預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
846,969,000 元()
計畫內容
辦理山坡地保育及利用工程等28項,主要內容如下:
預期成果
1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農
業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安
全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安
全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質
及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 森林及休憩場域維護 | 較上年度預算數102,976,000元,增加2,721,000元。 | 105,697,000 | 102,976,000 | 2,721,000 | 2.64% | |||
| 01114年坡地休閒遊憩場域整建工程 (1)本工程係上年度坡地休閒 遊憩場域整建工程案,因配 合工程付款期程,故續編第2 年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為35,120,000元,除至以前年 度編列31,580,000元,本年度 編列3,540,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
3,540,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,540,000 | 31,580,000 | -28,040,000 | -88.79% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,540,000 | 31,580,000 | -28,040,000 | -88.79% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | 28,000,000 | -25,000,000 | -89.29% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 450,956 | 450,956 | 2,349,044 | -1,898,088 | -80.80% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9677%)。 | 1 | 式 | 89,044 | 89,044 | 830,956 | -741,912 | -89.28% | ||
| 02山區休憩場所設施預約式維護工程 (1)因應本市露營場及轄管休 憩場所等設施平時維護之必 要,辦理修繕、土石崩落處 理及設置警告標誌等工作, 俾維護場域服務品質。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
26,377,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,377,000 | 31,580,000 | -5,203,000 | -16.48% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 26,377,000 | 31,580,000 | -5,203,000 | -16.48% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 23,500,000 | 23,500,000 | 31,000,000 | -7,500,000 | -24.19% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,226,000 | 2,226,000 | 2,800,000 | -574,000 | -20.50% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.7702%)。 | 1 | 式 | 651,000 | 651,000 | 830,956 | -179,956 | -21.66% | ||
| 03森林區林相改良及造林撫育維護 為維護森林健康、兼顧碳匯 及景觀效益,於本市林地、 遷葬地及風景區結合周邊步 道,辦理森林碳匯及遊憩景 觀林營造、更新撫育,及規 劃未來經營管理與本市林地 政策推廣工作。 |
20,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 20,000,000 | 31,580,000 | -11,580,000 | -36.67% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,000,000 | 31,580,000 | -11,580,000 | -36.67% | ||||
| 委託專業服務費。 | 1 | 式 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04風景區預約式維護工程(1)清理及美化圓山、指南及 仙跡岩風景區周邊,包含閒 置場域活化、步道系統及遊 憩設施改善,辦理危險坡崁 整建、步道及扶手欄杆更 新、指向牌及休憩平台等系 統特色化工作。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
30,019,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,019,000 | 31,580,000 | -1,561,000 | -4.94% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,019,000 | 31,580,000 | -1,561,000 | -4.94% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 26,720,000 | 26,720,000 | 31,000,000 | -4,280,000 | -13.81% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,484,000 | 2,484,000 | 2,800,000 | -316,000 | -11.29% | ||
| 按施工費提列工程管理費(3.0501%)。 | 1 | 式 | 815,000 | 815,000 | 830,956 | -15,956 | -1.92% | ||
| 05115年坡地休閒遊憩場域整建工程 (1)本市休閒遊憩場域危險坡 崁、步道、中度危險場域改 善、涼亭、木棧道、扶手欄 杆、導覽牌、指標及雨水回 收等設施工程,並辦理遊憩 |
25,761,000 | ||||||||
| 場域景點營造或生態復育及 植栽撫育維護工程,及針對 後續作調查規劃,俾利辦理 年度改善工程,惟配合116年 度工程付款期程,故編列連 續工程,並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 35,719,000元,本年度編列 25,761,000元,餘9,958,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 25,761,000 | 31,580,000 | -5,819,000 | -18.43% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 25,761,000 | 31,580,000 | -5,819,000 | -18.43% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 21,700,000 | 21,700,000 | 28,000,000 | -6,300,000 | -22.50% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,513,500 | 2,513,500 | 2,349,044 | 164,456 | 7.00% | ||
| 本年度所需專案管理費。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 400,000 | 500,000 | 125.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9839%)。 | 1 | 式 | 647,500 | 647,500 | 830,956 | -183,456 | -22.08% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 35,719,000 | 35,120,000 | 599,000 | 1.71% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,894,000 | 2,894,000 | 2,800,000 | 94,000 | 3.36% | ||
| 專案管理費。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 400,000 | 500,000 | 125.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9839%)。 | 1 | 式 | 925,000 | 925,000 | 830,956 | 94,044 | 11.32% |