預算機關
臺北市政府警察局大安分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室、秘書室
預算金額
868,992,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修,辦公器具養護,警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數823,403,000元,增加12,885,000元。 | 836,288,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 836,288,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 513,333,997 | ||||
| 職員12人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,020,000 | 8,020,000 | ||
| 警員569人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 505,313,997 | 505,313,997 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,480,000 | ||||
| 職工18人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,480,000 | 7,480,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 98,430,000 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 51,930,000 | 51,930,000 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 46,500,000 | 46,500,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 13,492,160 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 9,521,000 | 9,521,000 | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 299×12 | 人、月 | 630 | 2,260,440 | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 35×12 | 人、月 | 1,008 | 423,360 | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 40×12 | 人、月 | 1,176 | 564,480 | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 46×12 | 人、月 | 1,200 | 662,400 | ||
| 員工上、下班交通費(4級)。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | ||
| 1040 | 加班費 | 118,771,091 | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,480,131 | 3,480,131 | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 102,558,960 | 102,558,960 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 12,732,000 | 12,732,000 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 735,482 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 735,482 | 735,482 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,640,270 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 40,583,000 | 40,583,000 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,057,270 | 1,057,270 | ||
| 1055 | 保險 | 42,405,000 | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 30,842,000 | 30,842,000 | ||
| 職員及警員公保費。 | 1 | 年 | 10,957,000 | 10,957,000 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 606,000 | 606,000 |