資料來源:07155大地工程處第64頁
預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
846,969,000 元(
計畫內容
 辦理山坡地保育及利用工程等28項,主要內容如下:
預期成果
 1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農 業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安 全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安 全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質 及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 森林及休憩場域維護 較上年度預算數102,976,000元,增加2,721,000元。 105,697,000 102,976,000 2,721,000 2.64%
01114年坡地休閒遊憩場域整建工程
(1)本工程係上年度坡地休閒
遊憩場域整建工程案,因配
合工程付款期程,故續編第2
年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為35,120,000元,除至以前年
度編列31,580,000元,本年度
編列3,540,000元;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
3,540,000
3000 設備及投資 3,540,000 31,580,000 -28,040,000 -88.79%
3015 公共建設及設施費 3,540,000 31,580,000 -28,040,000 -88.79%
本年度所需施工費。 1 3,000,000 3,000,000 28,000,000 -25,000,000 -89.29%
本年度所需委託技術服務費。 1 450,956 450,956 2,349,044 -1,898,088 -80.80%
按施工費提列工程管理費(2.9677%)。 1 89,044 89,044 830,956 -741,912 -89.28%
02山區休憩場所設施預約式維護工程
(1)因應本市露營場及轄管休
憩場所等設施平時維護之必
要,辦理修繕、土石崩落處
理及設置警告標誌等工作,
俾維護場域服務品質。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
26,377,000
3000 設備及投資 26,377,000 31,580,000 -5,203,000 -16.48%
3015 公共建設及設施費 26,377,000 31,580,000 -5,203,000 -16.48%
施工費。 1 23,500,000 23,500,000 31,000,000 -7,500,000 -24.19%
委託技術服務費。 1 2,226,000 2,226,000 2,800,000 -574,000 -20.50%
按施工費提列工程管理費(2.7702%)。 1 651,000 651,000 830,956 -179,956 -21.66%
03森林區林相改良及造林撫育維護
為維護森林健康、兼顧碳匯
及景觀效益,於本市林地、
遷葬地及風景區結合周邊步
道,辦理森林碳匯及遊憩景
觀林營造、更新撫育,及規
劃未來經營管理與本市林地
政策推廣工作。
20,000,000
3000 設備及投資 20,000,000 31,580,000 -11,580,000 -36.67%
3015 公共建設及設施費 20,000,000 31,580,000 -11,580,000 -36.67%
委託專業服務費。 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0.00%
04風景區預約式維護工程(1)清理及美化圓山、指南及
仙跡岩風景區周邊,包含閒
置場域活化、步道系統及遊
憩設施改善,辦理危險坡崁
整建、步道及扶手欄杆更
新、指向牌及休憩平台等系
統特色化工作。
(2)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
30,019,000
3000 設備及投資 30,019,000 31,580,000 -1,561,000 -4.94%
3015 公共建設及設施費 30,019,000 31,580,000 -1,561,000 -4.94%
施工費。 1 26,720,000 26,720,000 31,000,000 -4,280,000 -13.81%
委託技術服務費。 1 2,484,000 2,484,000 2,800,000 -316,000 -11.29%
按施工費提列工程管理費(3.0501%)。 1 815,000 815,000 830,956 -15,956 -1.92%
05115年坡地休閒遊憩場域整建工程
(1)本市休閒遊憩場域危險坡
崁、步道、中度危險場域改
善、涼亭、木棧道、扶手欄
杆、導覽牌、指標及雨水回
收等設施工程,並辦理遊憩
25,761,000
場域景點營造或生態復育及
植栽撫育維護工程,及針對
後續作調查規劃,俾利辦理
年度改善工程,惟配合116年
度工程付款期程,故編列連
續工程,並分批辦理採購。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
35,719,000元,本年度編列
25,761,000元,餘9,958,000元
編列於以後年度;其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
0
3000 設備及投資 25,761,000 31,580,000 -5,819,000 -18.43%
3015 公共建設及設施費 25,761,000 31,580,000 -5,819,000 -18.43%
本年度所需施工費。 1 21,700,000 21,700,000 28,000,000 -6,300,000 -22.50%
本年度所需委託技術服務費。 1 2,513,500 2,513,500 2,349,044 164,456 7.00%
本年度所需專案管理費。 1 900,000 900,000 400,000 500,000 125.00%
按施工費提列工程管理費(2.9839%)。 1 647,500 647,500 830,956 -183,456 -22.08%
總工程費(或總經費)明細如下: 35,719,000 35,120,000 599,000 1.71%
施工費。 1 31,000,000 31,000,000 31,000,000 0 0.00%
委託技術服務費。 1 2,894,000 2,894,000 2,800,000 94,000 3.36%
專案管理費。 1 900,000 900,000 400,000 500,000 125.00%
按施工費提列工程管理費(2.9839%)。 1 925,000 925,000 830,956 94,044 11.32%