資料來源:16360消防局第40頁
預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、救災救護指揮中心、綜合企劃科、災害搶救科等
預算金額
3,206,277,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:辦理本局施政計畫、政策研擬推動、研究發展、管制考核、文書管理、公共關係、法制
預期成果
 1.一般業務:依計畫內容及預算進度如期完成,可提高行政效率。2.人事業務:強化人事服務效能,使人與事適切配合,組織架構更具彈性。3.會計業務:配合辦理本局業務,提高預算執行效益。4.政 風業務:澄清吏治,提升機關行政效率及透明度,建立政府清廉形象。5.資訊業務:維持行政及消防 資訊系統之正常運作,提升為民服務品質及行政作業效率。6.財物管理業務:達到本局廳舍相關硬體 設備維護,提供良好環境品質,充實後勤支援工作,提高財物運用效能。7.車輛維護業務:加強災害 防救車輛保養與維修能力,提升裝備器材效能,維護市民生命財產安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 一般業務 較上年度預算數11,722,000元,增加713,000元。 12,435,000 12,222,000 213,000 1.74%
2000 業務費 12,435,000 12,222,000 213,000 1.74%
2009 通訊費 336,252 335,252 1,000 0.30%
郵寄公文郵資。 1 336,252 336,252 335,252 1,000 0.30%
2036 按日按件計資酬金 32,500 32,500 0 0.00%
本局性別平等專案小組外聘委員出席費。 9 人次 2,500 22,500 22,500 0 0.00%
辦理公文教育講習班外聘專家學者講授鐘點費。 5 2,000 10,000 10,000 0 0.00%
2051 物品 120,000 120,000 0 0.00%
檔案所需相關物品。 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
2054 一般事務費 10,133,848 9,921,848 212,000 2.14%
外賓蒞局業務交流宣導品。 1 91,000 91,000 91,000 0 0.00%
印製議會工作報告書及編製消防年報電子書等相關經
費。
1 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 2006×12 人、月 360 8,665,920 8,449,920 216,000 2.56%
統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編
列。
11×12 人、月 50 6,600 7,200 -600 -8.33%
辦理消防安全交流活動之機票、住宿、餐費等雜支。 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
召開甄審會、考績會及政風案件調查等工作人員逾時誤
餐餐盒費用。
172 人次 120 20,640 20,640 0 0.00%
正隆天第大廈2樓檔案室分攤大樓管理費用。 1 棟、年 96,648 96,648 96,648 0 0.00%
辦理臺北市政府消防局局慶及119消防節活動。 1 253,440 253,440
網路拍賣代辦處理手續費及劃撥手續費。 1 789,600 789,600
2072 國內旅費 434,000 434,000 0 0.00%
赴外縣市洽公及訓練旅費。 70×4 人、天 1,550 434,000 434,000 0 0.00%
2078 國外旅費 200,000 200,000 0 0.00%
國外市政建設考察旅費。 2×5 人、天 20,000 200,000 200,000 0 0.00%
2093 特別費 1,178,400 1,178,400 0 0.00%
局長特別費。 1×12 人、月 39,700 476,400 476,400 0 0.00%
副局長特別費。 3×12 人、月 19,500 702,000 702,000 0 0.00%