預算機關
臺北市政府警察局婦幼警察隊
承辦單位
行政組、人事機構、主計機構
預算金額
112,909,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、主計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數98,931,000元,增加8,677,000元。 | 107,608,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 107,608,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 68,574,930 | ||||
| 職員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,670,000 | 2,670,000 | ||
| 警員80人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 65,904,930 | 65,904,930 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 884,333 | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 884,333 | 884,333 | ||
| 1030 | 獎金 | 13,777,685 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,560,977 | 5,560,977 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,216,708 | 8,216,708 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,965,384 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,296,000 | 1,296,000 | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 29×12 | 人、月 | 630 | 219,240 | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 16×12 | 人、月 | 1,008 | 193,536 | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 9×12 | 人、月 | 1,176 | 127,008 | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 9×12 | 人、月 | 1,200 | 129,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 10,468,027 | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 206,648 | 206,648 | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 8,655,000 | 8,655,000 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,606,379 | 1,606,379 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,976,796 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,844,146 | 5,844,146 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 132,650 | 132,650 | ||
| 1055 | 保險 | 5,960,845 | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,328,252 | 4,328,252 | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 1,557,933 | 1,557,933 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 74,660 | 74,660 |