000 81.11%
本年度所需施工費。 1 50,013,749 50,013,749 27,500,000 22,513,749 81.87%
本年度所需委託技術服務費。 1 4,784,771 4,784,771 2,597,255 2,187,516 84.22%
按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 1 1,201,480 1,201,480 822,745 378,735 46.03%
總工程費(或總經費)明細如下: 80,000,000 34,265,000 45,735,000 133.47%
施工費。 1 72,013,000 72,013,000 30,502,693 41,510,307 136.09%
委託技術服務費。 1 6,257,000 6,257,000 2,849,740 3,407,260 119.56%
按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 1 1,730,000 1,730,000 822,745 907,255 110.27%
09115年登山步道周邊改善工程
(1)分期辦理本市列管計154條
總長約117公里登山步道及協
助辦理非列管登山步道之周
邊環境及設施(涼亭、欄杆、
座椅及鋪面等)之更新改善作
業,並辦理列管步道周邊綠
美化,提升本市登山步道之
服務品質辦,吸引民眾從事
登山健行活動,亦促進地方
發展,維護登山市民休閒遊
憩安全,惟配合116年度工程
付款期程,故編列連續工
程,並分批辦理採購。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
52,670,000元,本年度編列
41,136,000元,餘11,534,000元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
41,136,000
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 41,136,000 30,920,000 10,216,000 33.04%
3015 公共建設及設施費 41,136,000 30,920,000 10,216,000 33.04%
本年度所需施工費。 1 32,640,000 32,640,000 27,500,000 5,140,000 18.69%
本年度所需委託技術服務費。 1 2,961,000 2,961,000 2,597,255 363,745 14.00%
本年度所需委託專業服務費。 1 4,600,000 4,600,000 1,500,000 3,100,000 206.67%
按施工費提列工程管理費(2.8676%)。 1 935,000 935,000 822,745 112,255 13.64%
總工程費(或總經費)明細如下: 52,670,000 34,265,000 18,405,000 53.71%
施工費。 1 40,800,000 40,800,000 30,502,693 10,297,307 33.76%
委託技術服務費。 1 3,700,000 3,700,000 2,849,740 850,260 29.84%
委託專業服務費。 1 7,000,000 7,000,000
按施工費提列工程管理費(2.8676%)。 1 1,170,000 1,170,000 822,745 347,255 42.21%