資料來源:02002秘書處第24頁
預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元(
計畫內容
 1.人員維持費:包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
 1.一般業務:強化行政事務管理工作、發揮團隊效能,提高行政服務效率,增進行政效益。2.文書業務:策定本府文檔政策,完善文檔作業規範,推動文檔電子化作業,優化資訊作業品質。 3.機要業務:增進行政效率,提高本府議事效能,強化府會關係和諧。 4.會計業務:確實辦理會計業務,以發揮主計之積極功能。 5.人事業務:確實辦理人事管理業務,提升人力運用及服務品質。 6.政風業務:確實辦理政風業務,維護公務機密及機關設施安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
06 人事業務 較上年度預算數806,000元,增加17,000元。 823,000 806,000 17,000 2.11%
2000 業務費 715,000 686,000 29,000 4.23%
2036 按日按件計資酬金 28,500 28,500 0 0.00%
本處性別平等專案小組外聘委員出席費及講師鐘點費。 1 28,500 28,500
2054 一般事務費 686,500 657,500 29,000 4.41%
文康活動費。 203×1 人、年 3,000 609,000
辦理各項人事管理有關事務費。 1 37,500 37,500 37,500 0 0.00%
退休人員紀念品。 8 5,000 40,000 5,000 35,000 700.00%
4000 獎補助費 108,000 120,000 -12,000 -10.00%
4085 獎勵及慰問 108,000 120,000 -12,000 -10.00%
印刷所退休職工三節慰問金。 18×1 人、年 6,000 108,000 120,000 -12,000 -10.00%