預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元()
計畫內容
1.人員維持費:包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
1.一般業務:強化行政事務管理工作、發揮團隊效能,提高行政服務效率,增進行政效益。2.文書業務:策定本府文檔政策,完善文檔作業規範,推動文檔電子化作業,優化資訊作業品質。
3.機要業務:增進行政效率,提高本府議事效能,強化府會關係和諧。
4.會計業務:確實辦理會計業務,以發揮主計之積極功能。
5.人事業務:確實辦理人事管理業務,提升人力運用及服務品質。
6.政風業務:確實辦理政風業務,維護公務機密及機關設施安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 機要業務 | 較上年度預算數2,679,000元,增加136,000元。 | 2,815,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 2,815,000 | 29,000 | 2,786,000 | 9,606.90% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 120,056 | |||||||
| 寄發各類文件資料郵資及運費。 | 1 | 年 | 120,056 | 120,056 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,694,944 | 29,000 | 2,665,944 | 9,192.91% | ||||
| 臺北市年鑑編製發行及行政作業費。 | 1 | 年 | 993,100 | 993,100 | |||||
| 議事業務各項書面資料印製與府會聯繫辦公用品費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 喜、喪用件委外印製、繕寫及春聯設計印製等費用。 | 1 | 年 | 495,568 | 495,568 | |||||
| 府會聯誼活動費用。 | 1 | 年 | 546,276 | 546,276 | |||||
| 各種會議、參訪活動之餐點、場地佈置等庶務事務費 用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 府會聯絡人講習座談會費用。 | 2 | 次 | 30,000 | 60,000 |