資料來源:115-衛生福利部單位預算案-單位預算案第128頁
預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
10,819,424,000 元(
計畫內容
1.醫政業務宣導。 2.醫政法規與醫事人員及機構管理。 3.醫療業務督導管理。 4.國際化服務醫事機構管理。 5.替代役管理。 6.健全醫療衛生體系。 7.提升醫事機構服務品質。 8.醫事人力培育與訓練。 9.健全緊急醫療照護網絡。 10.醫療衛生行政數位基礎建設。 11.辦理生產事故救濟。 12.偏鄉醫師留任獎勵業務。 13.優化兒童醫療照護體系。 14.建構國家安全化學與韌性永續業務。 15.辦理韌性國家醫療整備相關計畫。 16.健康台灣深耕計畫。  
預期成果
1.提供具體之法令依據,擴充及維護資訊管理系統,以利  管制與執行,加強醫事人員與醫療機構之管理,以維護  國民健康,提升醫療服務品質。 2.落實衛生財團法人基金會之監督管理177家,促進其公  益績效;完成醫療財團法人及醫療社團法人財務報告審  查110家,以落實各法人之監督管理。 3.預計辦理替代役專業訓練3場,以提升役男專業知識;  另配合內政部替代役政策,協辦替代役備役役男訓練,  強化替代役備役役男之於緊急情況下受召集之專業應變  能力。 4.辦理醫院及教學醫院評鑑工作,以提升醫療服務品質;  完成醫院及教學醫院評鑑基準研修作業,訂定合理人力  配置標準;推動病人安全工作目標,預計參與醫院家數  400家。 5.健保卡加註器官捐贈意願預計30,000人;推動醫療機構  廢棄物減量與資源回收工作,輔導醫療機構進行廢棄物  及廢水自主管理。 6.建立以實證為基礎之醫事人力規劃,並建立定期醫事人  力評估機制。 7.推廣自動體外心臟電擊去顫器(AED)設置與應用,預  計認證安心場所3,500個;75%縣市至少有急救責任醫  院提供24小時兒科專科醫師急診醫療服務1家。 8.撥充生產事故救濟基金,確保產婦、胎兒及新生兒於生  產過程中發生事故能獲得及時救濟。 9.捐助醫師留任,挹注偏遠地區醫師人力,115年預計捐  助醫師50名。 10.完備周產期醫療照護系統,建立分級分區之兒童緊急   醫療照護網絡,強化重難罕症之照護能力與品質,發   展兒童重症運送專業團隊及網絡,規劃國家級兒童困   難診斷平臺,培訓兒童醫療專業照護人力,並發展家   庭為中心幼兒專責醫師制度。 11.完備化學災害應變體系、健全化學災害醫療應變防護   量能與中毒緊急醫療服務。 12.精進設備韌性維護、醫療量能整備、人員賦能三面向   ,提升醫療體系面對大型災難或特殊事件發生時之應   變與整備,全方位落實韌性國家之醫療量能並達成國   際交流與合作。 13.以優化工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任   四大主軸投資醫療機構發展永續維運模式。 14.優化資訊系統資料品質、提升資訊系統間互操作性及   資料共享。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 健全醫療政策網絡 1.辦理強化醫療照護體系,共需經費43,581千元
 ,其內容如下:
 (1)聘請相關專家學者辦理醫療網執行評估等
   所需行政費用,計列346千元(通訊費47千
   元、按日按件計資酬金239千元、物品10千
   元、國內旅費50千元)。
 (2)召開醫療品質及病人安全相關會議、醫事
   審議委員會(醫療資源小組),計列184千
   元(通訊費1千元、按日按件計資酬金150
   千元、國內旅費30千元、短程車資3千元)
   。
 (3)約用人員4名,計列2,900千元(約用人員
   酬金)。
 (4)召開醫院評鑑諮詢或審查小組會議及推展
   醫院評鑑改革業務,計列183千元(按日按
   件計資酬金150千元、國內旅費30千元、短
   程車資3千元)。
 (5)辦理維護病人安全及醫療品質、醫院評鑑
   作業與合格醫院追蹤輔導訪查相關計畫等
   ,計列20,677千元(委辦費)。
 (6)辦理救護技術員訓練審查與訓練品質提升
   之相關業務工作,計列3,500千元(委辦費
   )。
 (7)維護及增修評鑑相關系統,計列2,160千元
   (含資本門931千元)(資訊服務費1,229
   千元、資訊軟硬體設備費931千元)。
 (8)維護及增修緊急醫療暨急救資訊管理系統
   及公共場所AED急救資訊網等,計列13,631
   千元(含資本門8,500千元)(資訊服務費
   5,131千元、資訊軟硬體設備費8,500千元
   )。
2.辦理加值人力資源管理機制,共需經費21,660
 千元,其內容如下:
 (1)召開醫師人力諮議及專科醫師訓練諮議委
   員相關會議,計列800千元(兼職費500千
   元、按日按件計資酬金155千元、一般事務
   費25千元、國內旅費120千元)。
 (2)約用人員1名,計列780千元(約用人員酬
   金)。
 (3)維護及建置醫事相關資訊整合管理系統等
   ,計列12,726千元(含資本門4,993千元)
   (資訊服務費7,733千元、資訊軟硬體設備
   費4,993千元)。
