資料來源:05112圖書館第30頁
預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
386,298,000 元(
計畫內容
 本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、研
預期成果
 1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。 3.辦理人事、任免及考績等事項。 4.配合施政計畫強化預算與計畫執行,編報會計月報、半年結算及決算等,以適時表達預算執行情 形。 5.維護各項設備延長使用年限,美化環境,使市民在安全和和諧環境中使用圖書館。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數1,356,000元,增加34,000元。 1,390,000
2000 業務費 1,390,000 39,000 1,351,000 3,464.10%
2054 一般事務費 1,390,000 30,550 1,359,450 4,449.92%
文康活動費。 390×1 人、年 3,000 1,170,000
各類表格簿籍等印製費。 1 17,100 17,100
退休人員紀念品(新增)。 8 人、年 5,000 40,000
健康檢查。 34×1 人、年 1,200 40,800
健康檢查。 27×1 人、年 4,500 121,500
配合預算編列至千元,增列進位數600元。 1 600 600