資料來源:01001市議會第26頁
預算機關
臺北市議會
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
306,789,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:處理經常一般公務,召開主管會報、工作會報及綜合業務聯繫工作。
預期成果
 1.一般業務:要求行政革新以提高行政效率。2.會計業務:切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫密切配合。 3.人事業務:激勵員工士氣,提升工作意願與效率,並充實精神生活。 4.秘書業務:受理市民陳情並召開協調會,提升服務效率、建立重大計畫管考與公文稽催。 5.總務業務:提供完善事務管理並依計畫完成工程招標、財物採購等事項。 6.財產保養:妥善維護各項房舍、車輛及機電設備,以利議事正常運作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 一般業務 較上年度預算數5,513,000元,減少2,000元。 5,511,000
2000 業務費 5,511,000
2054 一般事務費 488,100
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 95×12 人、月 360 410,400
統籌業務費,按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編
列。
23×12 人、月 120 33,120
統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編
列。
27×12 人、月 50 16,200
統籌業務費,按約用人員每人每月50元編列。 46×12 人、月 50 27,600
配合預算編列至千元,增列進位數780元。 1 780 780
2072 國內旅費 232,500
赴外縣市出差旅費。 15×10 人、天 1,550 232,500
2093 特別費 4,790,400
議長特別費。 12 200,000 2,400,000
副議長特別費。 12 140,000 1,680,000
秘書長特別費。 12 39,700 476,400
副秘書長特別費。 12 19,500 234,000