預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
8,724,361,000 元()
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法,以建立完整會務制度;輔導團體辦理公益勸募,建立
捐款責信制度;扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果,提供多元身心障礙社會福利服務,含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務,以維護或提升身心障礙者家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務,以滿足長者不同之需求,達全面照顧老人目標;建構老人福利服務網絡
,提供更近便性、高品質服務。
4.辦理290家托嬰中心及4,300名居家托育人員輔導管理,提升托育服務品質;辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、嬰幼兒物資交流中心。
5.婦女及新住民福利服務及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定;建構兒少性剝削防制網路;結合民間資源提供社區服務及
安置照顧;完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度,監督財務運用;研議跨專業社福政策,回應社福需求;提升委託經
營效率及監督管理,落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務,促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 身心障礙福利 | 較上年度預算數2,056,972,000元,增加59,095,000元。 | 2,116,067,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 89,964,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 143,000 | ||||
| 辦理身心障礙相關工作人員研習訓練費。 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 254,400 | ||||
| 身心障礙者需求評估中心水費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 身心障礙者需求評估中心電費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,629,800 | ||||
| 核發身心障礙證明等用郵資。 | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | ||
| 辦理身障津貼等身心障礙相關業務、補助及方案電話費 及需求評估中心與身障會館 電話費、擴充線路固網月租 費及需求評估人員手機通訊 費。 |
1 | 年 | 919,800 | 919,800 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,799,046 | ||||
| 身心障礙社福設施地價稅。 | 1 | 年 | 816,545 | 816,545 | ||
| 身心障礙社福設施房屋稅。 | 1 | 年 | 982,501 | 982,501 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,283,500 | ||||
| 辦理身心障礙相關業務會議出席費。 | 480 | 人次 | 2,500 | 1,200,000 | ||
| 召開身心障礙需求評估專案審查會議所需費用。 | 157 | 人次 | 2,500 | 392,500 | ||
| 辦理身心障礙相關業務研習訓練講師鐘點費。 | 134 | 節 | 2,000 | 268,000 | ||
| 辦理身心障礙福利服務建檔。 | 1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | ||
| 社工人員非上班時間緊急案件處遇費。 | 4 | 次 | 2,000 | 8,000 | ||
| 身心障礙者鑑定表掃描數位化。 | 55000 | 件 | 20 | 1,100,000 | ||
| 50歲以上收托老人長期照顧機構之身心障礙者失能評 估。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 75,218,896 | ||||
| 委託辦理臨時及短期照顧服務。 一、人事費:1,394,712元。 二、行政費:3,749,000元。 三、宣導訓練費:200,000 元。 |
1 | 年 | 5,343,712 | 5,343,712 | ||
| 委託辦理身心障礙者服務中心及社區式日間照顧服務。 一、人事費:44,577,291元。 二、加班費及其他給與: 4,537,500元。 三、困難照顧費:5,808,000 元。 四、方案服務費:3,000,000 元。 五、房屋租金:1,000,000 元。 六、一般事務費:1,545,008 元。 七、大樓分攤費:4,579,819 |
1 | 年 | 67,944,895 | 67,944,895 | ||
| 元。 八、全民健保補充費: 125,000元。 九、管理費:2,772,277元。 |
0 | |||||
| 委託管理共居家園。一、人事費:260,765元。 二、一般事務費:383,550 元。 三、大樓公攤費:1,155,140 元。 四、方案活動費:47,500元。 五、管理費:83,334元。 |
1 | 式 | 1,930,289 | 1,930,289 | ||
| 2051 | 物品 | 184,670 | ||||
| 辦理身心障礙相關業務所需物品等費用。 | 1 | 年 | 184,670 | 184,670 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,099,650 | ||||
| 辦理身心障礙者權益保障推動小組、身心障礙福利機構 團體、身心障礙者津貼及身 心障礙證明核發等業務聯繫 會報。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×9000 | 臺、月、張 | 324,000 | |||
| 辦理身心障礙需求評估相關工作人員研習費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | ||
| 印製身心障礙證明、停車位識別證及其膠膜膠套。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | ||
| 身心障礙者需求評估中心清潔外包及衛生用品費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 身心障礙者需求評估中心保全費用。 | 12 | 月 | 18,000 | 216,000 | ||
