預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元()
計畫內容
1.人員維持費:包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
1.一般業務:強化行政事務管理工作、發揮團隊效能,提高行政服務效率,增進行政效益。2.文書業務:策定本府文檔政策,完善文檔作業規範,推動文檔電子化作業,優化資訊作業品質。
3.機要業務:增進行政效率,提高本府議事效能,強化府會關係和諧。
4.會計業務:確實辦理會計業務,以發揮主計之積極功能。
5.人事業務:確實辦理人事管理業務,提升人力運用及服務品質。
6.政風業務:確實辦理政風業務,維護公務機密及機關設施安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數806,000元,增加17,000元。 | 823,000 | 806,000 | 17,000 | 2.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 715,000 | 686,000 | 29,000 | 4.23% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處性別平等專案小組外聘委員出席費及講師鐘點費。 | 1 | 年 | 28,500 | 28,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 686,500 | 657,500 | 29,000 | 4.41% | ||||
| 文康活動費。 | 203×1 | 人、年 | 3,000 | 609,000 | |||||
| 辦理各項人事管理有關事務費。 | 1 | 年 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品。 | 8 | 人 | 5,000 | 40,000 | 5,000 | 35,000 | 700.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 120,000 | -12,000 | -10.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 120,000 | -12,000 | -10.00% | ||||
| 印刷所退休職工三節慰問金。 | 18×1 | 人、年 | 6,000 | 108,000 | 120,000 | -12,000 | -10.00% |