預算機關
臺北市大同區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
120,147,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.加強行政革新,提高行政效率,簡化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,達成行政革新目標,以提升為民服務品質,且有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,增加工作效率。
2.切實做到預算事前控制、事後審核,提升預算執行效能,務期預算與計畫配合;強化機關組織功
能,勵行分層負責,促進人力資源之有效運用管理,提升員工素質,樹立服務犧牲之正確觀念。
3.澄清吏治、革新政風,養成員工知法守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺,防止公務機密外
洩;有效調解民間糾紛,減少訟源;提供洽公民眾便捷停車空間,強化為民服務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數376,000元,增加16,000元。 | 392,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 375,000 | 28,000 | 347,000 | 1,239.29% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 24,000 | -18,000 | -75.00% | ||||
| 知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課 程)。 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 369,000 | 4,000 | 365,000 | 9,125.00% | ||||
| 文康活動費。 | 101×1 | 人、年 | 3,000 | 303,000 | |||||
| 人事業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 退休人員退休紀念品。 | 4 | 人 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 健康檢查費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 17,000 | |||||||
| 4080 | 損失及賠償 | 17,000 | |||||||
| 職工勞保給付差額賠償金。 | 1 | 年 | 16,296 | 16,296 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數704元。 | 1 | 式 | 704 | 704 |