預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
120,147,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.加強行政革新,提高行政效率,簡化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,達成行政革新目標,以提升為民服務品質,且有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,增加工作效率。
2.切實做到預算事前控制、事後審核,提升預算執行效能,務期預算與計畫配合;強化機關組織功
能,勵行分層負責,促進人力資源之有效運用管理,提升員工素質,樹立服務犧牲之正確觀念。
3.澄清吏治、革新政風,養成員工知法守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺,防止公務機密外
洩;有效調解民間糾紛,減少訟源;提供洽公民眾便捷停車空間,強化為民服務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 停車場暨集會堂管理 | 較上年度預算數1,327,000元,增加16,000元。 | 1,343,000 | 1,327,000 | 16,000 | 1.21% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,343,000 | 1,327,000 | 16,000 | 1.21% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,317,632 | 1,301,632 | 16,000 | 1.23% | ||||
| 停車場委外管理費用。 | 1 | 年 | 1,306,480 | 1,306,480 | 1,290,778 | 15,702 | 1.22% | ||
| 停車證、收據及繳費單印製等費用。 | 1 | 年 | 11,152 | 11,152 | 10,854 | 298 | 2.75% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,368 | 25,368 | 0 | 0.00% | ||||
| 停車場各項設施養護費。 | 1 | 年 | 25,368 | 25,368 | 25,368 | 0 | 0.00% |