| 辦理國際身心障礙者日系列活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 身心障礙福利會館及身心障礙福利服務櫃檯志工餐點及 交通補助費。 |
1591 | 人次 | 150 | 238,650 | ||
| 辦理身心障礙者需求評估、身障福利服務與權益等相關 宣導及表單等費用。 |
1 | 年 | 773,000 | 773,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,950,538 | ||||
| 辦公房舍及其附著物等房屋建築養護費。鋼筋混凝土建 造,計算方式如下: (1)未滿30年共計16棟,100平 方公尺以內每棟8,724元,合 計139,584元;超過100平方公 尺部分共計19,556.93平方公 尺,每平方公尺63元,合計 1,232,087元。 (2)超過30年共計6棟,100平 方公尺以內每棟13,086元,合 計78,516元;超過100平方公 尺部分共計5,322.89平方公 尺,每平方公尺94元,合計 500,351元。 (3)全部共計22棟,100平方公 尺以內合計218,100元,100平 方公尺以上合計1,732,438 元,總計1,950,538元。 |
1 | 年 | 1,950,538 | 1,950,538 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 96,000 | ||||
| 身心障礙者需求評估中心設施設備維護費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 201,500 | ||||
| 赴外縣市協調及觀摩身心障礙者業務並訪問本局委託之 教養機構、配合機構評鑑及 身分不明及無依個案訪視之 國內旅費。 |
1×130 | 人、天 | 1,550 | 201,500 | ||
| 2084 | 短程車資 | 103,000 | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 1,680,318,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 123,177,015 | ||||
| 辦理身心障礙福利機構延時收托行政費。 | 1 | 年 | 552,000 | 552,000 | ||
| 補助身心障礙福利機構各項活動方案及專業人員訓練費 用。 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 提升身心障礙福利機構服務量能-教養機構服務費。 | 1 | 年 | 95,158,000 | 95,158,000 | ||
| 補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕(經常門)。 | 1 | 年 | 8,381,015 | 8,381,015 | ||
| 補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕(資本門)。 | 1 | 年 | 16,686,000 | 16,686,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,276,895,000 | ||||
| 身心障礙者生活補助。 | 1 | 年 | 1,167,156,000 | 1,167,156,000 | ||
| 補助身心障礙者臨時及短期照顧服務。 | 1 | 年 | 14,360,000 | 14,360,000 | ||
| 補助身心障礙者辦理監護(輔助)宣告聲請費用。 | 5 | 案 | 16,000 | 80,000 | ||
| 身心障礙者暨長照2.0生活輔助器具補助費。 | 1 | 年 | 95,299,000 | 95,299,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,241,500 | ||||
| 致贈身心障礙福利機構工作人員獎勵金。 | 945 | 人 | 1,900 | 1,795,500 | ||
| 身心障礙福利機構春節慰問金。 | 1 | 年 | 446,000 | 446,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 278,004,485 | ||||
| 身心障礙者乘車優待補助。 | 1 | 式 | 278,004,485 | 278,004,485 | ||
| 01-113年度辦理臺北市聽語障溝通服務方案 本案係113-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 23,367,000元,除至以前年度 已編列5,866,000元外,本年 度編列7,785,000元,餘 9,716,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
7,785,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 7,785,000 | ||||
| 2039 | 委辦費 | 7,785,000 | ||||
| 辦理臺北市聽語障溝通服務方案。 | 1 | 式 | 7,785,000 | 7,785,000 | ||
| 02-113年度身心障礙者專車補助 本案係113-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 285,000,000元,除至以前年度 已編列230,000,000元外,本年 度編列最後1年經費55,000,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
55,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 55,000,000 | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 55,000,000 | ||||
| 113年度身心障礙者專車補助。 | 1 | 式 | 55,000,000 | 55,000,000 | ||
| 03-114年度身心障礙者專車補助 本案係114-115年度連續性計 畫,總經費338,000,000元,本 年度編列283,000,000元,餘 55,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
283,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 283,000,000 | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 283,000,000 | ||||
| 114年度身心障礙者專車補助。 | 1 | 式 | 283,000,000 | 283,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 338,000,000 | |||||
| 114年度身心障礙者專車補助。 | 1 | 年 | 338,000,000 | 338,000,000 |