預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
386,298,000 元()
計畫內容
本館一般行政係配合館務支援工作及辦理人事業務、會計業務、政風業務、開放藝文活動場地、研
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免及考績等事項。
4.配合施政計畫強化預算與計畫執行,編報會計月報、半年結算及決算等,以適時表達預算執行情
形。
5.維護各項設備延長使用年限,美化環境,使市民在安全和和諧環境中使用圖書館。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數1,356,000元,增加34,000元。 | 1,390,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 1,390,000 | 39,000 | 1,351,000 | 3,464.10% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,390,000 | 30,550 | 1,359,450 | 4,449.92% | ||||
| 文康活動費。 | 390×1 | 人、年 | 3,000 | 1,170,000 | |||||
| 各類表格簿籍等印製費。 | 1 | 年 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 退休人員紀念品(新增)。 | 8 | 人、年 | 5,000 | 40,000 | |||||
| 健康檢查。 | 34×1 | 人、年 | 1,200 | 40,800 | |||||
| 健康檢查。 | 27×1 | 人、年 | 4,500 | 121,500 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數600元。 | 1 | 式 | 600 | 600 |