資料來源:05112圖書館第30頁
預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
386,298,000 元(
計畫內容
 本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、研
預期成果
 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。 3.辦理人事、任免及考績等事項。 4.配合施政計畫強化預算與計畫執行,編報會計月報、半年結算及決算等,以適時表達預算執行情 形。 5.維護各項設備延長使用年限,美化環境,使市民在安全和和諧環境中使用圖書館。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
13 開放藝文活動場地 較上年度預算數302,000元,增加94,000元。 396,000 302,000 94,000 31.13%
2000 業務費 396,000 302,000 94,000 31.13%
2006 水電費 110,000 110,000 0 0.00%
西湖分館水費(收支併列)。 1 25,000 25,000 25,000 0 0.00%
西湖分館電費(收支併列)。 1 85,000 85,000 85,000 0 0.00%
2054 一般事務費 108,000 72,000 36,000 50.00%
西湖分館清潔維持費(收支併列)。 1 108,000 108,000 72,000 36,000 50.00%
2063 房屋建築養護費 148,000 99,500 48,500 48.74%
西湖分館場地維護費(收支併列)。 1 148,000 148,000 99,500 48,500 48.74%
2069 設施及機械設備養護費 30,000 20,500 9,500 46.34%
西湖分館視聽器材維修保養費(收支併列)。 1 30,000 30,000 20,000 10,000 50.00%