資料來源:02002秘書處第24頁
預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元(
計畫內容
 1.人員維持費:包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
 1.一般業務:強化行政事務管理工作、發揮團隊效能,提高行政服務效率,增進行政效益。2.文書業務:策定本府文檔政策,完善文檔作業規範,推動文檔電子化作業,優化資訊作業品質。 3.機要業務:增進行政效率,提高本府議事效能,強化府會關係和諧。 4.會計業務:確實辦理會計業務,以發揮主計之積極功能。 5.人事業務:確實辦理人事管理業務,提升人力運用及服務品質。 6.政風業務:確實辦理政風業務,維護公務機密及機關設施安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 機要業務 較上年度預算數2,679,000元,增加136,000元。 2,815,000
2000 業務費 2,815,000 29,000 2,786,000 9,606.90%
2009 通訊費 120,056
寄發各類文件資料郵資及運費。 1 120,056 120,056
2054 一般事務費 2,694,944 29,000 2,665,944 9,192.91%
臺北市年鑑編製發行及行政作業費。 1 993,100 993,100
議事業務各項書面資料印製與府會聯繫辦公用品費。 1 400,000 400,000
喜、喪用件委外印製、繕寫及春聯設計印製等費用。 1 495,568 495,568
府會聯誼活動費用。 1 546,276 546,276
各種會議、參訪活動之餐點、場地佈置等庶務事務費
用。
1 200,000 200,000
府會聯絡人講習座談會費用。 2 30,000 60,000