資料來源:02002秘書處第24頁
預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
285,476,000 元(
計畫內容
 1.人員維持費:包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
 1.一般業務:強化行政事務管理工作、發揮團隊效能,提高行政服務效率,增進行政效益。2.文書業務:策定本府文檔政策,完善文檔作業規範,推動文檔電子化作業,優化資訊作業品質。 3.機要業務:增進行政效率,提高本府議事效能,強化府會關係和諧。 4.會計業務:確實辦理會計業務,以發揮主計之積極功能。 5.人事業務:確實辦理人事管理業務,提升人力運用及服務品質。 6.政風業務:確實辦理政風業務,維護公務機密及機關設施安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數255,986,000元,增加410,000元。 256,396,000
1000 人事費 256,396,000
1010 政務人員待遇 9,514,440
職員4人薪津(詳人事費分析表)。 1 9,514,440 9,514,440
1015 法定編制人員待遇 120,997,262
職員143人薪津(詳人事費分析表)。 1 120,997,262 120,997,262
1020 約聘僱人員待遇 29,604,924
聘用人員35人薪津(詳人事費分析表)。 1 28,553,328 28,553,328
約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,051,596 1,051,596
1025 技工及工友待遇 8,689,080
職工19人工資(詳人事費分析表)。 1 8,689,080 8,689,080
1030 獎金 36,134,932
依考績法規定核發之獎金。 1 16,148,180 16,148,180
依規定核發之年終工作獎金。 1 19,986,752 19,986,752
1035 其他給與 5,281,784
休假補助費。 1 3,248,000 3,248,000
員工上下班交通費。 92×12 人、月 630 695,520
員工上下班交通費。 39×12 人、月 1,008 471,744
員工上下班交通費。 25×12 人、月 1,176 352,800
員工上下班交通費。 32×12 人、月 1,200 460,800
員工上下班交通費。 3×12 人、月 1,260 45,360
替代役役男上下班交通費。 1×12 人、月 630 7,560
1040 加班費 12,931,439
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 6,331,439 6,331,439
不休假出勤加班費。 1 6,600,000 6,600,000
1045 退休退職給付 893,496
職工退休退職給付。 1 893,496 893,496
1050 退休離職儲金 15,925,975
提撥政務人員離職儲金。 1 346,284 346,284
提撥退撫基金。 1 12,840,000 12,840,000
提撥約聘僱人員勞工退休金及離職儲金。 1 1,752,696 1,752,696
提撥勞工退休準備金。 1 986,995 986,995
1055 保險 16,422,668
職員及職工健保費。 1 8,871,572 8,871,572
約聘僱人員健保費。 1 1,413,564 1,413,564
職員公保費。 1 3,600,000 3,600,000
職工勞保費。 1 761,976 761,976
約聘僱人員勞保費。 1 1,775,556 1,775,556