 (4)維護及增修境外醫事人員來臺申辦系統及
   醫事人員培育與管理平臺等,計列3,354千
   元(含資本門1,854千元)(資訊服務費1,
   500千元、資訊軟硬體設備費1,854千元)
   。
 (5)補(捐)助醫療機構及國內團體辦理臨床
   技能評估計畫等,計列2,000千元(對特種
   基金之補助1,800千元、對國內團體之捐助
   200千元)。
 (6)捐助醫療機構辦理醫事人員培育訓練相關
   計畫等,計列2,000千元(對國內團體之捐
   助1,800千元、其他補助及捐助200千元)
   。
3.辦理優化社區共融照護量能,共需經費151,14
 5千元,其內容如下:
 (1)建立生醫科技管理機制、召開生醫諮詢會
   議及人體生物資料庫審查等,計列1,230千
   元(通訊費20千元、兼職費400千元、按日
   按件計資酬金300千元、物品50千元、一般
   事務費150千元、國內旅費300千元、短程
   車資10千元)。
 (2)約用人員2名,計列1,900千元(約用人員
   酬金)。
 (3)辦理醫療廢棄物相關會議、計畫案審查,
   計列50千元(按日按件計資酬金)。
 (4)辦理醫療區域輔導與醫療資源整合、安寧
   緩和醫療觀念推廣、推廣病人自主權利、
   人體研究倫理審查委員會查核、特定醫療
   技術管理、器官捐贈移植醫院及人員審查
   與配對管理、醫療事業廢棄物再利用及環
   境污染防治輔導計畫等,計列92,199千元
   (委辦費)(媒體政策及業務宣導2,800千
   元)。
 (5)參與美國或美日合作辦理之緊急醫療應變
   相關會議或演習活動,計列502千元;115
   年度「中高階衛生福利行政人員工作坊暨
   臺美衛生福利圓桌會議計畫」,計列226千
   元;赴亞洲參加醫療相關會議與考察,計
   列175千元;世界衛生大會及赴歐洲參加醫
   療相關會議與考察,計列486千元,合共1,
   389千元(國外旅費)。
 (6)維護及增修安寧緩和、病人自主及器官捐
   贈意願資訊系統與器官捐贈移植整合系統
   及新醫療技術管理等相關系統,計列21,87
   5千元(含資本門13,542千元)(資訊服務
   費8,333千元、資訊軟硬體設備費13,542千
   元)。
 (7)捐助財團法人器官捐贈移植登錄及病人自
   主推廣中心辦理器官捐贈推廣、人員訓練
   、保存庫管理等,計列8,502千元(對國內
   團體之捐助)。
 (8)捐助器官捐贈者家屬喪葬補助費,計列24,
   000千元(其他補助及捐助)。
4.辦理因應社會變遷調適政策,共需經費130,54
 7千元,其內容如下:
 (1)約用人員1名,計列780千元(約用人員酬
   金)。
 (2)辦理衛生醫療法人監督管理、醫事爭議處
   理、病人安全及醫療事故通報作業、專科
   醫師訓練醫院認定、住院醫師統一招募、
   醫事人員訓練精進、境外醫事人員來臺申
   辦相關業務、臨床技能評估相關業務、醫
   事證書製發相關業務及醫師勞動權益推動
   計畫等,計列70,759千元(含資本門3,850
   千元)(委辦費)。
 (3)維護及增修醫事爭議處理相關資訊系統等
   ,計列2,723千元(含資本門1,722千元)
   (資訊服務費1,001千元、資訊軟硬體設備
   費1,722千元)。
 (4)維護及增修衛生醫療法人相關資訊系統等
   ,計列3,685千元(含資本門853千元)(
   資訊服務費2,832千元、資訊軟硬體設備費
   853千元)。
 (5)補(捐)助醫療機構及相關團體辦理醫療
   整合銜接及保障醫師勞動權益相關計畫等
   ,計列52,600千元(對特種基金之補助30,
   000千元、對國內團體之捐助22,600千元)
   。
346,933,000
2000 業務費 225,436,000 29,149,000 196,287,000 673.39%
2009 通訊費 68,000 10,000 58,000 580.00%
2018 資訊服務費 27,759,000
2030 兼職費 900,000
2033 約用人員酬金 6,360,000
2036 按日按件計資酬金 1,044,000 77,000 967,000 1,255.84%
2039 委辦費 187,135,000 28,676,000 158,459,000 552.58%
2051 物品 60,000 50,000 10,000 20.00%
2054 一般事務費 175,000 24,000 151,000 629.17%
2072 國內旅費 530,000 10,000 520,000 5,200.00%
2078 國外旅費 1,389,000 282,000 1,107,000 392.55%
2084 短程車資 16,000 10,000 6,000 60.00%
3000 設備及投資 32,395,000
3030 資訊軟硬體設備費 32,395,000
4000 獎補助費 89,102,000
4030 對特種基金之補助 31,800,000
4040 對國內團體之捐助 33,102,000
4090 其他補助及捐助 24,200,000