預算機關
臺北市政府警察局內湖分局
承辦單位
行政組、人事室、會計室
預算金額
676,985,000 元()
計畫內容
辦理一般業務、總務、會計、人事業務工作及廳舍之整修、辦公器具養護、警用車輛維修等事宜。
預期成果
1.依相關法令規定確實辦理,配合各項業務之推動,維護公有財物,提升員警工作環境品質。2.維持車輛機能,確保行車安全,發揮警力機動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數611,947,000元,增加32,472,000元。 | 644,419,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 644,419,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 390,952,190 | ||||
| 職員6人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,980,240 | 4,980,240 | ||
| 警員441人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 385,971,950 | 385,971,950 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,057,840 | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,057,840 | 4,057,840 | ||
| 1030 | 獎金 | 78,615,103 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 41,552,135 | 41,552,135 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 37,062,968 | 37,062,968 | ||
| 1035 | 其他給與 | 9,553,516 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 6,867,844 | 6,867,844 | ||
| 員工上、下班交通費(1級)。 | 197×12 | 人、月 | 630 | 1,489,320 | ||
| 員工上、下班交通費(2級)。 | 2×12 | 人、月 | 1,008 | 24,192 | ||
| 員工上、下班交通費(3級)。 | 30×12 | 人、月 | 1,176 | 423,360 | ||
| 員工上、下班交通費(4級北北基桃)。 | 52×12 | 人、月 | 1,200 | 748,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 92,864,232 | ||||
| 趕辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 3,520,920 | 3,520,920 | ||
| 外勤員警超勤加班費。 | 1 | 年 | 79,319,280 | 79,319,280 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 10,024,032 | 10,024,032 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,543,174 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 32,893,038 | 32,893,038 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 650,136 | 650,136 | ||
| 1055 | 保險 | 34,832,945 | ||||
| 職員、警員及職工健保費。 | 1 | 年 | 25,480,541 | 25,480,541 | ||
| 職員、警員公保費。 | 1 | 年 | 8,937,540 | 8,937,540 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 414,864 | 414,864 |