預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
810,557,000 元()
計畫內容
辦理山坡地保育及利用工程等27項,主要內容如下:
預期成果
1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農
業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安
全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安
全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質
及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 山坡地保育及防減災 | 較上年度預算數0元,增加272,417,000元。 | 272,417,000 | |||
| 01臺北市轄管道路之人工邊坡複查評估及建檔 (1)針對本市於99年至103年間 調查位於道路旁之人工邊坡 約11,000筆複查並依現況重新 分級,俾利後續人工邊坡管 理及相關水保設施維護之參 考。 (2)本計畫為112-114年度連續 計畫,總經費經議會審定為 14,880,000元,除至以前年度 已編列10,720,000元,本年度 編列4,160,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
4,160,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,160,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,160,000 | ||||
| 本年度所需評估規劃費。 | 1 | 式 | 4,160,000 | 4,160,000 | ||
| 02土石流潛勢溪流致災分析及現況調查 (1)辦理本市50條土石流潛勢 溪流之細部調查工作,本次 調查主要瞭解溪流現況地 形、潛在崩塌面、土石流料 源分佈、以及與溪流橫交之 橫交構造物、攔阻設施及沉 砂設施、護岸等人工構造物 資料。 (2)辦理土石流潛勢溪致災分 析及現況調查工作,依據土 石流潛勢溪流現況調查成果 發現溪溝潛在危險問題,辦 理致災分析,檢討劃定影響 範圍及調查保全對象,並且 評定各潛勢溪流之優先處理 順序等級及提出後續之治理 改善建議,以避免土石流災 害發生,做為土石流潛勢溪 流防災治理之參考依據,並 提供水土保持局於檢討本市 土石流潛勢溪流之參考。 (3)本計畫為113-114年度連續 計畫,總經費經議會審定為 4,000,000元,除至以前年度 已編列2,000,000元,本年度 編列2,000,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
2,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,000,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,000,000 | ||||
| 本年度所需規劃調查費。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 03臺北市山坡地範圍檢討(1)規劃本市山坡地範圍檢討 劃定,以符合實際現況。 (2)本計畫為113-114年度連續 計畫,總經費經議會審定為 5,000,000元,除至以前年度 已編列3,500,000元,本年度 編列1,500,000元;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
1,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,500,000 | ||||
| 本年度所需委託專業服務費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 04山坡地違規案件水土保持處理 辦理山坡地違規機具沒入、 構造物拆除、清除及國、公 有山坡地濫墾地復舊(含整 地、客土、植生、造林等工 作)。 |
1,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,500,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,360,000 | 1,360,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 92,400 | 92,400 | ||
| 按施工費提列工程管理費(1,360,000*3.5%)。 | 1 | 式 | 47,600 | 47,600 | ||
| 05山坡地住宅社區自主防災計畫 係針對本市山坡地住宅社 區,施予水土保持輔導,並 推動社區建置自主防災應變 組織及進行演練,以建立自 主防災社區,提升緊急應變 能力,達到減災目的。 |
2,300,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,300,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,300,000 | ||||
| 評估規劃費。 | 1 | 式 | 2,300,000 | 2,300,000 | ||
| 06山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程 山坡地住宅及老舊聚落水土 保持處理,以維護市民生命 財產安全。 |
30,456,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,456,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,456,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 27,100,000 | 27,100,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,546,900 | 2,546,900 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+2,100,000*2.5%)。 |
1 | 式 | 809,100 | 809,100 | ||
| 07山坡地邊坡預約式維護工程 辦理本市歷年山坡地工程設 施之維護及零星改善工作, 維護山坡地及市民生命財產 安全。 |
68,057,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,057,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 68,057,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 61,070,000 | 61,070,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 5,421,000 | 5,421,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+25,000,000*2.5%+11, 070,000*1.5%)。 |
1 | 式 | 1,566,000 | 1,566,000 | ||
| 08山坡地農業社區預約式維護工程 辦理山坡地農業環境零星改 善、設施例行維護、農業社 區環境綠美化工作。 |
14,133,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,133,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,133,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 12,490,000 | 12,490,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,244,000 | 1,244,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+7,490,000*3. 0%)。 |
1 | 式 | 399,000 | 399,000 | ||
| 09土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程 針對本市土石流潛勢溪流及 溪溝,進行例行清疏、維護 與改善工作,以維護市民生 命財產安全。 |
49,656,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 49,656,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 49,656,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 44,318,671 | 44,318,671 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,079,362 | 4,079,362 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+19,318,671*2.5%)。 |
1 | 式 | 1,257,967 | 1,257,967 | ||
| 10溪溝巡勘及水土保持水文觀測調查作業 辦理溪溝及沉砂池定期及機 動巡勘工作並針對本市山坡 地溪溝集水區進行水文資料 調查,定期維護已設置之水 文觀測站,並辦理溪溝及沉 砂池定期及機動巡勘工作, 俾利後續溪溝管理及相關水 保設施維護之參考。 |
2,900,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,900,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,900,000 | ||||
| 規劃調查費。 | 1 | 式 | 2,900,000 | 2,900,000 | ||
| 11114年山坡地邊坡改善與設施維護工程 (1)分期辦理邊坡改善與設施 維護工程,並針對山坡地災 害與邊坡構造物維護、改 善、增設等。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 33,265,000元,本年度編列 29,850,000元,餘3,415,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
29,850,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 29,850,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 29,850,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 26,294,661 | 26,294,661 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,765,000 | 2,765,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(3.0057%)。 | 1 | 式 | 790,339 | 790,339 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 33,265,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 29,610,000 | 29,610,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,765,000 | 2,765,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費 | 1 | 式 | 890,000 | 890,000 | ||
| (5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+4,610,000*2.5%)。 |
0 | |||||
| 12114年山坡地農業環境改善工程 (1)分期辦理山坡地農業環境 改善工程,提升山坡地農業 環境品質,恢復既有埤塘之 蓄水、滯洪及灌溉等功能, 並針對具發展潛力之山坡地 農村辦理農業環境改善規劃 設計。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 39,000,000元,本年度編列 34,985,000元,餘4,015,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
34,985,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 34,985,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 34,985,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 30,044,980 | 30,044,980 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,156,127 | 3,156,127 | ||
| 本年度所需專案管理費。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9419%)。 | 1 | 式 | 883,893 | 883,893 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 39,000,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 33,945,242 | 33,945,242 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,156,127 | 3,156,127 | ||
| 專案管理費。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+8,945,242*2.5%)。 |
1 | 式 | 998,631 | 998,631 | ||
| 13114年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程 (1)針對本市歷年未辦理整 治、已整治之土石流潛勢溪 流及溪溝進行改善及維護工 作,或穩定溪溝、防止沖刷 及加強排洪之功能,並配合 增設相關設施,以降低土石 |
30,920,000 | |||||
| 致災風險。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費擬編列 34,265,000元,本年度編列 30,920,000元,餘3,345,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,920,000 | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 30,920,000 | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 27,500,000 | 27,500,000 | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,597,255 | 2,597,255 | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9918%)。 | 1 | 式 | 822,745 | 822,745 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 34,265,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 30,502,693 | 30,502,693 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,849,740 | 2,849,740 | ||
| 按施工費提列工程管理費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3. 0%+5,502,693*2.5%)。 |
1 | 式 | 912,567 | 912,567 |