預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
363,533,000 元()
計畫內容
本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、出
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免及考績等事項。
4.配合施政計畫強化預算與計畫執行,編報會計月報、半年結算及決算等,以適時表達預算執行情
形。
5.維護各項設備延長使用年限,美化環境,使市民在安全和和諧環境中使用圖書館。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 開放藝文活動場地 | 較上年度預算數302,000元,無增減。 | 302,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 302,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 110,000 | ||||
| 西湖分館水費(收支併列)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 西湖分館電費(收支併列)。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 72,000 | ||||
| 西湖分館清潔維持費(收支併列)。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 99,500 | ||||
| 西湖分館場地維護費(收支併列)。 | 1 | 年 | 99,500 | 99,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,500 | ||||
| 西湖分館視聽器材維修保養費(收支併列)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數500元。 | 1 | 式 | 500 | 500 |