預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、救災救護指揮中心、綜合企劃科、災害搶救科等
預算金額
3,206,277,000 元()
計畫內容
1.一般業務:辦理本局施政計畫、政策研擬推動、研究發展、管制考核、文書管理、公共關係、法制
預期成果
1.一般業務:依計畫內容及預算進度如期完成,可提高行政效率。2.人事業務:強化人事服務效能,使人與事適切配合,組織架構更具彈性。3.會計業務:配合辦理本局業務,提高預算執行效益。4.政
風業務:澄清吏治,提升機關行政效率及透明度,建立政府清廉形象。5.資訊業務:維持行政及消防
資訊系統之正常運作,提升為民服務品質及行政作業效率。6.財物管理業務:達到本局廳舍相關硬體
設備維護,提供良好環境品質,充實後勤支援工作,提高財物運用效能。7.車輛維護業務:加強災害
防救車輛保養與維修能力,提升裝備器材效能,維護市民生命財產安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 會計業務 | 較上年度預算數34,000元,增加30,000元。 | 64,000 | 34,000 | 30,000 | 88.24% | |||
| 2000 | 業務費 | 64,000 | 34,000 | 30,000 | 88.24% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 64,000 | 34,000 | 30,000 | 88.24% | ||||
| 憑證封面暨各項會計報表等印刷費。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 500 | 50.00% | ||
| 本局預算書(含審定本)印刷費。 | 250 | 本 | 250 | 62,500 | 33,000 | 29,500 | 89.39% |