資料來源:01001市議會第26頁
預算機關
臺北市議會
承辦單位
總務組、會計室、人事室、秘書室
預算金額
306,789,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:處理經常一般公務,召開主管會報、工作會報及綜合業務聯繫工作。
預期成果
 1.一般業務:要求行政革新以提高行政效率。2.會計業務:切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫密切配合。 3.人事業務:激勵員工士氣,提升工作意願與效率,並充實精神生活。 4.秘書業務:受理市民陳情並召開協調會,提升服務效率、建立重大計畫管考與公文稽催。 5.總務業務:提供完善事務管理並依計畫完成工程招標、財物採購等事項。 6.財產保養:妥善維護各項房舍、車輛及機電設備,以利議事正常運作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數182,728,000元,增加4,304,000元。 187,032,000
1000 人事費 187,032,000
1015 法定編制人員待遇 84,864,734
職員92人薪津(詳人事費分析表)。 1 84,864,734 84,864,734
1020 約聘僱人員待遇 11,511,720
聘用人員4人薪津(詳人事費分析表)。 1 2,488,320 2,488,320
約僱人員18人薪津(詳人事費分析表)。 1 9,023,400 9,023,400
1025 技工及工友待遇 12,122,520
職工27人工資(詳人事費分析表)。 1 12,122,520 12,122,520
1030 獎金 25,938,148
依考績法規定核發之獎金。 1 12,375,868 12,375,868
依規定核發之年終工作獎金。 1 12,123,315 12,123,315
依規定核發之年終工作獎金(約聘僱人員)。 1 1,438,965 1,438,965
1035 其他給與 4,233,084
休假補助費。 1 1,904,000 1,904,000
休假補助費(約聘僱人員)。 1 352,000 352,000
員工上下班交通費(第1級)。 73×12 人、月 630 551,880
員工上下班交通費(第2級)。 19×12 人、月 1,008 229,824
員工上下班交通費(第3級)。 15×12 人、月 1,176 211,680
員工上下班交通費(第4級)。 32×12 人、月 1,200 460,800
駐衛警平日值勤費。 1 522,900 522,900
1040 加班費 22,436,840
職員、駐衛警辦理各項業務超時加班費。 1 14,348,740 14,348,740
技工、工友、駕駛辦理各項業務超時加班費。 1 2,032,560 2,032,560
未休假出勤加班費。 1 5,412,800 5,412,800
未休假出勤加班費(約聘僱人員)。 1 642,740 642,740
1045 退休退職給付 2,972,000
退休駐衛警公保養老超額年金。 6×12 人、月 6,000 432,000
職工4人退職金。 1 2,540,000 2,540,000
1050 退休離職儲金 11,070,544
提撥退撫基金。 1 9,300,000 9,300,000
提撥約聘僱退休準備金。 1 770,544 770,544
提撥勞工退休準備金。 1 1,000,000 1,000,000
1055 保險 11,882,410
職員及職工健保費。 1 6,213,728 6,213,728
約聘僱健保費。 1 621,384 621,384
職員公保費。 1 2,806,190 2,806,190
職工勞保費。 1 1,240,188 1,240,188
約聘僱勞保費。 1 1,000,920 1,000,920