預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、救災救護指揮中心、綜合企劃科、災害搶救科等
預算金額
3,206,277,000 元()
計畫內容
1.一般業務:辦理本局施政計畫、政策研擬推動、研究發展、管制考核、文書管理、公共關係、法制
預期成果
1.一般業務:依計畫內容及預算進度如期完成,可提高行政效率。2.人事業務:強化人事服務效能,使人與事適切配合,組織架構更具彈性。3.會計業務:配合辦理本局業務,提高預算執行效益。4.政
風業務:澄清吏治,提升機關行政效率及透明度,建立政府清廉形象。5.資訊業務:維持行政及消防
資訊系統之正常運作,提升為民服務品質及行政作業效率。6.財物管理業務:達到本局廳舍相關硬體
設備維護,提供良好環境品質,充實後勤支援工作,提高財物運用效能。7.車輛維護業務:加強災害
防救車輛保養與維修能力,提升裝備器材效能,維護市民生命財產安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數14,103,000元,增加550,000元。 | 14,653,000 | 14,103,000 | 550,000 | 3.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,251,000 | 13,851,000 | 400,000 | 2.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 187,000 | 187,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役備役役男演訓召集經費(含備役役男津貼講師費餐 費保險交通費及其他各項支 出)。 |
1 | 年 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | 316.67% | ||||
| 專題演講外聘專家學者講授鐘點費。 | 25 | 節 | 2,000 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | 316.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,014,000 | 13,652,000 | 362,000 | 2.65% | ||||
| 文康活動費。 | 2017 | 人、年 | 3,000 | 6,051,000 | 5,904,000 | 147,000 | 2.49% | ||
| 印製組織編制任免分發、人事履歷表、各項人事資料簿 冊等及人事業務相關書籍、 刊物。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 166.67% | ||
| 消防榮譽獎章、獎狀、獎框等。 | 60 | 組 | 1,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||
| 消防人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 7,654,500 | 7,654,500 | 7,519,500 | 135,000 | 1.80% | ||
| 退休(職)人員紀念品。 | 33 | 人 | 5,000 | 165,000 | 125,000 | 40,000 | 32.00% | ||
| 員工一般健康檢查費。 | 1 | 年 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 402,000 | 252,000 | 150,000 | 59.52% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 402,000 | 252,000 | 150,000 | 59.52% | ||||
| 退休人員急難救助、重病慰問金、重陽節滿80歲敬老慰 | 1 | 年 | 402,000 | 402,000 | |||||
| 問金、春節聯誼活動等經 費。 |
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