預算機關
臺北市議會
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
315,031,000 元()
計畫內容
1.一般業務:處理經常一般公務,召開主管會報、工作會報及綜合業務聯繫工作。
預期成果
1.一般業務:要求行政革新以提高行政效率。2.會計業務:切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫密切配合。
3.人事業務:激勵員工士氣,提升工作意願與效率,並充實精神生活。
4.秘書業務:受理市民陳情並召開協調會,提升服務效率、建立重大計畫管考與公文稽催。
5.總務業務:提供完善事務管理並依計畫完成工程招標、財物採購等事項。
6.財產保養:妥善維護各項房舍、車輛及機電設備,以利議事正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,511,000元,減少6,000元。 | 5,505,000 | 5,511,000 | -6,000 | -0.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,505,000 | 5,511,000 | -6,000 | -0.11% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 482,100 | 488,100 | -6,000 | -1.23% | ||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 94×12 | 人、月 | 360 | 406,080 | 410,400 | -4,320 | -1.05% | ||
| 統籌業務費,按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
23×12 | 人、月 | 120 | 33,120 | 33,120 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
24×12 | 人、月 | 50 | 14,400 | 16,200 | -1,800 | -11.11% | ||
| 統籌業務費,按約用人員每人每月50元編列。 | 46×12 | 人、月 | 50 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數900元。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 780 | 120 | 15.38% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 232,500 | 232,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市出差旅費。 | 15×10 | 人、天 | 1,550 | 232,500 | 232,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 4,790,400 | 4,790,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長特別費。 | 12 | 月 | 200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副議長特別費。 | 12 | 月 | 140,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |